= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =

Lin@
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 15 грудня 2011, 23:57
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Lin@ »

SvetA09 писав:Т.е сальдо мне нужно брать не по общей ОСВ, а отдельно по каждому счету?
ДА Вы в 1-С работаете??? Если да то открываете баланс, ставите курсор на нужную строку и нажимаете кнопку РАСШИФРОВКА или F5 и у вас появятся счета и суммы которые попадают в эту строку #dance# Так вам будет проще просто разобраться!!!

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Позволю себе некоторые уточнения... Для начала.... SvetA, вы маленькое предприятие и крупное...? Мне из вашего вопроса показалось, что маленькое... Если вы малыши, то баланс сдаётся один раз в год... Но даже при этом в течение года учёт нужно вести так, чтобы потом...., в годовой отчёт.., не плакать и не начинать исправлять весь год. Дальше... проверяйте регулярно своих дебиторов и кредиторов... По одному и тому же контрагенту по одному и тому же договору не должно висеть и Дт и Кт сальдо... Оно должно быть в ОСВ свёрнутым... В противном случае, даже при отсутствии какого-либо долга вообще, у вас одни и те же суммы попадут и в актив и в пассив... это не нормально...
Остатки по счетам 6431 и 6432, 6441 и 6442, если я уже ничего не путаю, попадают в балансе в стр.250 и 610. Кстати, эти счета тоже нужно регулярно проверять, а то бывает ситуация, аналогичная с 361 и 631, если в документах потеряно основание...

SvetA09
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 29 липня 2013, 22:08
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення SvetA09 »

Мы сдаем "ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва". Отчетность квартальная.

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

Lin@ писав:
SvetA09 писав:Добрый вечер. Я первый раз буду делать баланс за 1 кв. 2014г. Распечатала баланс за прошлый год, чтоб понять что откуда берется. С необоротными активами разобралась. А вот с оборотными - печалька. В стр 160 по общей ОСВ включается дебетовое сальдо, но у меня не сходится с ОСВ. В 1 с при расшифровке этой строки открывается ОСВ по 36 счета, где в дебете стоит сумма, которая у меня в балансе (стр 160), но и есть сумма в кредите. Разница между Дт и Кт получается моя сумма в общей ОСВ. Какую сумму нужно включать в стр 160? Причем такая история практически по всем строкам в балансе. Данные включены по каждому счету, а не по общей ОСВ.
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
В балансе показываю развернутое сальдо , сварачивать НЕЛЬЗЯ. Активы- сальдо Д-Т; Пасивы - сальдо К-Т по оборотке.
1. Да ВСЕ
2. 6432 НДС на который вы должны выписать налоговую (у вас отгрузка или аванс)
3. 6441 и 6442 это НДС по налоговым от поставщиков. 6441 оплачено но еще нет поставки, 6442 не получена налоговая поставщика (не проведена)
как то так...#smile3#
У меня как раз тоже назрел вопросик.
По какой строке в балансе отображать сальдо по Сч.643 и сальдо Сч.644?#wall# #g_cray2#
Буду очень благодарна за ответ!

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

Yuliaso писав:
Lin@ писав:
SvetA09 писав:Добрый вечер. Я первый раз буду делать баланс за 1 кв. 2014г. Распечатала баланс за прошлый год, чтоб понять что откуда берется. С необоротными активами разобралась. А вот с оборотными - печалька. В стр 160 по общей ОСВ включается дебетовое сальдо, но у меня не сходится с ОСВ. В 1 с при расшифровке этой строки открывается ОСВ по 36 счета, где в дебете стоит сумма, которая у меня в балансе (стр 160), но и есть сумма в кредите. Разница между Дт и Кт получается моя сумма в общей ОСВ. Какую сумму нужно включать в стр 160? Причем такая история практически по всем строкам в балансе. Данные включены по каждому счету, а не по общей ОСВ.
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
В балансе показываю развернутое сальдо , сварачивать НЕЛЬЗЯ. Активы- сальдо Д-Т; Пасивы - сальдо К-Т по оборотке.
1. Да ВСЕ
2. 6432 НДС на который вы должны выписать налоговую (у вас отгрузка или аванс)
3. 6441 и 6442 это НДС по налоговым от поставщиков. 6441 оплачено но еще нет поставки, 6442 не получена налоговая поставщика (не проведена)
как то так...#smile3#
У меня как раз тоже назрел вопросик.
По какой строке в балансе отображать сальдо по Сч.643 и сальдо Сч.644?#wall# #g_cray2#
Буду очень благодарна за ответ!
"
Показник ""Інші оборотні активи"", графа ""На кінець звітного періоду"""
Сальдо на конец периода по дебету счета 331
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 332
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6431
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6432
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6441
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6442
Итого по строке:

так расшифровку строки 1190 выдает 1с....
сама не до конца понимаю#wall#

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1638
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 822 рази
Подякували: 684 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

Asia Svetlova писав:ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Спасибо!
Подскажите ещё, пожалуйста, в строку Баланса 1690 "Інші поточні зобов"язання" ставим Кт 685 Расчёты с прочими кредиторами + Кт 644 правильно + Кт 681?
Правильно?#blush#

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

Yuliaso писав:
Asia Svetlova писав:ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Спасибо!
Подскажите ещё, пожалуйста, в строку Баланса 1690 "Інші поточні зобов"язання" ставим Кт 685 Расчёты с прочими кредиторами + Кт 644 правильно + Кт 685?
Правильно?#blush#
"
Показник ""Інші поточні зобов'язання"", графа ""На кінець звітного періоду"""
Сальдо на конец периода по кредиту счета 605
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 371
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 373
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 374
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 375
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 376
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 606
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6431
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6432
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6441
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6442
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 681
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 684
Итого по строке:

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

cleo писав:
Yuliaso писав:
Asia Svetlova писав:ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Спасибо!
Подскажите ещё, пожалуйста, в строку Баланса 1690 "Інші поточні зобов"язання" ставим Кт 685 Расчёты с прочими кредиторами + Кт 644 правильно + Кт 685?
Правильно?#blush#
"
Показник ""Інші поточні зобов'язання"", графа ""На кінець звітного періоду"""
Сальдо на конец периода по кредиту счета 605
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 371
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 373
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 374
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 375
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 376
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 606
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6431
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6432
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6441
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6442
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 681
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 684
Итого по строке:
Спасибо!!!!
А Сальдо 685 куда ставить?

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

а что именно вы учитываете на 685?

Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”