Юр.лицо 4 группа

Загальні питання бухалтерського і податкового обліку, ставки податку, звітність
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Lar4ik писав:
Waljam писав:
мюсля писав:Всем здравствуйте! Предприятие на ОС, НДС-ник, основной ВД производство кожгалантереи, 98% дохода от услуг пошива изделий из давальческого сырья. ,т.е. много платим НДС (НК мало). Директор хочет перейти на ЕН 4 группу 5%. Кто-нибудь может поделиться опытом такого перехода? Нам спокойно ГНИ разрешить "спрыгнуть" с НДС? Нам ЕН 5% однозначно выгоден... Про упрощенный бухучет читала, а как с РРО - не нужен? Если будем оказывать услуги пошива изделий из давальческого сырья ФОПу на ЕН 2 гр за нал, можно приходовать эту выручку по ПКО в кассу предприятия? При переходе на ЕН грозит проверка ГНИ #g_hospita ? Предприятие зарегистрировано в 2002 г и проверок не было, а в тех периодах все мрачно с первичкой...#cray#
... переходите спокойно роверок как правило нет..... только не забудьте сдать НДС....... а вот когда будете сдавать НДС посмотрте свои остатки НДС товара и Кт задолженнгости..... т.к это надо будет всё откорректировать НДС..... РРО на едином -не нужен......... наличка приходуется в кассу приходными ордерами
Для юриков на едином РРО нужен
даже если продаем продукцию/услуги собственного производства???????????#swoon#

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Waljam писав:
мюсля писав:Всем здравствуйте! Предприятие на ОС, НДС-ник, основной ВД производство кожгалантереи, 98% дохода от услуг пошива изделий из давальческого сырья. ,т.е. много платим НДС (НК мало). Директор хочет перейти на ЕН 4 группу 5%. Кто-нибудь может поделиться опытом такого перехода? Нам спокойно ГНИ разрешить "спрыгнуть" с НДС? Нам ЕН 5% однозначно выгоден... Про упрощенный бухучет читала, а как с РРО - не нужен? Если будем оказывать услуги пошива изделий из давальческого сырья ФОПу на ЕН 2 гр за нал, можно приходовать эту выручку по ПКО в кассу предприятия? При переходе на ЕН грозит проверка ГНИ #g_hospita ? Предприятие зарегистрировано в 2002 г и проверок не было, а в тех периодах все мрачно с первичкой...#cray#
... переходите спокойно роверок как правило нет..... только не забудьте сдать НДС....... а вот когда будете сдавать НДС посмотрте свои остатки НДС товара и Кт задолженнгости..... т.к это надо будет всё откорректировать НДС..... РРО на едином -не нужен......... наличка приходуется в кассу приходными ордерами
готовой продукции остатков нет, а вот материалы есть. будем из остатков шить - и че, кредит корректировать, доначислять НО? Кредиторку я на ОС садила в доход всей суммой с НДС без корректировки НК, а при переходе на ЕН надо будет себе доначислить НО?

Lar4ik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 515
З нами з: 27 березня 2013, 08:55
Дякував (ла): 340 разів
Подякували: 206 разів

Повідомлення Lar4ik »

Если заказы не часто, дир и бух всегда на работе и могут ордера подписывать... Мы 4-я гр, ремонтируем, то, что вы изготавливаете, работаем с кассовым аппаратом. На каждого заказчика не навыписываешься ордеров.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Lar4ik писав:Если заказы не часто, дир и бух всегда на работе и могут ордера подписывать... Мы 4-я гр, ремонтируем, то, что вы изготавливаете, работаем с кассовым аппаратом. На каждого заказчика не навыписываешься ордеров.
да неее. у нас если и будет наличка, то редко. мы принимаем сырье давальческое в нач. мес, а выгружаемся два раза в мес (в числах оплаты налогов и ЗП/аванса). Когда нужен безнал, деньги получаем на р/с, когда надо, скажем ЗП выплатить или вернуть ВФП диру - наличку просим

Lar4ik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 515
З нами з: 27 березня 2013, 08:55
Дякував (ла): 340 разів
Подякували: 206 разів

Повідомлення Lar4ik »

Всё на что брали н.кредит, но в производстве не использовали- вернуть то, что взяли.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Lar4ik писав:Всё на что брали н.кредит, но в производстве не использовали- вернуть то, что взяли.
И кредиторку тоже коректировать? #swoon# там суммы большие...

Lar4ik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 515
З нами з: 27 березня 2013, 08:55
Дякував (ла): 340 разів
Подякували: 206 разів

Повідомлення Lar4ik »

С полученных авансов тоже надо вернуть, если брали НК. Раньше не надо было, а теперь надо. Раздел почитайте в кодексе, где описан порядок снятия с плательщика НДС.
Не надо только МНМА на которые 100% износа при вводе

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Lar4ik писав:С полученных авансов тоже надо вернуть, если брали НК. Раньше не надо было, а теперь надо
брали материалы, включали в НК и не платили... Похоже, что надо все долги утрясти на ОС, а потом выдвигаться на ЕН

Lar4ik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 515
З нами з: 27 березня 2013, 08:55
Дякував (ла): 340 разів
Подякували: 206 разів

Повідомлення Lar4ik »

Мы в 2006 уходили с НДС. Пересмотрите, может какие материалы иили ОС у неплательщиков покупали. Аренда - сроки, если не с начала месяца, то тоже надо пересмотреть, может частично надо будет возвращать или не брать кредит, что б потом не доказывать

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Lar4ik писав:Мы в 2006 уходили с НДС. Пересмотрите, может какие материалы иили ОС у неплательщиков покупали. Аренда - сроки, если не с начала месяца, то тоже надо пересмотреть, может частично надо будет возвращать или не брать кредит, что б потом не доказывать
посмотрела... основная часть ОС была внесена юр.лицом учредителем в качесте взноса в УФ, также есть материал (почему-то до сих пор висящий на балансе)- тоже внесен в УФ - т.е. это условной продаже не подлежит. Остальные ОС ср-ва на сумму НДС=нашему НДС, уплачиваемому сейчас в бюджет за месяц, НДС в кредиторке на 16 тыс.+непогашенные векселя-это все должна быть условная продажа?

Відповісти

Повернутись до “4-я група. Юридичні особи”