= БОЛЬНИЧНЫЕ: порядок, оформление, учет =
Добрый,день!Подскажите ,пожалуйста, если больничные пришли на спец счет 5 декабря, а сняты с него 15, влечет ли это какую-то ответственность (отслеживается снятие) и каким числом правильно будет отразить выплату больничных в ведомости (непосредственно днем снятия,т.е 15м или же можно это сделать например 8м декабря)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
нужно сделать выплату днем снятия со счета - 15-мameliya писав:Добрый,день!Подскажите ,пожалуйста, если больничные пришли на спец счет 5 декабря, а сняты с него 15, влечет ли это какую-то ответственность (отслеживается снятие) и каким числом правильно будет отразить выплату больничных в ведомости (непосредственно днем снятия,т.е 15м или же можно это сделать например 8м декабря)?
Подскажите,пожалуйста,если человек болел весь месяц в ноябре и продолжает болеть в декабре,как правильно отразить это в отчете в ПФ (поставить у него начисление по нулям или же вообще не показывать этого человека)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Пока нет начисления пособия нужно указывать его в табл.6 с графой 15 (весь месяц) и без начислений.ameliya писав:Подскажите,пожалуйста,если человек болел весь месяц в ноябре и продолжает болеть в декабре,как правильно отразить это в отчете в ПФ (поставить у него начисление по нулям или же вообще не показывать этого человека)?
-
- Гений
- Повідомлень: 407
- З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 20 разів
Народ у меня больничный от фонда несчасного случая, вопрос что я должна заплатить сразу что потом?Начислено за 2 дня роботы сотруднику 100 грн + 3 робочих дня больничный наш 300 грн+900 нам несчасный случай компенсирует, я так понимаю 2% я плачу сразуу все с работника, а работнику вычитываю только 2% с того что начислено?ну т.е. налоги все плачу а высчиты делаю только когда зп всю выдам?Так я понимаю а НДФЛ тоже всеь платить? а потом только выплачивать работнику или как?Пенсионный получается оштрафует вместе с налоговиками если не дозаплатить пока те возместят.И как отобразить именно несчасный случай в отчете по ЕСВ?
-
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 15 жовтня 2013, 15:42
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 2 рази
прошу совета
начислила больничные совместителю 0,5 ставки согласно его графика работы на нашем предприятии. Но главбух считает это ошибкой, ссылаясь на постанову № 439 пункт 2: "Оплата дней временной нетрудоспособности застрахованному лицу производится по основному месту работы в форме материального обеспечения...... " Ее смущает формулировка - по основному месту работы. как мне довести правильность моего расчета? что имелось в виду под этим пунктом постановы?
и должна ли быть заполнена обратная сторона копии листка нетрудоспособности? кто ее заполняет? я так понимаю, что должно основное место работы, но в моем случае, совместитель принес не заполненный с обратной стороны листок... говорит, там не буду заполнять...
начислила больничные совместителю 0,5 ставки согласно его графика работы на нашем предприятии. Но главбух считает это ошибкой, ссылаясь на постанову № 439 пункт 2: "Оплата дней временной нетрудоспособности застрахованному лицу производится по основному месту работы в форме материального обеспечения...... " Ее смущает формулировка - по основному месту работы. как мне довести правильность моего расчета? что имелось в виду под этим пунктом постановы?
и должна ли быть заполнена обратная сторона копии листка нетрудоспособности? кто ее заполняет? я так понимаю, что должно основное место работы, но в моем случае, совместитель принес не заполненный с обратной стороны листок... говорит, там не буду заполнять...
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 25 вересня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 4 рази
Добрый вечер!! Подскажите пожалуйста!! у меня с 27.10 сотрудник на больничном...принес 17.12\2014 - 2-ва больничных...один с 27.10.-03.11, второй с 04.11- 09.12 , как мне отразить в отчете ЕСВ???Я больничный вообще не начисляла и не проводила...получается что весь ноябрь болел...и в октябре 5 дней...как теперь правильно отразить за ноябрь?
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 03 серпня 2014, 18:30
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
Привіт всім! Допоможіть розібратися! Графік роботи працівника сутки (24години) через 2дні. З понеділка 03.11.14(Пн) по 09.11.14рр(Нд) працівник хворів. Які дні та скільки годин враховувати для розрахунку лікарняних якщо: Пн.-24год, Вт-вих, Ср-вих, Чт-24год., Пт- вих, Суб-вих, Нд-24год?
Припущення: За рахунок підприємства: Пн 24години, Чт 24години( разом 48 годин)
За рах ФСС Нд- 24год.(разом 24год)
А це не буде більше норми адже робочий графік згідно КзПП не має перевищувати 40 год на тиждень????.
Припущення: За рахунок підприємства: Пн 24години, Чт 24години( разом 48 годин)
За рах ФСС Нд- 24год.(разом 24год)
А це не буде більше норми адже робочий графік згідно КзПП не має перевищувати 40 год на тиждень????.
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 03 серпня 2014, 18:30
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
Якщо за дні тимчасової непрацездатності (жовтень-листопад) було нараховано працівнику з/п то її потрібро відсторнувати. Потім в грудні проводимо розрахунок лікарняних за період з 27.10-09.12 та у звіті в Табл. 6 показуємо відсторновану з/п та нараховані лікарняні окремо за жовтень, листопад, грудень.НатНик. писав:Добрый вечер!! Подскажите пожалуйста!! у меня с 27.10 сотрудник на больничном...принес 17.12\2014 - 2-ва больничных...один с 27.10.-03.11, второй с 04.11- 09.12 , как мне отразить в отчете ЕСВ???Я больничный вообще не начисляла и не проводила...получается что весь ноябрь болел...и в октябре 5 дней...как теперь правильно отразить за ноябрь?
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 07 січня 2015, 13:08
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Впервые буду насчитывать декретные работнице. ФОП. Как понял из темы необходимо открыть счет 2604 в банке куда придут деньги с фонда. С этих денег плачу 15% и 2%, а с основного счета 33.2%. Оставшиеся деньги на счете 2604 мне необходимо выдать работнику.
Каким образом я могу их снять? Выплачиваю з-плату работникам на руки, а не на карты. перечислить деньги со счета 2604 на основной и снять в кассе с корпоративной карты? не будет ли нарушением?
Каким образом я могу их снять? Выплачиваю з-плату работникам на руки, а не на карты. перечислить деньги со счета 2604 на основной и снять в кассе с корпоративной карты? не будет ли нарушением?