Юр. особа, 3 група ЄП, 5% без ПДВ
-
- Профи
- Повідомлень: 44
- З нами з: 15 серпня 2018, 18:27
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 13 разів
Уважаемые специалисты! Помогите разобраться в ситуации: свежезарегистрированное ООО (учредитель=директор), ЕН 5%, в день госрегистраии арендует помещение (заключает договор субаренды). Договор и акт подписал учредитель, он же и оплатил сумму аренды, как прописано в договоре - в день его подписания,но от имени ООО. Документы - только договор и акт приема-передачи. Счет в банке открывался позже - по счету соотв. проводки не было. Можно ли не компенсировать учредителю эту сумму? Будет ли в этом случае аренда "безоплатно отриманою послугою", кот. нужно включить в доход?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 199
- З нами з: 19 липня 2017, 11:26
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 48 разів
Про який дохід йдеться, якщо ви є платником ЄП, себтоза касовим методом нараховуєте собі дохід. Гроші на рахунок не надходили від покупців/замовників отже нема доходу. А директору/засновнику поверните протягом 3 років. Питання тільки в тому, яка сумма? Бо там є обмеження в готівкових розрахунках, а вас саме така ситуація - дир надав ПФД в КАСУ і сплатив потім через авансовий звіт оренду. ПОдатківці можуть доколупатися (якщо більше 50 000 грн.)He-lenka писав:Уважаемые специалисты! Помогите разобраться в ситуации: свежезарегистрированное ООО (учредитель=директор), ЕН 5%, в день госрегистраии арендует помещение (заключает договор субаренды). Договор и акт подписал учредитель, он же и оплатил сумму аренды, как прописано в договоре - в день его подписания,но от имени ООО. Документы - только договор и акт приема-передачи. Счет в банке открывался позже - по счету соотв. проводки не было. Можно ли не компенсировать учредителю эту сумму? Будет ли в этом случае аренда "безоплатно отриманою послугою", кот. нужно включить в доход?
Доброго дня! Колеги підкажіть будь ласка юридична особа єдиник треття група змінила найменування, податкову адресу чи потрібно разом із змінною заявою про застосування спрощеної системи оподаткування подавати розрахунок доходу за попередній рік?
Добрый день. Юр.лицо 3-я группа без НДС. Начали деятельность в 3-м квартале 2018. Счёт на оплату услуг выписали 29.09. Деньги пришли 05.10 в четвёртом квартале .тоисть доход есть в 4-м кв. Вопрос, нужно здавать отчёт по ЕП за 3-й квартал, если да, то ставить нули ?заране спасибо !
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Сдаем нулевку.Жанна28 писав:Добрый день. Юр.лицо 3-я группа без НДС. Начали деятельность в 3-м квартале 2018. Счёт на оплату услуг выписали 29.09. Деньги пришли 05.10 в четвёртом квартале .тоисть доход есть в 4-м кв. Вопрос, нужно здавать отчёт по ЕП за 3-й квартал, если да, то ставить нули ?заране спасибо !
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
помогите, пожалуйста, перелопатила интернет, но так и не смогла найти образец учетной политики для юрлица на едином налоге.
поделитесь, пожалуйста, на почту nlikh@rambler.ru
или вставьте тут, хотя бы основные пункты
заранее благодарна
помогите, пожалуйста, перелопатила интернет, но так и не смогла найти образец учетной политики для юрлица на едином налоге.
поделитесь, пожалуйста, на почту nlikh@rambler.ru
или вставьте тут, хотя бы основные пункты
заранее благодарна
- Al Shurshun
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 19 серпня 2011, 12:21
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 614 разів
- Контактна інформація:
а Вы что же удерживаете в бюджет НДС #boast#77Helen писав:Предприятие на едином налоге.не платник ПДВ. Мы оплачиваем поставщику,платнику ПДВ за товар, в платёжке, должны ли мы писать сумму с ПДВ,в т.ч., ПДВ . Или без ПДВ? Как правильно?
С уважением #g_haha#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Если ваш поставщик плательщик НДС и выставляет вам счет на оплату с НДС, то расписываете.77Helen писав:Предприятие на едином налоге.не платник ПДВ. Мы оплачиваем поставщику,платнику ПДВ за товар, в платёжке, должны ли мы писать сумму с ПДВ,в т.ч., ПДВ . Или без ПДВ? Как правильно?