Командировка заграницу

Оформлення, нарахування
buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Добрый день!
Подскажите по каким штампам сейчас считать суточные для заграницы?
Раньше в НКУ было написано, что суточные считать в соответствии с "відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті"
а сейчас как? это норму ведь убрали?
У меня сотрудник приехал с Польши и поставил штампы только на польской таможне.

KTS
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 25 лютого 2014, 11:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення KTS »

Милана. писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать расходы в такой ситуации: сотрудник предприятия ездил в командировку в Россию, перед командировкой был выдан аванс в гривне. Сотрудник предприятия при составлении авансового отчета предоставляет квитанцию банка об обмене валюты (гривну на рубли) по комерческому курсу, а также аванса ему не хватило и он тратил свои собственные средства. Вопрос: считаем расходы по курсу НБУ на дату составления авансового отчета??? И как правильно учесть и отразить расходы связан. с обменом валюты по кросс-курсу (разница по курсу НБУ и комерческому), потом можно разницу между курсами отнести на расходы предприятия? Т.е. мы посчитаем расходы сотрудника в результате разницы курсов и возместим ему это, так правильно?

тоже интересует этот вопрос. Никто не подскажет??#cray#

Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

В командировку надо выдавать в валюте страны или свободно конвертируемой, Выдача в грн. - админ. штраф ( ст.41 КУоАП) Если есть обмен, то перерасчет по указанному курсу. Если нет - то кросс-курс. Возмещение по курсу НБУ на день погашения. Если надо, могу отсканировать статью и выслать. Статья за 2008г., но в командировках ни чего не менялось.

Svetlana2011
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 23 квітня 2012, 02:17
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Svetlana2011 »

Добрый день. Очень прошу помощи в вопросе использования корпоративной карты во время командировки (впервые столкнулась). Есть ли какой-то механизм для определения суммы средств, которую предприятие может перечислить на корпоративную карту? возможно, нужна смета затрат на командировку? или можно перечислить любую сумму? Как правильно оформить приказ на командировку в случае, если сотрудник будет использовать корпоративную карту во время командировки? Спасибо.

Natalya_L
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 52 рази

Повідомлення Natalya_L »

buhgalter2 писав:Добрый день!
Подскажите по каким штампам сейчас считать суточные для заграницы?
Раньше в НКУ было написано, что суточные считать в соответствии с "відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті"
а сейчас как? это норму ведь убрали?
У меня сотрудник приехал с Польши и поставил штампы только на польской таможне.
З Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон(НАКАЗ 13.03.98 № 59):

16.1. Фактичний час перебування у відрядженні визначається:

а) у разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками про перетинання державного кордону України в паспортному документі (закордонному паспорті або документі, що його замінює), що проставляються уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України, яка здійснює прикордонний контроль, за особистим зверненням відрядженої особи щодо проставлення такої відмітки;

б) у разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;

в) у разі відсутності наказу та відміток відповідно до підпункту "а" цього пункту добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються.

При відрядженні працівника строком на один день добові витрати відшкодовуються як за повну добу.


buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Natalya_L , спасибо за помощь.
Когда считала командировку, то взяла печати Польши о въезде - выезде, так как на тот момент не нашла никаких запретов для этого. Командировку посчитала и закрыла. Теперь буду надеяться, что в случае проверки придираться не станут, так как Инструкция не обязательна для частных предприятий. Еще опишу все такие моменты в своем положении о командировках, чтобы обосновать свои расчеты.

buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Svetlana2011 писав:Добрый день. Очень прошу помощи в вопросе использования корпоративной карты во время командировки (впервые столкнулась). Есть ли какой-то механизм для определения суммы средств, которую предприятие может перечислить на корпоративную карту? возможно, нужна смета затрат на командировку? или можно перечислить любую сумму? Как правильно оформить приказ на командировку в случае, если сотрудник будет использовать корпоративную карту во время командировки? Спасибо.
Корпоративная карта (КК) - это счет предприятия, поэтому сумма перечисленная на нее будет принадлежать предприятию до момента пока работник снимет с нее деньги или произведет расчет.
Смета нужна всегда при любой командировке.
В приказе на командировку с использование КК я пишу так:
видати Працівнику корпоративну карту для покриття витрат у відрядженні з метою виконання цього Наказу

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Здравствуйте! Подскажите!
При возмещении работнику расходов на такси не удержала в сентябре НДФЛ. Могу ли я перечислить налог сегодня а работник напишет заявление на удержание этой суммы с зарплаты?

Лагню4ка
Гуру
Гуру
Повідомлень: 85
З нами з: 20 листопада 2014, 11:40
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Лагню4ка »

Подскажите, будьте добры! Как поступить. Для оформления визы в октябре платили 35 евро (это не зарубежом, естественно, а в Украине). документы все предоставляют вместе с отчетом по командировке в ноябре. По какому курсу считать эти еврики?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4142
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Лагню4ка писав:Подскажите, будьте добры! Как поступить. Для оформления визы в октябре платили 35 евро (это не зарубежом, естественно, а в Украине). документы все предоставляют вместе с отчетом по командировке в ноябре. По какому курсу считать эти еврики?
я считаю по дате сдачи отчета авансового

Відповісти

Повернутись до “Відрядження”