Ведение накладных
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Не пойму чего не находите. Если "Документы расчетов с контрагентами", то в первую очередь в "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "расчеты с контрагентами" должна стоять галочка в поле "Вести расчеты по документам". Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)
-
- Гений
- Повідомлень: 307
- З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 61 раз
Не видно счетов вообще, стоят только итоговые суммы:сальдо на начало, дебет, кредит, сальдо на конец. Я пыталась установить конкретный счет по требуемому контрагенту, вообще пустая оборотка.Ир4ик писав:Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Речь шла о "Оборотно-сальдовой ведомости по счету", в которой Вы и задаете интересующий Вас счет (например, 361, 631 и т.д.)Тан4ик писав:Не видно счетов вообще, стоят только итоговые суммы:сальдо на начало, дебет, кредит, сальдо на конец. Я пыталась установить конкретный счет по требуемому контрагенту, вообще пустая оборотка.Ир4ик писав:Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)
-
- Гений
- Повідомлень: 307
- З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 61 раз
Я об оборотно-сальдовой ведомости и говорю, по сч.361. Если не устанавливать флажок "по расчетным документам", а установить флаг "Группировка: по дням" показывает все движения в хронологическом порядке без привязки к документу-основанию.Если поставить отбор "по расчетным документам"-показывает итоговые цифры за период, без отбора по счетам, если установить отбор по конкретному счету, по которому была отгрузка и частично оплата, так оборотка вообще пустая. В настройках учета стоит галочка "вести расчеты по документам", в договорах ведение взаиморасчетов стоит "по расчетным документам", не "по договорам в целом.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Не может такого быть. Посмотрите по интересующему Вас контрагенту, какие счета задействованы в проводках. Например, Акт, платежное поручение (Кнопка Дт-Кт), может Вы задаете счет, по которому с этим контрагентом нет движения.Тан4ик писав:Я об оборотно-сальдовой ведомости и говорю, Данные показывает итоговые за период, без отбора по счетам, я установила отбор по конкретному счету, по которому была отгрузка и частично оплата, так оборотка вообще пустая.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Я поняла, Вы имеете в виду счет-фактуру, тогда :Тан4ик писав:Я об оборотно-сальдовой ведомости и говорю, Данные показывает итоговые за период, без отбора по счетам, я установила отбор по конкретному счету, по которому была отгрузка и частично оплата, так оборотка вообще пустая.
Ир4ик писав:Не пойму чего не находите. Если "Документы расчетов с контрагентами", то в первую очередь в "Предприятие" - "Настройка параметров учета" - "расчеты с контрагентами" должна стоять галочка в поле "Вести расчеты по документам". Тогда в оборотно-сальдовой будет поле "Документы расчетов с контрагентами". Задаете период, допустим, квартал и в разрезе контрагента, в разрезе конкретного договора будут видны все счета с оплатой (полной, частичной или ее отсутствием)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
здається Ви не там галочки ставите: Ви ставите галочки в "отбор" А первинним є верхнє поле. Тобто витбираєте галочку біля контагента, і тільки після цього вибираєте в відборі клієнта.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 307
- З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 61 раз
Я перепробовала все варианты, я давно бьюсь над этим вопросом. У меня есть такие клиенты, которые платят от фонаря, я вручную расписываю реализацию, и по каждому счету формирую сальдо. В 1С 7 это было гораздо проще.