остаток по 64 счёту не закроется "закрытием периода". Его для начала ручной операцией надо закрыть 94-м, а потом уж закрывать период...оляля писав:я б спробувала на початок документ закриття місяця, а потім опреділення фінрезультатів. мало б закритися само. Не люблю ручних операцій
закрытие периода сч. 791 и 44
-
tomassa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 03:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
-
tomassa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 03:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Правильно. Только вторую проводку ручной операцией делать не надо...zxcvbnm писав:ДТ.94 КТ.6442Люлик писав:ручной операциейzxcvbnm писав: Подскажите пожалуйста, а как в 1С 8.2 УТП закрыть 94 счетом?
ДТ.791 КТ.94 Так правильно?
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 04:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
zxcvbnm
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 00:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
И ручную операцию закрытие на 94 счет надо сделать июнем 2013 г., если налоговая накладная от 15.06.13 г.?tomassa писав:Правильно. Только вторую проводку ручной операцией делать не надо...zxcvbnm писав:ДТ.94 КТ.6442Люлик писав: ручной операцией
ДТ.791 КТ.94 Так правильно?
-
оляля
- Акула НКУ

- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 02:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
тут згодна, з 64 на 94 а далі - закриєтсья самоtomassa писав:остаток по 64 счёту не закроется "закрытием периода". Его для начала ручной операцией надо закрыть 94-м, а потом уж закрывать период...оляля писав:я б спробувала на початок документ закриття місяця, а потім опреділення фінрезультатів. мало б закритися само. Не люблю ручних операцій
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 04:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
лучше июлем, т.к. в июне у вас еще было право квл. в НК эту НН, хотя особо ни на что не повлияетzxcvbnm писав: И ручную операцию закрытие на 94 счет надо сделать июнем 2013 г., если налоговая накладная от 15.06.13 г.?
-
zxcvbnm
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 00:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Мне отчет баланс надо сдавать в статистику и изменится результат, поэтому и узнаю. Сделаю июлем. Спасибо.Люлик писав:лучше июлем, т.к. в июне у вас еще было право квл. в НК эту НН, хотя особо ни на что не повлияетzxcvbnm писав: И ручную операцию закрытие на 94 счет надо сделать июнем 2013 г., если налоговая накладная от 15.06.13 г.?
-
tomassa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 03:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
А какая разница? Июнем, июлем? А если у меня бывают ситуации. когда я заранее знаю, что НК показывать не буду. И что? ждать пока год пройдёт? Закрываю сразу. Ни на что, кроме баланса, это не влияет. А кому нынче нужен наш баланс? А так хоть год не болтается. Закрыла - и забыла... Но.... здесь личное дело каждого...#smile3# #sigh#zxcvbnm писав:Мне отчет баланс надо сдавать в статистику и изменится результат, поэтому и узнаю. Сделаю июлем. Спасибо.Люлик писав:лучше июлем, т.к. в июне у вас еще было право квл. в НК эту НН, хотя особо ни на что не повлияетzxcvbnm писав: И ручную операцию закрытие на 94 счет надо сделать июнем 2013 г., если налоговая накладная от 15.06.13 г.?
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 04:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
полностью согласна, поэтому так и написала, что ни на что это не повлияетtomassa писав: А какая разница? Июнем, июлем? А если у меня бывают ситуации. когда я заранее знаю, что НК показывать не буду. И что? ждать пока год пройдёт? Закрываю сразу. Ни на что, кроме баланса, это не влияет. А кому нынче нужен наш баланс? А так хоть год не болтается. Закрыла - и забыла... Но.... здесь личное дело каждого...#smile3# #sigh#
-
feel_ton
- Гуру

- Повідомлень: 75
- З нами з: 01 жовтня 2012, 02:49
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 1 раз
Valentina писав:В этой статье автор неправильно указал счёт по процентам банка начисленным на остаток средств. Правильно эти проценты отражать по 719 счёту. а не 732.Романтика писав:Почитайте
Об этом уже писали везде и на Ресурсах тоже.
Да, и если сальдо по 791 счёту кредитовое , то его списывают на 441счёт. А если дебетовое то тогда на 442счёт.
Д-т 791- к-т 441
К-т 791- д-т 442.
Подскажите, пожалуйста, проводки начисления и списания на финрезультат штрафа в ПФ