1) Прочая текущая дебиторская задолженность - 210
Сальдо по Дт субсч. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, сч. 65 и 66
Отражается задолженность дебиторов, которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая подлежит отражению в составе оборотных активов. Показатель дебиторской задолженности в случае создания относительно нее резерва сомнительных долгов приводится в Балансе по чистой реализационной стоимости
2) Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги- 530
Сальдо по Кт сч. 63
Отражается сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за материальные ценности, выполненные работы и полученные услуги (кроме задолженности, обеспеченной векселями, — строка 520 Формы № 1)
3) "У вписуваному рядку 665 "З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) ____________" наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.".
(Наказ, Мінфін, від 24.09.2010, № 1085 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства")
по оплате труда 580 Сальдо по Кт сч. 66 Отражается задолженность предприятия по оплате труда, включая депонированную заработную плату
1) Прочая текущая дебиторская задолженность - 210
Сальдо по Дт субсч. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, сч. 65 и 66
Отражается задолженность дебиторов, которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая подлежит отражению в составе оборотных активов. Показатель дебиторской задолженности в случае создания относительно нее резерва сомнительных долгов приводится в Балансе по чистой реализационной стоимости
Из вышеперечисленных счетов у меня в гл.книге только 372 (но учета не ведется т.к.нет подотчетников),655,661 и все.Мне исходить из этого,да?или др.есть счета?
Как отражаются в финансовой отчетности СМП больничные за счет средств фонда?
Если фонд нам должен на 01.07 где это отобразить в балансе, в строке 210 или в какой-то другой?
И в отчете о фин. рез-тах где отразить: в доходах и расходах?
Яночка писав:Исходите из тех счетов, которые открыты у вас. Для вас главное, чтобы суммы по всем открытым у вас счетам попали в баланс.
Мои счета 103,104,106,112131,152209,282,301,311,371,39,40,423,441,442,621,631,641-1,641-2,641-6,641-8,641-9,643,644,651,655,661,681,702,703,791,902,92,93,981.
Смотрю.как это делала бух.до меня и ничего не получается.караул!