Ведение накладных

Вид, реквізити, оформлення, зберігання первинних документів
Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Не пойму чего не находите. Если "Документы расчетов с контрагентами", то в первую очередь в "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "расчеты с контрагентами" должна стоять галочка в поле "Вести расчеты по документам". Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)

Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »

Ир4ик писав:Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)
Не видно счетов вообще, стоят только итоговые суммы:сальдо на начало, дебет, кредит, сальдо на конец. Я пыталась установить конкретный счет по требуемому контрагенту, вообще пустая оборотка.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Тан4ик писав:
Ир4ик писав:Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)
Не видно счетов вообще, стоят только итоговые суммы:сальдо на начало, дебет, кредит, сальдо на конец. Я пыталась установить конкретный счет по требуемому контрагенту, вообще пустая оборотка.
Речь шла о "Оборотно-сальдовой ведомости по счету", в которой Вы и задаете интересующий Вас счет (например, 361, 631 и т.д.)

Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »

Я об оборотно-сальдовой ведомости и говорю, по сч.361. Если не устанавливать флажок "по расчетным документам", а установить флаг "Группировка: по дням" показывает все движения в хронологическом порядке без привязки к документу-основанию.Если поставить отбор "по расчетным документам"-показывает итоговые цифры за период, без отбора по счетам, если установить отбор по конкретному счету, по которому была отгрузка и частично оплата, так оборотка вообще пустая. В настройках учета стоит галочка "вести расчеты по документам", в договорах ведение взаиморасчетов стоит "по расчетным документам", не "по договорам в целом.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Тан4ик писав:Я об оборотно-сальдовой ведомости и говорю, Данные показывает итоговые за период, без отбора по счетам, я установила отбор по конкретному счету, по которому была отгрузка и частично оплата, так оборотка вообще пустая.
Не может такого быть. Посмотрите по интересующему Вас контрагенту, какие счета задействованы в проводках. Например, Акт, платежное поручение (Кнопка Дт-Кт), может Вы задаете счет, по которому с этим контрагентом нет движения.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Тан4ик писав:Я об оборотно-сальдовой ведомости и говорю, Данные показывает итоговые за период, без отбора по счетам, я установила отбор по конкретному счету, по которому была отгрузка и частично оплата, так оборотка вообще пустая.
Я поняла, Вы имеете в виду счет-фактуру, тогда :
Ир4ик писав:Не пойму чего не находите. Если "Документы расчетов с контрагентами", то в первую очередь в "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "расчеты с контрагентами" должна стоять галочка в поле "Вести расчеты по документам". Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)

Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »


оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

здається Ви не там галочки ставите: Ви ставите галочки в "отбор" А первинним є верхнє поле. Тобто витбираєте галочку біля контагента, і тільки після цього вибираєте в відборі клієнта.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »


Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »

Я перепробовала все варианты, я давно бьюсь над этим вопросом. У меня есть такие клиенты, которые платят от фонаря, я вручную расписываю реализацию, и по каждому счету формирую сальдо. В 1С 7 это было гораздо проще.

Відповісти

Повернутись до “Первинні документи”