=МОБИЛИЗАЦИЯ КАДРОВЫЙ УЧЕТ=

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Снежана писав:И еще вопрос- в ведомости для военкомата просят указать насчит.сумму з/п за 10 дней/ столько был на сборах/,начислен.зарплату я показываю без удержаний, а начисление на ФОТ показывать? или это за мой счет???
ведомость для военкомата - это отчет в собес? Если да, то показывать сумму начисленной средней з/п без удержаний (по сути их не должно быть, кроме ВЗ, наверное #hunter# ). На сумму компенсации с ФОТ ЕСВ не начисляется

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Odessitka2001 писав:
Ребекка писав:несколькими страницами ранее писали, что подача отчета в собес уже дает право не высчитывать налоги.
как по мне то эта компенсация никак не связана с нашими доходами и расходами и в применении счетов 7 и 9 классов нет необходимости, но это мое личное мнение, а не информация из нормативных документов
#blush#
Применение сч. 482, 949 и 718 прочитала в журнале "Все о бух.учете", там подробно расписано.
А по поводу того что сдача отчета дает право не высчитывать налоги - где это написано, кроме как на этом форуме??? Есть официальное письмо, разъяснение, консультация??? Сбросьте ссылку плиз! Буду благодарна! Как-то тоже не хочется заниматься лишней работой. Потому что перечитав кучу информации, пришла к выводу, что пока деньги не зашли на счет - это не считается компенсацией.
Скорее всего Вы правы с расходами и доходами, а вот начислять з/п и удерживать налоги мы не можем, т.к. мобилизованный не работает у нас и выплачивая ему компенсацию мы как бы кредитуем государство, как то так.
Подскажите, пожалуйста, мобилизованному выплату компенсации тоже делить на две части или можно выплачивать один раз 5-го числа?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Ребекка писав:Вот еще нашла информацию, по их мнению надо удерживать ВЗ #swoon#
учет компенсации
прошу прощения - это устаревшая статья. ВЗ не удерживается #blush#

Odessitka2001
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Odessitka2001 »

Снежана писав:
Odessitka2001 писав:
Ребекка писав:несколькими страницами ранее писали, что подача отчета в собес уже дает право не высчитывать налоги.
как по мне то эта компенсация никак не связана с нашими доходами и расходами и в применении счетов 7 и 9 классов нет необходимости, но это мое личное мнение, а не информация из нормативных документов
#blush#
Применение сч. 482, 949 и 718 прочитала в журнале "Все о бух.учете", там подробно расписано.
А по поводу того что сдача отчета дает право не высчитывать налоги - где это написано, кроме как на этом форуме??? Есть официальное письмо, разъяснение, консультация??? Сбросьте ссылку плиз! Буду благодарна! Как-то тоже не хочется заниматься лишней работой. Потому что перечитав кучу информации, пришла к выводу, что пока деньги не зашли на счет - это не считается компенсацией.
Доброе утречко!!!! В каком номере ВоБУ вы это прочитали, напишите.
№60 от 30.06.15 стр. 27

natason
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення natason »

Odessitka2001 писав:
Ребекка писав:что-то слишком сложно, я налоги при начислении не удерживаю, чтобы не делать уточненок по ЕСВ и 1-ДФ
Не зная точно, когда и сколько мне компенсируют, я налоги удерживаю. Уточненки не подаю, а отражаю в том месяце когда произвожу перерасчет (в месяце поступления денег на р/с).
Вот сегодня отразила все компенсации по ЕСВ с января по июнь в отчете за август. А в 1ДФ отражу за 2 кв.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, каким образом Вы планируете отразить в 1дф? Поделитесь плиз опытом!!!

natason
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення natason »

natason писав:
Odessitka2001 писав:
Ребекка писав:что-то слишком сложно, я налоги при начислении не удерживаю, чтобы не делать уточненок по ЕСВ и 1-ДФ
Не зная точно, когда и сколько мне компенсируют, я налоги удерживаю. Уточненки не подаю, а отражаю в том месяце когда произвожу перерасчет (в месяце поступления денег на р/с).
Вот сегодня отразила все компенсации по ЕСВ с января по июнь в отчете за август. А в 1ДФ отражу за 2 кв.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, каким образом Вы планируете отразить в 1дф? Поделитесь плиз опытом!!!
Как откорректировать поняла, но вопрос в следующем, во втором квартале получила компенсацию за первый квартал, но во втором квартале в 1дф не отобразила, теперь если подавать уточненку нарвусь на штраф в 510,00 грн. Как ВЫ думаете, если я всю сумму откорректирую 3-м кварталом? Чем грозит?

Odessitka2001
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Odessitka2001 »

natason писав:
natason писав:
Odessitka2001 писав: Не зная точно, когда и сколько мне компенсируют, я налоги удерживаю. Уточненки не подаю, а отражаю в том месяце когда произвожу перерасчет (в месяце поступления денег на р/с).
Вот сегодня отразила все компенсации по ЕСВ с января по июнь в отчете за август. А в 1ДФ отражу за 2 кв.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, каким образом Вы планируете отразить в 1дф? Поделитесь плиз опытом!!!
Как откорректировать поняла, но вопрос в следующем, во втором квартале получила компенсацию за первый квартал, но во втором квартале в 1дф не отобразила, теперь если подавать уточненку нарвусь на штраф в 510,00 грн. Как ВЫ думаете, если я всю сумму откорректирую 3-м кварталом? Чем грозит?
В бухучете и в отчетности по ЕСВ Вы когда отразили корректировку? И как, проводкой в программе или бух.справкой?

natason
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення natason »

В бухучете и в отчетности по ЕСВ Вы когда отразили корректировку? И как, проводкой в программе или бух.справкой?[/quote]

В отчетности по есв я в 08.2015 отразила периоды с 02-06.2015. В бухучете, когда получала компенсацию корректировала начисление и писала бух. справку! Хотела 3-м кварталом откорректировать 2-й квартал 1ф, но зир и кодекс говорят, что будет при этом штраф 510,00! потому пока решила не корректировать, как они могут наказать за, то что я больше ндфл уплатила?!?!

Odessitka2001
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Odessitka2001 »

natason писав:В отчетности по есв я в 08.2015 отразила периоды с 02-06.2015. В бухучете, когда получала компенсацию корректировала начисление и писала бух. справку! Хотела 3-м кварталом откорректировать 2-й квартал 1ф, но зир и кодекс говорят, что будет при этом штраф 510,00! потому пока решила не корректировать, как они могут наказать за, то что я больше ндфл уплатила?!?!
А возможность исправить бух.справку 3-м кварталом есть?
Тем более, что по ЕСВ вы уже в 3-м квартале отразили.... Думаю если отразите и в 1ДФ в 3-м квартале проблем не будет.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

В отчетности по есв я в 08.2015 отразила периоды с 02-06.2015. В бухучете, когда получала компенсацию корректировала начисление и писала бух. справку! Хотела 3-м кварталом откорректировать 2-й квартал 1ф, но зир и кодекс говорят, что будет при этом штраф 510,00! потому пока решила не корректировать, как они могут наказать за, то что я больше ндфл уплатила?!?!
я коригувала 1-ДФ, але не подавала уточнений, а коригувала в 2 кварталі, тобто сторно запис з з/п і ПДФО за січень-лютий, а новий запис з/п і ПДФО нуль за січень-лютий
вичитала в одній з консультацій Головбуха - це щоб уникнути штрафу

Відповісти

Повернутись до “Виплати працівникам, кадровий облік”