14060400scs писав:підкажіть який код пільг на міжнародні перевезення по ставці 0%?
ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП
не можу зрозуміти,а якщо послуги перевезення придбані у не платника пдв,то у Vприд ця сума враховується чи ні?ANKO писав:Думаю, що так, хоч це і не ваша пільга. Але в Деці по ПДВ ви ж заповнюєте р.3Вита 12 писав:Транспортно-экспедиторская фирма перевыставляет услуги третих лиц, необлагаемые, не объект и 0%.
Нужно ли нам сдавать отчёт по льготам, если перевыставляем в той же сумме?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Нет, конечно. Вы как бы вычисляете сумму НДС, которую должны были бы заплатить в бюджет, если бы у Вас не было льготы. То есть (НО-НК)*20%scs писав:не можу зрозуміти,а якщо послуги перевезення придбані у не платника пдв,то у Vприд ця сума враховується чи ні?ANKO писав:Думаю, що так, хоч це і не ваша пільга. Але в Деці по ПДВ ви ж заповнюєте р.3Вита 12 писав:Транспортно-экспедиторская фирма перевыставляет услуги третих лиц, необлагаемые, не объект и 0%.
Нужно ли нам сдавать отчёт по льготам, если перевыставляем в той же сумме?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Да. Обычно это делается так:scs писав:виходить враховувати лише собівартість придбання у платників пдв?
(Объем льготной реализации *20%) - налоговый кредит по приобретенному(товары, услуги) для нее.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
при экспорте товаров отчет по льготам подается??
если да то подскажите правильно ли я считаю
пример допустим купили у нас в УКраине в резидента плательщика НДС за 1200 грн (200грн НК)
экспортировали это все за 1600 (база налогообложения) стр 2 декларации
те льгота (1600*1,2)/6=320 это сумма НО которые уплатили бы в бюджет если бы не экспортировала товар, при этом НК (этих 200 грн), не снимаю со льготы, так-как эту же сумму уже включила в декларации в НК
если да то подскажите правильно ли я считаю
пример допустим купили у нас в УКраине в резидента плательщика НДС за 1200 грн (200грн НК)
экспортировали это все за 1600 (база налогообложения) стр 2 декларации
те льгота (1600*1,2)/6=320 это сумма НО которые уплатили бы в бюджет если бы не экспортировала товар, при этом НК (этих 200 грн), не снимаю со льготы, так-как эту же сумму уже включила в декларации в НК
в мене просто такі послуги(напр авіаперевезення),що постачальники можуть не виписувати податкову(хоча і є платниками ПДВ)Учетчица писав:Да. Обычно это делается так:scs писав:виходить враховувати лише собівартість придбання у платників пдв?
(Объем льготной реализации *20%) - налоговый кредит по приобретенному(товары, услуги) для нее.
наприклад МАУ виписють одну податкову в кінці місяця на ставку 0%,тобто фізично я цієї ПН не отримую,але відображаю у кол.10.3 ,
от мене це ввело в оману враховувати це чи ні...
-
- Гений
- Повідомлень: 467
- З нами з: 26 січня 2013, 13:00
- Дякував (ла): 125 разів
- Подякували: 50 разів
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, якшо в 4 кв я імпортувала товар, а потім експортувала його, то код податку буде 14060400? код пільги який буде?
І у формулу для визначення пільги додавати транспортні витрати до обсягу придбання?
Дякую.#help#
Підкажіть, будь ласка, якшо в 4 кв я імпортувала товар, а потім експортувала його, то код податку буде 14060400? код пільги який буде?
І у формулу для визначення пільги додавати транспортні витрати до обсягу придбання?
Дякую.#help#
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 17 січня 2017, 20:20
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 11 разів
Доброго дня. Може хтось підскаже, чи потрібно здавати звіт по пільгам, якщо в 2016 році були збитки і в 2017 також збитки