СПД 3 группа без НДС

Згальні питання, ставки податку, книга обліку доходів (для ПДВ доходів і витрат)
helena-lenka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 30 вересня 2011, 10:03
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення helena-lenka »

Скажите пожалуйста у СПД 3 группа без НДС доходами признается или отгрузка или заход денег?Или только заход денег7

gnugni
Гуру
Гуру
Повідомлень: 81
З нами з: 14 квітня 2012, 04:45
Подякували: 44 рази

Повідомлення gnugni »

Доход считается по факту "захода" суммы от продажи на расчетный счет, т.е. непосредственно в тот день, когда Вы получили деньги от своего контрагента.

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 876 разів
Подякували: 3172 рази

Повідомлення shinna »

gnugni писав:Доход считается по факту "захода" суммы от продажи на расчетный счет, т.е. непосредственно в тот день, когда Вы получили деньги от своего контрагента.
...или в кассу.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, единщик 3 гр 5% может ли заключить договор по давальческому сырью. Тоесть закупить ткань у поставщика, передать по договору о давальческом сырье швейной фабрике, фабрика шьет одежду и передает ее частному предпринимателю. Швейной фабрике платится за услугу по пошиву. Не будет ли это рассматриваться налоговой как бартер.

Басти
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1807
З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
Дякував (ла): 737 разів
Подякували: 2025 разів

Повідомлення Басти »

Бартер -это расчет за товар или услуги товаром.
Вы ни с кем не расплачиваетесь товаром?
Вы оплачивате фабрике не товаром(давальческим сырьем)?
Значиит-не бартер.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста единщику 3 гр. перечислили арендаторы помещения деньги на р/с (20.06.12 г.) за вид деятельности который не был указан в свидетельстве ед.налога. Этот вид деятельности предпринимателем был внесен в свидетельство ед.нал. с 01.07.12 г.(заявление в налоговую написано и отмечено налоговой 01.06.12 г.). Так вот по договору должны арендаторы перечислить 799,25 грн. Они перечисляют 679,36 грн.и в платежке указывают что утр.ПДФО 119,89грн. Какую сумму предприниматель должен написать в книгу доходов 799,25 грн. или 679,36 грн. И он наверное еще и сам должен был удержать с этого дохода(799,25грн*15%)?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста единщику 3 гр. перечислили арендаторы помещения деньги на р/с (20.06.12 г.) за вид деятельности который не был указан в свидетельстве ед.налога. Этот вид деятельности предпринимателем был внесен в свидетельство ед.нал. с 01.07.12 г.(заявление в налоговую написано и отмечено налоговой 01.06.12 г.). Так вот по договору должны арендаторы перечислить 799,25 грн. Они перечисляют 679,36 грн.и в платежке указывают что утр.ПДФО 119,89грн. Какую сумму предприниматель должен написать в книгу доходов 799,25 грн. или 679,36 грн. И он наверное еще и сам должен был удержать с этого дохода(799,25грн*15%)?
зачем еще раз удерживать НДФЛ, если он уже удержан и перечислен в бюджет? Вы лучше возьмите копию платежку у своих арендаторов, которая подстверждает перечисление. А в книге указывайте сумму 799,25

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Арендатор не имел права в 2012 году удерживать НДФЛ, даже если такого вида деятельности нет в свидетельстве ЕН арендодателя (такой нормы нет в НКУ). Он должен был перечислить полную сумму аренды (799,25) арендодателю. То, что в свидетельстве ЕН арендодателя на тот момент не было такого вида деятельности-это проблемы арендодателя и он самостоятельно должен заплатить НДФЛ 15% за этот вид деятельности. Я считаю, что Ваш арендатор Вам не доплатил.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Люлик писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста единщику 3 гр. перечислили арендаторы помещения деньги на р/с (20.06.12 г.) за вид деятельности который не был указан в свидетельстве ед.налога. Этот вид деятельности предпринимателем был внесен в свидетельство ед.нал. с 01.07.12 г.(заявление в налоговую написано и отмечено налоговой 01.06.12 г.). Так вот по договору должны арендаторы перечислить 799,25 грн. Они перечисляют 679,36 грн.и в платежке указывают что утр.ПДФО 119,89грн. Какую сумму предприниматель должен написать в книгу доходов 799,25 грн. или 679,36 грн. И он наверное еще и сам должен был удержать с этого дохода(799,25грн*15%)?
зачем еще раз удерживать НДФЛ, если он уже удержан и перечислен в бюджет? Вы лучше возьмите копию платежку у своих арендаторов, которая подстверждает перечисление. А в книге указывайте сумму 799,25


И акт выполненых работ выписать арендатору на сумму 799,25 грн.?

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

zxcvbnm писав:И акт выполненых работ выписать арендатору на сумму 799,25 грн.?
Да.

Відповісти

Повернутись до “3-тя група. Фізичні особи-підприємці”