Спасибо огромное, у меня еще один вопросик#blush# , а строка 130 ф-2м финансовый результат до налогообложения должна ли сходиться со стр 07 деки по прибыли объект налогообложения от деятельности?Ир4ик писав:Может не сходиться, кроме расходов, не включаемых в деку по прибыли согласно НКУ, есть еще понятие нагрузки.Лера+ писав:Подскажите пожалуйста, должна ли сходиться строка баланса 090 другие операционные затраты со строкой деки по прибыли 06 другие затраты? Спасибо.
= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =
-
Лера+
- Гений

- Повідомлень: 403
- З нами з: 03 серпня 2011, 00:16
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 7 разів
-
Ир4ик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5788
- З нами з: 27 липня 2011, 21:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Если у Вас стр.090 не сходится с стр.06 Деки, значит не сходится стр.120 со стр.04 Деки, а соответственно и стр.130 не будет сходиться с ст.07 Деки. Должна сходиться стр.140 с стр.14 ДекиЛера+ писав:Спасибо огромное, у меня еще один вопросик#blush# , а строка 130 ф-2м финансовый результат до налогообложения должна ли сходиться со стр 07 деки по прибыли объект налогообложения от деятельности?Ир4ик писав:Может не сходиться, кроме расходов, не включаемых в деку по прибыли согласно НКУ, есть еще понятие нагрузки.Лера+ писав:Подскажите пожалуйста, должна ли сходиться строка баланса 090 другие операционные затраты со строкой деки по прибыли 06 другие затраты? Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! У меня на конец 2011 года была п/о за товар 150тыс, в 2012 закупили товар и отгрузили, а на конец 2012 года п/о - 40 тыс. товар закуплен в 2012, а отгружен в 2013г.
У меня 18 тыс. затягивает в 170 строку баланса. Может такое быть или не должно быть? В стандарте написано, что в 170 ст.(дебиторская зад-ть перед бюджетом) показывается признанная задолженность.
У меня 18 тыс. затягивает в 170 строку баланса. Может такое быть или не должно быть? В стандарте написано, что в 170 ст.(дебиторская зад-ть перед бюджетом) показывается признанная задолженность.
-
Marlboro
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 00:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Уже более тринадцати лет существует официальная и единая методика заполнения сего отчета.
Вашему внимание -
Вашему внимание -
2.14. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".
Подскажите, где на сайте можно найти расшифровку счетов баланса малых предприятий?
-
CarryBradshow
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 05:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Подскажите, счет 44 нужно закрывать в конце года или ежеквартально? Делаю это в конце года, но где-то на форуме в сообщениях прочитала, что можно и ежеквартально..
-
IN_NOCHKA
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17 січня 2010, 03:54
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 1085 разів
79 закривається на 44 раз на рікCarryBradshow писав:Подскажите, счет 44 нужно закрывать в конце года или ежеквартально? Делаю это в конце года, но где-то на форуме в сообщениях прочитала, что можно и ежеквартально..
-
tomassa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 03:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Я закрываю ежемесячно, и что? Мне так удобнее и нагляднее...
-
Оксана 1
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2347
- З нами з: 15 червня 2011, 23:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 644 рази
Я закрываю конце года (согласно учетной политике). Есть другие мнения.CarryBradshow писав:Подскажите, счет 44 нужно закрывать в конце года или ежеквартально? Делаю это в конце года, но где-то на форуме в сообщениях прочитала, что можно и ежеквартально..