= Как правильно вернуть излишне начисленную и выплаченную зарплату?=

Галинка С.
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 27 червня 2012, 02:11
Дякував (ла): 46 разів

Повідомлення Галинка С. »

Зарплата нарахована. ЄСВ нарохано. Потрібно зробити платіжку по ЄСВ в пенсійний. Що цьому має передувати?Можливо якась операція?

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3242 рази

Повідомлення ЕленаС. »

Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Пишите бухсправку с расчетом и проводками, проводите исправления месяцем написания бухсправки.
Исправляете отчеты по ЕСВ.

Verflo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 602
З нами з: 20 січня 2012, 10:40
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 147 разів

Повідомлення Verflo »

Практик писав:По закону:
1. работник пишет заявление "прошу удержать из з/п излишне полученную сумму в размере......"
2. на основании заявления производите удержания ( в пределах установленных законом 20% от суммы начисленной з/п текущего м-ца). Если не вписываетесь в норму - то удерживаете несколько месяцев до полного погашения.
3. удержания проводите как "прочие"
+1, но в начислениях ведь тоже нужно отразить сторно сумму зарплаты, а с этим связаны и сторно налогов (удерж.+нач)....
я бы взяла с него заявление-просьбу и сторнировала (частями помесячно) ЗАРПЛАТУ с указанием месяца, в котором была переплата- тогда налоги программа просчитает... но нельзя забывать ЗАТРАТЫ за 2012год...
самый лучший способ, на мой взгляд, сделать приказ на конкретного работника о ПРЕМИРОВАНИИ(задним числом) и приказ об отпуске за свой счёт (либо приказ о том, что ДЛЯ НЕГО НОРМА ВРЕМЕНИ УМЕНЬШАЕТСЯ т.к.в его услугах фирма нуждается не в 8 часах работы, а в 1часе). Так и деньги можно выравнять, и налоги, и не будет трудностей в закрытии года.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Практик писав:
Бюгюльмэ писав:Вариант хлопотный. Придётся и по ЕСВ корректировку з/платы и отчислений/удержаний показывать, и по 1ДФ.
Лучше похлопотать, чем наш новый Миндохсбор возьмет их за глотку до потери дыхания.
А можно приказом оформить выполнение каких-либо доп.обязанностей за эти 4 месяца, чтобы оправдать высокую з/плату за этот период, и оставить всё как есть, по крайней мере затем, чтобы не возиться с корректировками по отчётам. Не убудет с работодателя. Думаю, что работник по-любому получает больше, чем минималка.

Практик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1403
З нами з: 01 квітня 2011, 11:37
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 859 разів

Повідомлення Практик »

Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Начислено в декабре 1136 грн.
Удержана согласно завления работника в пределах 20% - (-)225 грн. методом "сторно"
Итого в декабре 911 грн.
Д-т 92 К-т 66 1136,00 декабрь
Д-т 92 К-т 66 (-) 225,00 тот м-ц, где переплатили ( например, сентябрь)
и так же все налоги откорректировать (см. ниже Бюгюльме)
в отчете по ЕСВ обязательно отразите (1) 225,00 09 2012 (сентябрь) сторно

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Галинка С. писав:Зарплата нарахована. ЄСВ нарохано. Потрібно зробити платіжку по ЄСВ в пенсійний. Що цьому має передувати?Можливо якась операція?
Начисление ЕСВ с ФОТ - Дт 92,93 (ну или куда вы там бросаете расходы по з/плате) - Кт651
Удержание ЕСВ с работников Дт661 - Кт651.
Перечисление ЕСВ - Дт 651 - Кт311.
ЕСВ нужно уплачивать до 20 числа, следующего за месяцем начисления, независимо от того, выплатили вы з/плату или нет. Если это было начислено в июле, августе и т.д., то вам грозят штрафные санкции за несвоевременную уплату ЕСВ.

Verflo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 602
З нами з: 20 січня 2012, 10:40
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 147 разів

Повідомлення Verflo »

Практик писав:
Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Начислено в декабре 1136 грн.
Удержана согласно завления работника в пределах 20% - (-)225 грн.
Итого в декабре 911 грн.
Д-т 92 К-т 66 1136,00 декабрь
Д-т 92 К-т 66 (-) 225,00 тот м-ц, где переплатили ( например, сентябрь)
и так же все налоги
в отчете по ЕСВ обязательно отразите (1) 225 09 2012 (сентябрь) сторно
так кроме того, ещё в платёжках что писать - за какой период и сколько начисл+удерж. ЕСВ и ПДФО....за какой месяц - если пойдёте по этому пути...сочувствую

Практик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1403
З нами з: 01 квітня 2011, 11:37
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 859 разів

Повідомлення Практик »

Verflo писав:
Практик писав:
Elvira писав: А как правильно по бухучету перерасчет сделать? Отразить сторно в тех месяцах когда допущены ошибки? Или можно отразить в текущем месяце????
Начислено в декабре 1136 грн.
Удержана согласно завления работника в пределах 20% - (-)225 грн.
Итого в декабре 911 грн.
Д-т 92 К-т 66 1136,00 декабрь
Д-т 92 К-т 66 (-) 225,00 тот м-ц, где переплатили ( например, сентябрь)
и так же все налоги
в отчете по ЕСВ обязательно отразите (1) 225 09 2012 (сентябрь) сторно
так кроме того, ещё в платёжках что писать - за какой период и сколько начисл+удерж. ЕСВ и ПДФО....за какой месяц - если пойдёте по этому пути...сочувствую
Так в платежках напишут только налоги текущего м-ца, а превышение будет висеть на переплате.

Практик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1403
З нами з: 01 квітня 2011, 11:37
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 859 разів

Повідомлення Практик »

Elvira, не забудьте про годовой перерасчет ПДФО !!!! Это для Вашего случая.

Verflo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 602
З нами з: 20 січня 2012, 10:40
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 147 разів

Повідомлення Verflo »

Практик писав:
Verflo писав:
Практик писав: в тех месяцах уже не отразите, а в последующих (можно взять заяву от работника, что просит в январе 2013 удержать за июнь, в феврале - за июль...) обязательно придётся указывать июньи т.д. 2012-го

Так в платежках напишут только налоги текущего м-ца, а превышение будет висеть на переплате.
так я о том, что нужно и это учесть не забыть...

Відповісти

Повернутись до “Зарплата, індексація”