Доброго дня! Будь ласочка допоможіть розібратись з незавершеними роботами.
Будівельне підприємство надавало послуги у грудні, отримувало попередню оплату, несло витрати на буд.матеріали. А форма Акт (ф.Кб-2, Кб-3) була підписана у січні. Тобто витрати були у грудні, дохід у січні. Як правильно зробити баланс??? #wall# Як закрити витратні рахунки???
Незавершені роботи!!!! Допоможіть!
Для списання до витрат у Вас має буди підсумкова відомість використання матеріалів. Відповідно до неї Ви робите списання.
Питання: що саме будуєте?
Ми займаємось земляними роботами, тобто готуємо земельну поверхню до будівництва, витрати йдуть різні матеріали(камінь, щебінь), пальне та інше... Списуємо матеріали за формою М-19 (Матеріальний звіт)
Питання: що саме будуєте?
Ми займаємось земляними роботами, тобто готуємо земельну поверхню до будівництва, витрати йдуть різні матеріали(камінь, щебінь), пальне та інше... Списуємо матеріали за формою М-19 (Матеріальний звіт)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
Оскільки транспорт працює в грудні, використання матеріалів відбувається в грудні, пальне, використання матеріалів. Зробіть форму КБ-2 за грудень, а Ваш замовник підпише в січні, тоді і включите собі на доходи.
Я так і зробила- Кб-2 за грудень, підписана в січні, матеріали списані у грудні. Тепер не можу розібратись з фін.результатом... Як правильно враховувати витрати понесені у грудні, коли від них не має доходу? У фін.результаті буде збиток???