Всем привет. Работаю с декабря в 1С 8.2, Сформировала баланс, в строке 210 ( Інша поточна дебіторська заборгованість) сумма 60тыс.грн, в строке 530 (Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) та же сумма. Я уверена,что это не правильно,а Вы как думаете? Причем сальдо на 63счете на конец периода нулевое.
Ver4_ik писав:Всем привет. Работаю с декабря в 1С 8.2, Сформировала баланс, в строке 210 ( Інша поточна дебіторська заборгованість) сумма 60тыс.грн, в строке 530 (Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) та же сумма. Я уверена,что это не правильно,а Вы как думаете? Причем сальдо на 63счете на конец периода нулевое.
строка 210 С-до по Дт 372+С-до по Дт 374+С-до по Дт 375+С-до по Дт 376+С-до Дт 377+С-до по Дт 63, 65, 681,685
строка 530 С-до по Кт 63
Да,но когда я формирую оборотно-сальдовую с 01,01,11 по 31,12,11 то на этих счетах нет сальдо на конец периода,только обороты за период... это система не правильно формирует или я туплю?
Ver4_ik писав:Всем привет. Работаю с декабря в 1С 8.2, Сформировала баланс, в строке 210 ( Інша поточна дебіторська заборгованість) сумма 60тыс.грн, в строке 530 (Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) та же сумма. Я уверена,что это не правильно,а Вы как думаете? Причем сальдо на 63счете на конец периода нулевое.
строка 210 С-до по Дт 372+С-до по Дт 374+С-до по Дт 375+С-до по Дт 376+С-до Дт 377+С-до по Дт 63, 65, 681,685
строка 530 С-до по Кт 63
А где можно почитать тьакие расшифровки к строкам?????
Ver4_ik писав:Всем привет. Работаю с декабря в 1С 8.2, Сформировала баланс, в строке 210 ( Інша поточна дебіторська заборгованість) сумма 60тыс.грн, в строке 530 (Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) та же сумма. Я уверена,что это не правильно,а Вы как думаете? Причем сальдо на 63счете на конец периода нулевое.
строка 210 С-до по Дт 372+С-до по Дт 374+С-до по Дт 375+С-до по Дт 376+С-до Дт 377+С-до по Дт 63, 65, 681,685
строка 530 С-до по Кт 63
А где можно почитать тьакие расшифровки к строкам?????
Есть книга в Факторе Все о бух учете, огромная правда, но там все хорошо рассписано
Ver4_ik писав:Всем привет. Работаю с декабря в 1С 8.2, Сформировала баланс, в строке 210 ( Інша поточна дебіторська заборгованість) сумма 60тыс.грн, в строке 530 (Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) та же сумма. Я уверена,что это не правильно,а Вы как думаете? Причем сальдо на 63счете на конец периода нулевое.
стаєте на той рядок, який Вас цікавить у балансі і вверху натискаєте кнопку розшифровка. З правої сторони Вам покаже з яких разунків тягнулися ці суми, тоді все і зрозумієте.
Всем спасибо,нашла я ошибку : платежки с клиент-банка формировались и подтягивали договор какой хотели,а получение и выдача товара проводилась по договорам таким как надо))) только не пойму : почему в оборотно-сальдовой по всем счетам сальдо на высвечивалось? но это сейчас не суть важно)))