СПД 3 группа без НДС
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 168
- З нами з: 30 вересня 2011, 10:03
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
Скажите пожалуйста у СПД 3 группа без НДС доходами признается или отгрузка или заход денег?Или только заход денег7
Доход считается по факту "захода" суммы от продажи на расчетный счет, т.е. непосредственно в тот день, когда Вы получили деньги от своего контрагента.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, единщик 3 гр 5% может ли заключить договор по давальческому сырью. Тоесть закупить ткань у поставщика, передать по договору о давальческом сырье швейной фабрике, фабрика шьет одежду и передает ее частному предпринимателю. Швейной фабрике платится за услугу по пошиву. Не будет ли это рассматриваться налоговой как бартер.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Бартер -это расчет за товар или услуги товаром.
Вы ни с кем не расплачиваетесь товаром?
Вы оплачивате фабрике не товаром(давальческим сырьем)?
Значиит-не бартер.
Вы ни с кем не расплачиваетесь товаром?
Вы оплачивате фабрике не товаром(давальческим сырьем)?
Значиит-не бартер.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста единщику 3 гр. перечислили арендаторы помещения деньги на р/с (20.06.12 г.) за вид деятельности который не был указан в свидетельстве ед.налога. Этот вид деятельности предпринимателем был внесен в свидетельство ед.нал. с 01.07.12 г.(заявление в налоговую написано и отмечено налоговой 01.06.12 г.). Так вот по договору должны арендаторы перечислить 799,25 грн. Они перечисляют 679,36 грн.и в платежке указывают что утр.ПДФО 119,89грн. Какую сумму предприниматель должен написать в книгу доходов 799,25 грн. или 679,36 грн. И он наверное еще и сам должен был удержать с этого дохода(799,25грн*15%)?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
зачем еще раз удерживать НДФЛ, если он уже удержан и перечислен в бюджет? Вы лучше возьмите копию платежку у своих арендаторов, которая подстверждает перечисление. А в книге указывайте сумму 799,25zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста единщику 3 гр. перечислили арендаторы помещения деньги на р/с (20.06.12 г.) за вид деятельности который не был указан в свидетельстве ед.налога. Этот вид деятельности предпринимателем был внесен в свидетельство ед.нал. с 01.07.12 г.(заявление в налоговую написано и отмечено налоговой 01.06.12 г.). Так вот по договору должны арендаторы перечислить 799,25 грн. Они перечисляют 679,36 грн.и в платежке указывают что утр.ПДФО 119,89грн. Какую сумму предприниматель должен написать в книгу доходов 799,25 грн. или 679,36 грн. И он наверное еще и сам должен был удержать с этого дохода(799,25грн*15%)?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Арендатор не имел права в 2012 году удерживать НДФЛ, даже если такого вида деятельности нет в свидетельстве ЕН арендодателя (такой нормы нет в НКУ). Он должен был перечислить полную сумму аренды (799,25) арендодателю. То, что в свидетельстве ЕН арендодателя на тот момент не было такого вида деятельности-это проблемы арендодателя и он самостоятельно должен заплатить НДФЛ 15% за этот вид деятельности. Я считаю, что Ваш арендатор Вам не доплатил.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Люлик писав:зачем еще раз удерживать НДФЛ, если он уже удержан и перечислен в бюджет? Вы лучше возьмите копию платежку у своих арендаторов, которая подстверждает перечисление. А в книге указывайте сумму 799,25zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста единщику 3 гр. перечислили арендаторы помещения деньги на р/с (20.06.12 г.) за вид деятельности который не был указан в свидетельстве ед.налога. Этот вид деятельности предпринимателем был внесен в свидетельство ед.нал. с 01.07.12 г.(заявление в налоговую написано и отмечено налоговой 01.06.12 г.). Так вот по договору должны арендаторы перечислить 799,25 грн. Они перечисляют 679,36 грн.и в платежке указывают что утр.ПДФО 119,89грн. Какую сумму предприниматель должен написать в книгу доходов 799,25 грн. или 679,36 грн. И он наверное еще и сам должен был удержать с этого дохода(799,25грн*15%)?
И акт выполненых работ выписать арендатору на сумму 799,25 грн.?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Да.zxcvbnm писав:И акт выполненых работ выписать арендатору на сумму 799,25 грн.?