А я тоже всегда писала на 01 число... Значит не правильно. Спасибо!O_range писав:Согласно п. 1 р. ІІ П(С)БУ 1lblb_lblb писав:Совершенно "детский" вопрос, но все же. В "Медке" делала отчет Баланс 1-м,2-м. Исправила Баланс на 01 жовтня 2014. Сохранила. Подписала и распечатала уже потом. Оказалось, автоматически Медок исправил Баланс на 30 вересня 2014 р. Кто как пишет? Я раньше все время писала на 01 число. А тут такая неувязочка... #thank2#т.е. это 31.03 30.06. 30.09 и 31.12Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Фінансовий звіт малого підприємства
-
- Гений
- Повідомлень: 305
- З нами з: 20 вересня 2012, 06:41
- Дякував (ла): 104 рази
- Подякували: 84 рази
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Что-то я впадаю в ступор. Всегда сдавала ф.1м и 2м, а сейчас прочитала, что: 1мс, 2мс - заполняют субъекты МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ср числен. раблтников не более 10 чел, доход за год не более 2 млн. евро по среднегодовому курсу) (абз. 7 п. 2 П(С)БУ 25).
По критериям численности работников и объемов за год, вроде как подпадаем под микро. Что теперь надо будет сдавать 1мс и 2мс?
По критериям численности работников и объемов за год, вроде как подпадаем под микро. Что теперь надо будет сдавать 1мс и 2мс?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 643
- З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
- Звідки: Маріуполь
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 428 разів
- Контактна інформація:
Тюша писав:Что-то я впадаю в ступор. Всегда сдавала ф.1м и 2м, а сейчас прочитала, что: 1мс, 2мс - заполняют субъекты МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ср числен. раблтников не более 10 чел, доход за год не более 2 млн. евро по среднегодовому курсу) (абз. 7 п. 2 П(С)БУ 25).
По критериям численности работников и объемов за год, вроде как подпадаем под микро. Что теперь надо будет сдавать 1мс и 2мс?
В соответствии с п. 46.2 НКУ, п. 2 Постановления 1223 от 28.02.2000 г., плательщики налога на прибыль (кроме предприятий, которые в понимании ХКУ относятся к малым) подают в органы ГНИ (в порядке, предусмотренным НКУ для предоставления налоговой декларации) квартальную и годовую финансовую отчетность.
Юридические лица, которые соответствуют критериям пп. 154.6 НКУ (т.е. являются плательщиками налога на прибыль по нулевой ставке) подают финансовую отчетность в органы ГНИ и статистики 1 раз в год по форме, предусмотренной для субъектов малого предпринимательства (формы 1-мС и 2-мС) (п. 7 ст. 11 Закона 996).
Плательщики единого налога представляют финансовую отчетность (формы 1-м и 2-м) только в органы статистики в порядке, предусмотренном ст. 13 Закона ¹ 996, т.е. ежеквартально.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Я тоже так считала, но сегодня в ресурсах вычитала вышеприведенное.Spok писав:В соответствии с п. 46.2 НКУ, п. 2 Постановления 1223 от 28.02.2000 г., плательщики налога на прибыль (кроме предприятий, которые в понимании ХКУ относятся к малым) подают в органы ГНИ (в порядке, предусмотренным НКУ для предоставления налоговой декларации) квартальную и годовую финансовую отчетность.Тюша писав:Что-то я впадаю в ступор. Всегда сдавала ф.1м и 2м, а сейчас прочитала, что: 1мс, 2мс - заполняют субъекты МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ср числен. раблтников не более 10 чел, доход за год не более 2 млн. евро по среднегодовому курсу) (абз. 7 п. 2 П(С)БУ 25).
По критериям численности работников и объемов за год, вроде как подпадаем под микро. Что теперь надо будет сдавать 1мс и 2мс?
Юридические лица, которые соответствуют критериям пп. 154.6 НКУ (т.е. являются плательщиками налога на прибыль по нулевой ставке) подают финансовую отчетность в органы ГНИ и статистики 1 раз в год по форме, предусмотренной для субъектов малого предпринимательства (формы 1-мС и 2-мС) (п. 7 ст. 11 Закона 996).
Плательщики единого налога представляют финансовую отчетность (формы 1-м и 2-м) только в органы статистики в порядке, предусмотренном ст. 13 Закона ¹ 996, т.е. ежеквартально.
Не буду заморачиваться, а буду как всегда сдавать 1м и 2м. Льгот у нас никаких, плательщики на общих основаниях.
По моей теме!
"если начисляла з/п, платила налоги с наличных (увеличивалась задолженность подотчетного лица) - это все должно быть отражено в бух.учете. И соответственно повлияет на показатели фин.отчета"
Во общем ситуация такая: директор себе начисляла з/п, налоги платила с личных средств, а не под отчётные
"если начисляла з/п, платила налоги с наличных (увеличивалась задолженность подотчетного лица) - это все должно быть отражено в бух.учете. И соответственно повлияет на показатели фин.отчета"
Во общем ситуация такая: директор себе начисляла з/п, налоги платила с личных средств, а не под отчётные
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
если директор платила налоги за себя от имени предприятия, то 2 варианта :Натка_01 писав:По моей теме!
"если начисляла з/п, платила налоги с наличных (увеличивалась задолженность подотчетного лица) - это все должно быть отражено в бух.учете. И соответственно повлияет на показатели фин.отчета"
Во общем ситуация такая: директор себе начисляла з/п, налоги платила с личных средств, а не под отчётные
а) она не проводит это как подотчет - тогда это доход предприятия в виде полученного подарка или задолженность перед директором по погашению задолженностей третьими лицами.
б) проводит как подотчет (даже если платила своиими деньгами)
в любом случае подлежит учету и отображению в отчетности
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
702 вы берете уже с учетом возвратовСнежынка писав:Доброго дня!!!
Подаю квартальний звіт 1ОПТ. Чи потрібно в р.200 кол 2 "Оптова торгівля усього" віднімати від 702 повернення.
Чи вкл суму без повернення?????
Дякую#wall#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Рекомендую во избежание лишних проблем провести все чеки и квитанции по уплате налогов через авансовый отчёт... Можно даже, например, сентябрём, если есть такая возможность... Поделать правильно все проводки... провести всё по бухучёту... Да. Будет Кт372 счёта... ну и пусть себе будет... пока... а дальше будет видно... если предприятие начнёт работать, эти деньги можно будет директору вернуть... если не начнёт работать... не будем забегать вперёд... просто есть возможности с-до по Кт 372 счёта держать оооочень долго...Натка_01 писав:По моей теме!
"если начисляла з/п, платила налоги с наличных (увеличивалась задолженность подотчетного лица) - это все должно быть отражено в бух.учете. И соответственно повлияет на показатели фин.отчета"
Во общем ситуация такая: директор себе начисляла з/п, налоги платила с личных средств, а не под отчётные
А баланс сдавать не надо... До конца года всё провести, подшаманить... И уже годовой баланс сдать, как надо...
и ещё... проводки по уставному фонду сформированы? уставный фонд внесён на счёт предприятия? Как минимум, должен быть сформирован уставный капитал... А это Дт 46, Кт 40... Вот вам уже и обороты по балансу, даже если совсем нет деятельности... Плюс обороты по начислению зарплаты и налогов... и уплате налогов...