= Как правильно вернуть излишне начисленную и выплаченную зарплату?=
-
- Мастер
- Повідомлень: 66
- З нами з: 27 червня 2012, 02:11
- Дякував (ла): 46 разів
Зарплата нарахована. ЄСВ нарохано. Потрібно зробити платіжку по ЄСВ в пенсійний. Що цьому має передувати?Можливо якась операція?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3242 рази
Пишите бухсправку с расчетом и проводками, проводите исправления месяцем написания бухсправки.Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Исправляете отчеты по ЕСВ.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 602
- З нами з: 20 січня 2012, 10:40
- Дякував (ла): 64 рази
- Подякували: 147 разів
+1, но в начислениях ведь тоже нужно отразить сторно сумму зарплаты, а с этим связаны и сторно налогов (удерж.+нач)....Практик писав:По закону:
1. работник пишет заявление "прошу удержать из з/п излишне полученную сумму в размере......"
2. на основании заявления производите удержания ( в пределах установленных законом 20% от суммы начисленной з/п текущего м-ца). Если не вписываетесь в норму - то удерживаете несколько месяцев до полного погашения.
3. удержания проводите как "прочие"
я бы взяла с него заявление-просьбу и сторнировала (частями помесячно) ЗАРПЛАТУ с указанием месяца, в котором была переплата- тогда налоги программа просчитает... но нельзя забывать ЗАТРАТЫ за 2012год...
самый лучший способ, на мой взгляд, сделать приказ на конкретного работника о ПРЕМИРОВАНИИ(задним числом) и приказ об отпуске за свой счёт (либо приказ о том, что ДЛЯ НЕГО НОРМА ВРЕМЕНИ УМЕНЬШАЕТСЯ т.к.в его услугах фирма нуждается не в 8 часах работы, а в 1часе). Так и деньги можно выравнять, и налоги, и не будет трудностей в закрытии года.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
А можно приказом оформить выполнение каких-либо доп.обязанностей за эти 4 месяца, чтобы оправдать высокую з/плату за этот период, и оставить всё как есть, по крайней мере затем, чтобы не возиться с корректировками по отчётам. Не убудет с работодателя. Думаю, что работник по-любому получает больше, чем минималка.Практик писав:Лучше похлопотать, чем наш новый Миндохсбор возьмет их за глотку до потери дыхания.Бюгюльмэ писав:Вариант хлопотный. Придётся и по ЕСВ корректировку з/платы и отчислений/удержаний показывать, и по 1ДФ.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 01 квітня 2011, 11:37
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 859 разів
Начислено в декабре 1136 грн.Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Удержана согласно завления работника в пределах 20% - (-)225 грн. методом "сторно"
Итого в декабре 911 грн.
Д-т 92 К-т 66 1136,00 декабрь
Д-т 92 К-т 66 (-) 225,00 тот м-ц, где переплатили ( например, сентябрь)
и так же все налоги откорректировать (см. ниже Бюгюльме)
в отчете по ЕСВ обязательно отразите (1) 225,00 09 2012 (сентябрь) сторно
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Начисление ЕСВ с ФОТ - Дт 92,93 (ну или куда вы там бросаете расходы по з/плате) - Кт651Галинка С. писав:Зарплата нарахована. ЄСВ нарохано. Потрібно зробити платіжку по ЄСВ в пенсійний. Що цьому має передувати?Можливо якась операція?
Удержание ЕСВ с работников Дт661 - Кт651.
Перечисление ЕСВ - Дт 651 - Кт311.
ЕСВ нужно уплачивать до 20 числа, следующего за месяцем начисления, независимо от того, выплатили вы з/плату или нет. Если это было начислено в июле, августе и т.д., то вам грозят штрафные санкции за несвоевременную уплату ЕСВ.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 602
- З нами з: 20 січня 2012, 10:40
- Дякував (ла): 64 рази
- Подякували: 147 разів
так кроме того, ещё в платёжках что писать - за какой период и сколько начисл+удерж. ЕСВ и ПДФО....за какой месяц - если пойдёте по этому пути...сочувствуюПрактик писав:Начислено в декабре 1136 грн.Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Удержана согласно завления работника в пределах 20% - (-)225 грн.
Итого в декабре 911 грн.
Д-т 92 К-т 66 1136,00 декабрь
Д-т 92 К-т 66 (-) 225,00 тот м-ц, где переплатили ( например, сентябрь)
и так же все налоги
в отчете по ЕСВ обязательно отразите (1) 225 09 2012 (сентябрь) сторно
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 01 квітня 2011, 11:37
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 859 разів
Так в платежках напишут только налоги текущего м-ца, а превышение будет висеть на переплате.Verflo писав:так кроме того, ещё в платёжках что писать - за какой период и сколько начисл+удерж. ЕСВ и ПДФО....за какой месяц - если пойдёте по этому пути...сочувствуюПрактик писав:Начислено в декабре 1136 грн.Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Удержана согласно завления работника в пределах 20% - (-)225 грн.
Итого в декабре 911 грн.
Д-т 92 К-т 66 1136,00 декабрь
Д-т 92 К-т 66 (-) 225,00 тот м-ц, где переплатили ( например, сентябрь)
и так же все налоги
в отчете по ЕСВ обязательно отразите (1) 225 09 2012 (сентябрь) сторно
-
- Высший разум
- Повідомлень: 602
- З нами з: 20 січня 2012, 10:40
- Дякував (ла): 64 рази
- Подякували: 147 разів
Практик писав:Verflo писав:так я о том, что нужно и это учесть не забыть...Практик писав: в тех месяцах уже не отразите, а в последующих (можно взять заяву от работника, что просит в январе 2013 удержать за июнь, в феврале - за июль...) обязательно придётся указывать июньи т.д. 2012-го
Так в платежках напишут только налоги текущего м-ца, а превышение будет висеть на переплате.