Я через Медок сдаю по-квартально. Многие не сдают, а я все равно сдаю.ЗаИр писав:а ВЫ 1 РАЗ В ГОД?Тюша писав:У меня обороты побольше ваших, но до 2 млн. евро, поэтому я уже второй год сдаю 1-мс, 2-мс.ЗаИр писав:Подскажите, если наше предприятие имеет такие данные:
Кількість працівників за 2014 рік становила 5 осіб.
Дохід від реалізації за 2014 рік становив 434,4 тис. грн.
Інший доходи за 2014 рік становлять 20,0 тис. грн.
то згідно частини 3 статті 55 Господарського Кодексу України, відноситься до категорії мікропідприємств?
А значит мы вполне имеем право, зі звітності за 2015 рік згідно П(С)БУ 25 (пункт 2 розділу I доповнено абзацом сьомим згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48) складати Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та подавати до органу статистики 1 раз на рік???
Я подала такое письмо в статистику. Но как и раньше они просят приносить хотя бы 2 раза в год, типа у них какой то там мониторинг, до этого шла на уступки, но сдавала неу пращенную форму. Теперь я могу сдавать упращенную?
Ок. Попробую подать 1мс,2мс. Воспользуюсь правом) хотя на сайте у нас висит сдача и квартальной формы, ещё и на бланках ф. 1- 6 и 1м и 2м. никак не испавят, видимо
Фінансовий звіт малого підприємства
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 10 січня 2013, 01:47
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 10 разів
Добрый день! У меня вот такой вопрос. Заполняю Звіт про фінансові результати. В результате хоз.деятельности есть доход и затраты от продажи валюты, а также курсовые разницы (доходы, расходы) от перерасчета остатков валюты на счете. Я отдельно показываю доходы и расходы (не сворачиваю). Доходы - это інші операційні доходи (стр. 2120), а расходи - інші операційни витрати стр. 2180) ? Или как-то иначе?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 567
- З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 257 разів
інші операційні доходи (стр. 2120). інші операційні витрати (стр. 2180)Агаша писав:Добрый день! У меня вот такой вопрос. Заполняю Звіт про фінансові результати. В результате хоз.деятельности есть доход и затраты от продажи валюты, а также курсовые разницы (доходы, расходы) от перерасчета остатков валюты на счете. Я отдельно показываю доходы и расходы (не сворачиваю). Доходы - это інші операційні доходи (стр. 2120), а расходи - інші витрати стр. 2270) ? Или как-то иначе?
- Valentina
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 19 січня 2010, 03:27
- Дякував (ла): 2145 разів
- Подякували: 2217 разів
Ну, да! Так и подаём.#dance#Ан-ия писав:Подскажите отчет в статистику так и подаем через "Єдине вікно" в медке.?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 147
- З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 3 рази
Девочки, подскажите, пожалуйста. В отчете о фин.рез. стр.2050 "собівартість реалізованої продукції" должна быть только сумма Дт901 Кт26? Или еще Дт901 Кт91? Мне кажется, что Дт901 Кт 91 сюда попадать не должны. Дело в том, что у меня есть затраты на сч.91, которые я не отношу на себестоимость. Если в методах распределения ставлю "не распределять", то их сумма зависает на 91 сч и не сходится баланс, и никакие регламентные операции по закрытию их не закрывают. Проводка Дт79 Кт91 не делается. Делать вручную? Спасибо.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
91 "общепроизводственные затраты", т.е. списываються на себистоимость произведённой продукции, ДТ 23 КТ 91., и только потом ДТ 26 КТ 23. Если зат-ты не относятсятся к себестоимости произведённой продукции, то и учитывать их нужно на других счетах.Анаско писав:Девочки, подскажите, пожалуйста. В отчете о фин.рез. стр.2015 "собівартість реалізованої продукції" должна быть только сумма Дт901 Кт26? Или еще Дт901 Кт91? Мне кажется, что Дт901 Кт 91 сюда попадать не должны. Дело в том, что у меня есть затраты на сч.91, которые я не отношу на себестоимость. Если в методах распределения ставлю "не распределять", то их сумма зависает на 91 сч и не сходится баланс, и никакие регламентные операции по закрытию их не закрывают. Проводка Дт79 Кт91 не делается. Делать вручную? Спасибо.