НОВЫЙ бланк фінансового звіта суб мал. під.

Kristin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 263
З нами з: 16 лютого 2011, 04:14
Дякував (ла): 402 рази
Подякували: 178 разів

Повідомлення Kristin »

Да, конечно. Он же по нарастающей. Тоесть в этом квартале у вас убытки.

Kristin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 263
З нами з: 16 лютого 2011, 04:14
Дякував (ла): 402 рази
Подякували: 178 разів

Повідомлення Kristin »

Вот за полугодие прибыль и уменьшилась.

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

Сдаю фин.отчет впервые,многое непонятно.Данные выписываю из гл.книги.Подскажите ,пожалуйста, в гл.книге какие счета -
1.інша поточна дебіт.заборгованність(строка 210)
2.кред.заборгованність за товари.роботи.послуги(строка 530)
3.Просрочені забов язання з оплати праці (строка665)

IrinkaSvetl
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3240
З нами з: 24 березня 2011, 04:30
Дякував (ла): 1696 разів
Подякували: 3005 разів

Повідомлення IrinkaSvetl »

Sveto4k писав:Сдаю фин.отчет впервые,многое непонятно.Данные выписываю из гл.книги.Подскажите ,пожалуйста, в гл.книге какие счета -
1.інша поточна дебіт.заборгованність(строка 210)
2.кред.заборгованність за товари.роботи.послуги(строка 530)
3.Просрочені забов язання з оплати праці (строка665)
ПОМОЩЬ в заполнении Баланса

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"


Заполняем Баланс и Финотчет

1) Прочая текущая дебиторская задолженность - 210
Сальдо по Дт субсч. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, сч. 65 и 66
Отражается задолженность дебиторов, которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая подлежит отражению в составе оборотных активов. Показатель дебиторской задолженности в случае создания относительно нее резерва сомнительных долгов приводится в Балансе по чистой реализационной стоимости

2) Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги - 530
Сальдо по Кт сч. 63
Отражается сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за материальные ценности, выполненные работы и полученные услуги (кроме задолженности, обеспеченной векселями, — строка 520 Формы № 1)

3) "У вписуваному рядку 665 "З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) ____________" наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.".
(Наказ, Мінфін, від 24.09.2010, № 1085 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства")

по оплате труда 580 Сальдо по Кт сч. 66 Отражается задолженность предприятия по оплате труда, включая депонированную заработную плату

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

IrinkaSvetl писав:
Sveto4k писав:Сдаю фин.отчет впервые,многое непонятно.Данные выписываю из гл.книги.Подскажите ,пожалуйста, в гл.книге какие счета -
1.інша поточна дебіт.заборгованність(строка 210)
2.кред.заборгованність за товари.роботи.послуги(строка 530)
3.Просрочені забов язання з оплати праці (строка665)
ПОМОЩЬ в заполнении Баланса

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"


Заполняем Баланс и Финотчет

1) Прочая текущая дебиторская задолженность - 210
Сальдо по Дт субсч. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, сч. 65 и 66
Отражается задолженность дебиторов, которая не может быть включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая подлежит отражению в составе оборотных активов. Показатель дебиторской задолженности в случае создания относительно нее резерва сомнительных долгов приводится в Балансе по чистой реализационной стоимости

Из вышеперечисленных счетов у меня в гл.книге только 372 (но учета не ведется т.к.нет подотчетников),655,661 и все.Мне исходить из этого,да?или др.есть счета?

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1517
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

Исходите из тех счетов, которые открыты у вас. Для вас главное, чтобы суммы по всем открытым у вас счетам попали в баланс.

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1517
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

Как отражаются в финансовой отчетности СМП больничные за счет средств фонда?
Если фонд нам должен на 01.07 где это отобразить в балансе, в строке 210 или в какой-то другой?
И в отчете о фин. рез-тах где отразить: в доходах и расходах?

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

Яночка писав:Исходите из тех счетов, которые открыты у вас. Для вас главное, чтобы суммы по всем открытым у вас счетам попали в баланс.
Мои счета 103,104,106,112131,152209,282,301,311,371,39,40,423,441,442,621,631,641-1,641-2,641-6,641-8,641-9,643,644,651,655,661,681,702,703,791,902,92,93,981.
Смотрю.как это делала бух.до меня и ничего не получается.караул!

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1517
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

У вас есть табличка соответствия счетов и строк баланса?

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

В том то и дело ,что нет! А где можно посмотреть?

Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”