баланс и оборотка за квартал

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3605
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1918 разів

Повідомлення cometa »

643 задействован при работе с покупателями.
Проверьте какие проводки у Вас были , когда Вы оплачивали поставщику. Потому что Дт 643 Кт 6415 При возврате денег от поставщика -это неправильно.

вика Дон
Гений
Гений
Повідомлень: 376
З нами з: 14 березня 2012, 01:09
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення вика Дон »

или в банковской выписке поставить "-" в Д/Р, но тогда попроводкам будет только 311 631 , как правильно девочки не пойму , или с этим балансом уже голова не варит

вика Дон
Гений
Гений
Повідомлень: 376
З нами з: 14 березня 2012, 01:09
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення вика Дон »

cometa писав:643 задействован при работе с покупателями.
Проверьте какие проводки у Вас были , когда Вы оплачивали поставщику. Потому что Дт 643 Кт 6415 При возврате денег от поставщика -это неправильно.
было 631 311

Вишенка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 20 квітня 2012, 03:10
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 94 рази

Повідомлення Вишенка »

вика Дон писав:Девочки подскажите пожлста, у Нас в 1 кв было 2 оплаты поставщику, но они были возвращены (не верно указан р/с) сумма повисла на 643 счете, она там и должна висеть или ее как то списать можно??
Т.е. до поставщика ваши оплаты не дошли? И он Вам не выписывал НН? Тогда не нужно использовать счета НДС. Просто 631-311, возврат 311-631. Без учета НДС

вика Дон
Гений
Гений
Повідомлень: 376
З нами з: 14 березня 2012, 01:09
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення вика Дон »

Спасибо большое девочки))

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Берса писав:Я всегда стараюсь сверить так- строка 150 (чистий прибуток) = строка350 (на початок зв. пер.)-строка350( на кінець звіт. періоду)
У меня так не получается проверить рвет на суму выплаченных дивидендов ( прибыль на конец. периода уменьшилась на суму выплаченных дивидендов). Подскажите кто плотит дивиденды, в отчеты 1-м выплаченные дивиденды не показываются кроме как уменьшается нераспределенная прибыль или по другому?

VLASTENA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1043
З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 221 раз

Повідомлення VLASTENA »

Абсолютно правильно. Уменьшается прибыль по стр.350 И здесь эта формула не работает.

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3241 раз

Повідомлення ЕленаС. »

Когда платили:
если аванс: если пост.оплата:
Дт Кт и Дт Кт Дт Кт
371 311 641 644 631 311
Возврат:
Дт Кт и Дт Кт Дт Кт
371 311 641 644 со знаком (-) 311 631 и больше ничего

CarryBradshow
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1446
З нами з: 27 липня 2011, 08:29
Дякував (ла): 923 рази
Подякували: 454 рази

Повідомлення CarryBradshow »

Помогите разобраться со счетом 64 и его субсчетами в отношении того, как на основании их составить баланс.
Мои данные по оборотке на конец квартала:
Счет Название Сальдо на конец периода
Дт Кт
64 Расчеты по налогам и платежам Кт 2127,89
641 Расчеты по налогам Кт 722,11
6411 НДФЛ Кт 173,52
6412 НДС Кт 548,59
643 Налоговые обяз-ва Дт 10 655,64
644 Налоговый кредит Кт 12061,41

Скажите, что из этих остатков переносится в баланс и в какие строки?

Правильно я понимаю, что в строку 550 переносится сумма 2127,89? А что со счетами 643 и 644?


Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”