READYN писав:В 2017 г. выплачивали дивиденды за 2016 г.
соответственно, в финотчетности не будет соблюдаться формула
(нераспр. прибыль на конец периода-нераспр.прибыль на начало периода) из баланса = чистая прибыль из отчета о финрезультатах.
Разница будет как раз на сумму выплаченных дивидендов...
Как на это смотрят контр-е органы?
вот и я думаю, такая же ситуация, может нужно какой-то додаток подать или отчет????
по идее должно быть предусмотрено где-то справочно указать сумму выплаченных дивидендов или др. распред.прибыли,
при ручной сдаче финотчета можно объяснить расхождение инспектору... а вот в электронном виде как это сделать...
Никак не смотрят. У меня выплата дивидендов регулярно, вопросов никогда не было.
Когда-то раньше сдавала ножками в Статистику - просто объяснила, что была выплата дивидендов. В фин.отчетности не предусмотрена графа для этого.
Справочно подаю Дополнение к Декларации по прибыли, вот там и показываю сумму дивидендов.
Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135
0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?
Полька писав: Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135
0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?
воно що вам тягне згорнуте сальдо? Зазвичай до активу йде Дт-овий залишок, а до пасиву Кт-овий, тобто рядок 1620 = Кт 6416 (950 грн.), рядок 1621 = 950 грн.
Полька писав: Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135
0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?
воно що вам тягне згорнуте сальдо? Зазвичай до активу йде Дт-овий залишок, а до пасиву Кт-овий, тобто рядок 1620 = Кт 6416 (950 грн.), рядок 1621 = 950 грн.
Да згорнуто , не сходиться баланс у меня из-за этого, может я баланс не правильно делаю, помогите
Полька писав: Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135
0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?
воно що вам тягне згорнуте сальдо? Зазвичай до активу йде Дт-овий залишок, а до пасиву Кт-овий, тобто рядок 1620 = Кт 6416 (950 грн.), рядок 1621 = 950 грн.
Да згорнуто , не сходиться баланс у меня из-за этого, может я баланс не правильно делаю, помогите
Я написав, що залишок за Дт 6416 має бути в рядку 1621 та 6120.
Полька писав: Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135 0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?
в 1С автоматом попадает или Вы сами заполняете баланс?
подскажите пжл. а как закрыть 6412 и еще подскажите пжл. розрахунки по податку на прибуток закрывать 31,12,2017 или когда оплата будет по надогу по итогам 2017 года - январем?
Маруся10 писав:подскажите пжл. а как закрыть 6412 и еще подскажите пжл. розрахунки по податку на прибуток закрывать 31,12,2017 или когда оплата будет по надогу по итогам 2017 года - январем?
Податок на прибуток нар. 31.12.2017 р за 2017 рік. Про 6412 не зрозуміла .... це ж ПДВ..
Маруся10 писав:подскажите пжл. а как закрыть 6412 и еще подскажите пжл. розрахунки по податку на прибуток закрывать 31,12,2017 или когда оплата будет по надогу по итогам 2017 года - январем?
Податок на прибуток нар. 31.12.2017 р за 2017 рік. Про 6412 не зрозуміла .... це ж ПДВ..
Маруся10 писав:подскажите пжл. а как закрыть 6412 и еще подскажите пжл. розрахунки по податку на прибуток закрывать 31,12,2017 или когда оплата будет по надогу по итогам 2017 года - январем?
розрахунки за податком на прибуток закриваєм 31.12.2017, а потім робимо визначення фін.результатів.