ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

Ivmar
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 16 жовтня 2012, 00:59
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення Ivmar »

svitlass писав:
Irina777 писав:
Ivmar писав:Добрый день!
Меня вдруг одолело сомнение.
У нас ЮО на едином налоге.
Во в 2 кв. была возвратная финпомощь от учредителя.
Но 1-ПП мы не сдаем, ведь в справочнике льгот идет речь о налоге на прибыль, о едином налоге ни слова.
Правильно?[/

Правильно. Когда-то перечитала много информации по этому вопросу и четкого ответа не нашла...
я теж по єдинщику не показую квартально. тільки рік. тим більше, що штрафів за цю форму немає, а за неправильне заповнення мінінгіт #g_dance#
Вопрос не о периодичности сдачи отчета, а о том, нужно ли вообще сдавать единщику 1-ПП, если была только финпомощь. Ведь это не льгота по налогу на прибыль, а о едином налоге в справочнике ничего нет. Если бы была льгота по НДС - то тут понятно

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

сорі. платнику єдиного податку звіту по пільгах при отриманні поворотної фін допомоги здавати не потрібно, так як пільг по єдиному в довіднику немає. #blush#
зря я за 13 здала.....

1353
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 13 квітня 2013, 05:40
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення 1353 »

Скажите,пожалуйста,а отчет 1-ПП льгота сдается за квартал или нарастающим итогом за полугодие?(Когда-то так было).
В бланке написано за ____квартал.Если так,то период использования налоговой льготы-ставить с 01.04.14 по 30.06.14.
В Айфине этот отчет создается в периоде полугодия.И соответственно в квитанции№ 2 указано,что сдан отчет за полугодие.Без ошибок,а период действия льготы указала 2 квартал.

Викомакс
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 16 серпня 2013, 15:20
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 115 разів

Повідомлення Викомакс »

1353 писав:Скажите,пожалуйста,а отчет 1-ПП льгота сдается за квартал или нарастающим итогом за полугодие?(Когда-то так было).
В бланке написано за ____квартал.Если так,то период использования налоговой льготы-ставить с 01.04.14 по 30.06.14.
В Айфине этот отчет создается в периоде полугодия.И соответственно в квитанции№ 2 указано,что сдан отчет за полугодие.Без ошибок,а период действия льготы указала 2 квартал.

Наростаючим підсумком http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=113888

Бух 2014
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 90
З нами з: 28 квітня 2014, 09:49
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Бух 2014 »

Подскажите, внесена фин помощь от учредителя 3000 в 1-м квартале . Во втором квартале вернули . Фин. отчетность у нас годовая. Нужно ли отражать льготу в с 1-го по 4 квартал с суммой 3000 грн?

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

Подскажите, код льготы по НДС (экспорт товаров) за 1-е полугодие 2014 - 14010394 ? Так и остался?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Бух 2014 писав:Подскажите, внесена фин помощь от учредителя 3000 в 1-м квартале . Во втором квартале вернули . Фин. отчетность у нас годовая. Нужно ли отражать льготу в с 1-го по 4 квартал с суммой 3000 грн?
"Фин. отчетность у нас годовая" в смысле декларация по налогу на прибыль раз в год#smile3# ?

А нужно ли вообще подавать 1ПП если:

Справочник льгот № 71/2: ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ - Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій - 11020226 - Cуми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Если предприятие не имеет статус неприбыльной организации, а является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях и получает возвратную фин помощь от своего же учредителя, то как можно пользоваться данной льготой??!! И в справочнике 71/1 такой льготы нет.
И как ни странно обсуждение данного вопроса ведется только на форумах и ни каких официальных разъяснение, консультаций нет (за последние время не нашла).......

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Оля-ля писав:Подскажите, код льготы по НДС (экспорт товаров) за 1-е полугодие 2014 - 14010394 ? Так и остался?
В 71/2:
14010394-За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту - Податковий кодекс України пп.а) пп. 195.1.1 п.195.1 ст.195 розділу V (ЗУ"Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм")

LF
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 12 вересня 2013, 15:17
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення LF »

Поделитесь, пожалуйста, примером заполнения или подскажите, как заполнить данный звит.
Учредитель в мае-июне 2014г. вносил деньги, общая сумма 2607,88грн. И ничего еще не возвращали.
Помогите, пожалуйста, с заполнением.
ст.1 Код податку, збору-11021000
ст.2 Податок на прибуток приватних підприємств
ст.3 11020226
ст.4 Сума поворотної фін.допомоги, отрим. від засновника/учасника
ст.5 Сума податкових пільг, грн., усього - Здесь я проставляю 2607,88 или 2608грн ?
ст.6 Сума податкових пільг, в т.ч. з держ.бюдж. - ?
ст.7 Строк користування податковими пільгами в звітному періоді, дата початку - Здесь я так понимаю 01.04.2014 ?
ст.8 Строк користування податковими пільгами в звітному періоді, дата закінчення - 30.06.2014 ?
ст.9 Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, грн., усього - ?
ст.10 Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, в т.ч. з держ.бюдж. - ?

Спасибо большое!

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

LF писав:Поделитесь, пожалуйста, примером заполнения или подскажите, как заполнить данный звит.
Учредитель в мае-июне 2014г. вносил деньги, общая сумма 2607,88грн. И ничего еще не возвращали.
Помогите, пожалуйста, с заполнением.
ст.1 Код податку, збору-11021000
ст.2 Податок на прибуток приватних підприємств
ст.3 11020226
ст.4 Сума поворотної фін.допомоги, отрим. від засновника/учасника
ст.5 Сума податкових пільг, грн., усього - Здесь я проставляю 2607,88 или 2608грн ?
ст.6 Сума податкових пільг, в т.ч. з держ.бюдж. - ?
ст.7 Строк користування податковими пільгами в звітному періоді, дата початку - Здесь я так понимаю 01.04.2014 ?
ст.8 Строк користування податковими пільгами в звітному періоді, дата закінчення - 30.06.2014 ?
ст.9 Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, грн., усього - ?
ст.10 Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, в т.ч. з держ.бюдж. - ?

Спасибо большое!
1.-4.-да
5. 2608
6. 2608
7.да
8.да
9.-10. я лично ничего не ставила.Но это было в 2012г.

Відповісти

Повернутись до “Інші податки та збори”