а де можна почитити?
Юр.лицо 4 группа
- Irina777
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1778 разів
- Подякували: 1096 разів
В соответствии со ст.2 Закона о РРОШевчук писав:а де можна почитити?
-розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця;
Операция по передачи и возврату денежных средств в рамках договора займа не относится к операциям по продаже товаров ( предоставлению услуг) и не является расчетной операцией, поэтому не требует применения РРО. Аналогичное мнение высказано в письме ГНИ от 06.07.2009г. № 14083/7/23-7017/572
НИБУ №97 2009г. РРО в вопросах и ответах.
-
Unnak
- Высший разум

- Повідомлень: 749
- З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
- Дякував (ла): 395 разів
- Подякували: 49 разів
Доброго дня,які критерії потрібно виконати єдинщику юрособі 3 гр. для того,щоб перейти на 3%+ ПДВ?
З чого починати?
Ми експортери і постійно буде від"ємний ПДВ,який ми не будемо відшкодовувати, які плюси та мінуси будуть для п-ва в цьому випадку?
З чого починати?
Ми експортери і постійно буде від"ємний ПДВ,який ми не будемо відшкодовувати, які плюси та мінуси будуть для п-ва в цьому випадку?
-
buh_vika
- Высший разум

- Повідомлень: 858
- З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
- Дякував (ла): 554 рази
- Подякували: 30 разів
Добрый вечер! Подскажите, Юр.лицо на едином налоге (стомат.услуги) ежемесячно получает на р/счет % на остаток денежных средств. Как учитывать эти средства в плане налогообложения? Можно их включить в единый налог?
-
svitlass
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
нужноbuh_vika писав:Добрый вечер! Подскажите, Юр.лицо на едином налоге (стомат.услуги) ежемесячно получает на р/счет % на остаток денежных средств. Как учитывать эти средства в плане налогообложения? Можно их включить в единый налог?
-
Gedda
- Гений

- Повідомлень: 460
- З нами з: 23 вересня 2009, 00:21
- Дякував (ла): 253 рази
- Подякували: 264 рази
Дорогие коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее поступить:
Мы - ТОВ на едином налоге без НДС, сдаем в аренду собственное помещение. Раньше у арендаторов был заключен Договор с Киевэнерго. Теперь мы перезаключили его на себя. Как правильнее теперь выставлять счета на возмещение платы за электроэнергию (насколько я знаю, этого делать нельзя, по крайней мере с такой формулировкой). Может включать ежемесячно эту стоимость в арендную плату?
Мы - ТОВ на едином налоге без НДС, сдаем в аренду собственное помещение. Раньше у арендаторов был заключен Договор с Киевэнерго. Теперь мы перезаключили его на себя. Как правильнее теперь выставлять счета на возмещение платы за электроэнергию (насколько я знаю, этого делать нельзя, по крайней мере с такой формулировкой). Может включать ежемесячно эту стоимость в арендную плату?
- Irina777
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1778 разів
- Подякували: 1096 разів
Выставлять отдельные счета на компенсацию коммунальных услуг можно, главное все прописать в договоре аренды и включить в базу налогообложения ЕН.Gedda писав:Дорогие коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее поступить:
Мы - ТОВ на едином налоге без НДС, сдаем в аренду собственное помещение. Раньше у арендаторов был заключен Договор с Киевэнерго. Теперь мы перезаключили его на себя. Как правильнее теперь выставлять счета на возмещение платы за электроэнергию (насколько я знаю, этого делать нельзя, по крайней мере с такой формулировкой). Может включать ежемесячно эту стоимость в арендную плату?
В вашем случае возможны 2 варианта:
Какой из вариантов вы выберете - решать вам. Если 2 вариант - можете выставлять счета на компенсацию электроэнергии.1) стороны договора аренды устанавливают такой размер арендной платы, который покрывал бы расходы арендодателя по оплате коммунальных услуг. При этом отдельная компенсация не производится;
2) в договоре аренды отдельно оговаривается порядок расчета коммунальных платежей. Согласно этому порядку арендатор перечисляет арендодателю денежные средства в счет возмещения стоимости потребленных коммунальных услуг согласно выставленному ему арендодателем счету.
А вот ответ из ЗІР 108.01.02
Питання:
Чи включаються до доходу ЮО - платника ЄП третьої групи відшкодована орендарем сума комунальних платежів ?
Відповідь:
Коротка:
Сума комунальних платежів, яка згідно договору оренди відшкодовується орендарем окремо від орендної плати, включається до доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи (орендодавця).
Повна:
Відповідно до п.п. 2 п.292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.
Згідно із п.292.3 ст.292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ.
Відповідно до ст. 283 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями (далі – ГКУ) за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.
Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 286 ГКУ).
Таким чином, сума комунальних платежів, яка згідно договору оренди відшкодовується орендарем окремо від орендної плати, включається до доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи (орендодавця).
-
Unnak
- Высший разум

- Повідомлень: 749
- З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
- Дякував (ла): 395 разів
- Подякували: 49 разів
Unnak писав:Доброго дня,які критерії потрібно виконати єдинщику юрособі 3 гр. для того,щоб перейти на 3%+ ПДВ?
З чого починати?
Ми експортери і постійно буде від"ємний ПДВ,який ми не будемо відшкодовувати, які плюси та мінуси будуть для п-ва в цьому випадку?
-
Простодаша
- Гений

- Повідомлень: 407
- З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 20 разів
Подскажите пожалуйста такую вещь в декларациях единого налога за 1 квартал и 2 квартал бухгалтер ошибочно вписала суммы дохода с НДС, стоит ли исправлять 1 и 2 в случае если налог завышен ошибочно, и подать с правильными объемами декларацию за 9 месяцев, либо нужно обязательно подавать уточненки за 1 и 2 кватал чтоб выровнять налог?Как тогда подается уточненка просто ставится уточнююча и вписываются правильные показатель по новой или по старой форме?