Отчеты для ООО

Загальні питання бухалтерського і податкового обліку, ставки податку, звітність
анита7
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 20 січня 2015, 12:03
Дякував (ла): 211 разів
Подякували: 108 разів

Повідомлення анита7 »

Ivan_Rabin писав:
анита7 писав: Зайдите на сайт статуправления вбейте ваш код окпо- вам расскажут
Гугл выдал сайт статутуправления на котором перешел по этой ссылке -> ЕДРПОУ. Ввел свой ЕДРПОУ и....выдало сообщение:

"Код ХХХХХХХХ не знайдений.
Перевірте, чи Ви правильно ввели код.

Якщо при повторному введені коду ЄДРПОУ Ви отримали це повідомлення, для отримання додаткової інформації зверніться до територіального органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення діяльності). "

Выбираю г.Киев и где/куда здесь вводить свой ЕДРПОУ? Дайте ссылку прямую.
территориально это ваш район регистрации!

19Anton81
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 02 березня 2015, 13:07
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення 19Anton81 »

Підкажіть, заходжу на сайт Статистики-Пошук за кодом ЄДРПОУ, ввожу код ЄДРПОУ нашого ТОВ і....видає повідомлення "Код ХХХХХХХХ не знайдений." Що це означає: непотрібно зовсім ніяких даних в статистику нести??!

примітка:
тут на сайті читав, що в статистику фінансова звітність для юр.осіб 3-ї вже групи 4% подається щоквартально. Так, все ж, що і коли потрібно нам здавати до статистики і інших контролюючих органів???!

анита7
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 20 січня 2015, 12:03
Дякував (ла): 211 разів
Подякували: 108 разів

Повідомлення анита7 »

19Anton81 писав:Підкажіть, заходжу на сайт Статистики-Пошук за кодом ЄДРПОУ, ввожу код ЄДРПОУ нашого ТОВ і....видає повідомлення "Код ХХХХХХХХ не знайдений." Що це означає: непотрібно зовсім ніяких даних в статистику нести??!

примітка:
тут на сайті читав, що в статистику фінансова звітність для юр.осіб 3-ї вже групи 4% подається щоквартально. Так, все ж, що і коли потрібно нам здавати до статистики і інших контролюючих органів???!
надежнее пойти ножками и узнать! чтобы потом не было мучительно обидно

анита7
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 20 січня 2015, 12:03
Дякував (ла): 211 разів
Подякували: 108 разів

Повідомлення анита7 »

19Anton81 писав:Підкажіть, заходжу на сайт Статистики-Пошук за кодом ЄДРПОУ, ввожу код ЄДРПОУ нашого ТОВ і....видає повідомлення "Код ХХХХХХХХ не знайдений." Що це означає: непотрібно зовсім ніяких даних в статистику нести??!

примітка:
тут на сайті читав, що в статистику фінансова звітність для юр.осіб 3-ї вже групи 4% подається щоквартально. Так, все ж, що і коли потрібно нам здавати до статистики і інших контролюючих органів???!
Фин звитнисть ежеквартально, Единый налог)если есть работники то отчет по ЕСВ ежемесячно, 1 дф ежеквартально.. ну и чт оеще может там вылезт ив зависимости от вида деятельности

19Anton81
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 02 березня 2015, 13:07
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення 19Anton81 »

анита7 писав: Фин звитнисть ежеквартально, Единый налог)если есть работники то отчет по ЕСВ ежемесячно, 1 дф ежеквартально.. ну и чт оеще может там вылезт ив зависимости от вида деятельности
Тобто, виходячи з Вами вищезазначеного та з урахуванням нижчезазначеного від Ivan_Rabin
Ivan_Rabin писав:и из всех вышевысказанных ответов можно сделать сделать вывод:
1) .если на счет в банке хоть одна гривна поступила то это считается уже прибыль предприятия и без зарплаты учредитель-директор в таком случаее быть законно не может и обязан себе начислять и зарплату и подавать отчеты ежемесячно по ЕСВ и ежеквартально 1ДФ.

2. Отчеты, которые я должен сдавать по своему ООО:
- Отчет по ЕСВ додаток 4 сдается ежемесячно до 20 числа;
- квартальная декларация по единому налогу в течение 40 дней со дня окончания квартала;
- ежеквартально 1дф - тоже 40 дней.
Эти 3 отчета в налоговую.
- Баланс ежеквартально в статистику;
- Ведомость распределения численности один раз в год до 25 января в соцстрах.

3. Зарплату начислять исходя из того, что здесь я работаю на 0,5 ставки (то есть, по совместительству, так как официально еще работаю на другой ООО) и могу соответственно поставить себе з/п для себя минимум 609,00 гривен (минималка 1218,00 гривен а 0,5 ставки - это 609,00 гривны), с чего и оплачивать ЕСВ и ПДФО.
Ми з товаришем по своїй ТОВ повинні подавати тільти ті звіти, що вказав Іван Рабін, я правильно зрозумів????!
В статистику яку маю форму здавати?!

анита7
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 20 січня 2015, 12:03
Дякував (ла): 211 разів
Подякували: 108 разів

Повідомлення анита7 »

19Anton81 писав:
анита7 писав: Фин звитнисть ежеквартально, Единый налог)если есть работники то отчет по ЕСВ ежемесячно, 1 дф ежеквартально.. ну и чт оеще может там вылезт ив зависимости от вида деятельности
Тобто, виходячи з Вами вищезазначеного та з урахуванням нижчезазначеного від Ivan_Rabin
Ivan_Rabin писав:и из всех вышевысказанных ответов можно сделать сделать вывод:
1) .если на счет в банке хоть одна гривна поступила то это считается уже прибыль предприятия и без зарплаты учредитель-директор в таком случаее быть законно не может и обязан себе начислять и зарплату и подавать отчеты ежемесячно по ЕСВ и ежеквартально 1ДФ.

2. Отчеты, которые я должен сдавать по своему ООО:
- Отчет по ЕСВ додаток 4 сдается ежемесячно до 20 числа;
- квартальная декларация по единому налогу в течение 40 дней со дня окончания квартала;
- ежеквартально 1дф - тоже 40 дней.
Эти 3 отчета в налоговую.
- Баланс ежеквартально в статистику;
- Ведомость распределения численности один раз в год до 25 января в соцстрах.


3. Зарплату начислять исходя из того, что здесь я работаю на 0,5 ставки (то есть, по совместительству, так как официально еще работаю на другой ООО) и могу соответственно поставить себе з/п для себя минимум 609,00 гривен (минималка 1218,00 гривен а 0,5 ставки - это 609,00 гривны), с чего и оплачивать ЕСВ и ПДФО.
Ми з товаришем по своїй ТОВ повинні подавати тільти ті звіти, що вказав Іван Рабін, я правильно зрозумів????!
В статистику яку маю форму здавати?!
Иван прав)В статистику финансову звитнисть малых) но внимательно следить за страной- у нас отчеты меняются чаще чем наряды для девушки)И еще в статистику может возникнуть туева туча в зависимости от вида деятельности#secret#

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »


Ситуация такая.
ООО зарегистрировано 05.01.15 - общая система, неплательщики НДС.
Протоколом один из учредителей назначен директором.
Деятельности не было, зарплата не начислялась.

С 01.04.15 - перешли на ЕН 4%.
За первый квартал - нужно подавать декларацию о прибыли-пустышку?
Вроде бы нет - период не полный, но меня смущает переход на другую систему налогообложения.
За второй квартал и в дальнейшем уже нужно будет подавать отчет по единому налогу.
И первый квартал просто выпадет из отчетности.

zhenya
Гений
Гений
Повідомлень: 413
З нами з: 29 жовтня 2009, 05:02
Дякував (ла): 196 разів
Подякували: 249 разів

Повідомлення zhenya »

За який період подає декларацію платник податку на прибуток що переходить на єдиний податок всередині року? ( January 5, 2015, 12:46) Источник http://byhgalter.com/forum/?mingleforum ... ic&t=220.0

Цитата
За який звітний період та в який термін платнику податку на прибуток потрібно подавати декларацію з податку на прибуток, якщо в середині року платник переходить на спрощену систему оподаткування?

Коротка:

Платник податку на прибуток, у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року, подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений для подання податкової звітності з податку на прибуток для квартальної звітності (40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду).

Повна:

Відповідно до пп. 152.9.1 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для цілей р. ІІІ ПКУ використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ст. 57 ПКУ.

Підпунктом 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ встановлено, що термін подання податкових декларацій за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Пунктом 291.3 ст. 291 ПКУ передбачено, що юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл. І р. ХІV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Згідно з пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ для переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Така заява подається до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу і суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ).

Пунктом 294.3 ст. 294 ПКУ встановлено, що для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Відповідно до п. 297.1 ст. 297 ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Враховуючи наведене, платник податку на прибуток, у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року, подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, у термін, передбачений для подання податкової звітності з податку на прибуток для квартальної звітності (40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду).

База знань ЗІР

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1376
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1777 разів
Подякували: 1087 разів

Повідомлення Irina777 »

Любослава писав: Ситуация такая.
ООО зарегистрировано 05.01.15 - общая система, неплательщики НДС.
Протоколом один из учредителей назначен директором.
Деятельности не было, зарплата не начислялась.

С 01.04.15 - перешли на ЕН 4%.
За первый квартал - нужно подавать декларацию о прибыли-пустышку?
Вроде бы нет - период не полный, но меня смущает переход на другую систему налогообложения.
За второй квартал и в дальнейшем уже нужно будет подавать отчет по единому налогу.
И первый квартал просто выпадет из отчетности.
Любослава, я пустышку за 1 кв. подавала. Но было это в 2013г. Налоговая потребовала. Но времена меняются, поэтому свяжитесь со своей районной ГНИ.

19Anton81
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 02 березня 2015, 13:07
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення 19Anton81 »

анита7 писав:
19Anton81 писав:
анита7 писав: Фин звитнисть ежеквартально...
Ivan_Rabin писав: - Баланс ежеквартально в статистику;
...
В статистику яку маю форму здавати?!
Підкажітб, який бланк по балансу (фін.звітність) для/у статистику заповнювати та подавати??!
Скиньке силочку на бланк або сам бланк, будь ласка, а то їх "Баланс 1м, 2м..".... #blush#

Відповісти

Повернутись до “4-я група. Юридичні особи”