Посадочный талон на проезд

Вид, реквізити, оформлення, зберігання первинних документів
Margarita158
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 23 грудня 2011, 07:53
Дякував (ла): 28 разів

Повідомлення Margarita158 »

Добрый день. Сотрудник предоставил в бухгалтерию распечатанный ж/д билет на обычном листе. Этого достаточно для возмещения сотруднику его затрат и взятие этой суммы на расходы предприятия?

Verflo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 602
З нами з: 20 січня 2012, 10:40
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 147 разів

Повідомлення Verflo »

Margarita158 писав:Добрый день. Сотрудник предоставил в бухгалтерию распечатанный ж/д билет на обычном листе. Этого достаточно для возмещения сотруднику его затрат и взятие этой суммы на расходы предприятия?
как это? порвал и сосканировал, чтоб был целым?

Margarita158
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 23 грудня 2011, 07:53
Дякував (ла): 28 разів

Повідомлення Margarita158 »

Прошу прощения, не уточнила.... Билет был заказан через интернет и просто был распечатан. Для проезда его не надо обменивать на оригинал документа, т.к. просто распечатанный билет является расчетным документом.

4 сентября
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 04 вересня 2013, 08:05
Подякували: 11 разів

Повідомлення 4 сентября »

Елена Бондаренко, эксперт компании «ЛІГА:ЗАКОН» писав:Минфин приказом от 19.07.2013 г. № 667 (далее – Приказ № 667) утвердил изменения в Инструкцию о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденную приказом МФУ от 13.03.98 г. № 59 (далее – Инструкция № 59).
Эти изменения состоят в том, что в случае командировки в пределах Украины и за рубеж основанием для возмещения расходов на приобретение электронного проездного/перевозочного документа на поезд является распечатанный на бумажном носителе:
посадочный документ;
• перевозочный документ в случае перевозки багажа;
• документ на услуги в случае отдельного заказа услуг (в частности, услуг по пользованию комплектом постельных вещей, резервированию мест).
...
Внесение вышеприведенных изменений обусловлено вступлением в силу с 09.07.2013 г. Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте, утвержденного совместным приказом Мининфраструктуры и Миндоходов от 30.05.2013 г. № 331/137 (далее – Порядок № 331/137).

Margarita158
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 23 грудня 2011, 07:53
Дякував (ла): 28 разів

Повідомлення Margarita158 »

Я так понимаю, имеется в виду только возмещение сотруднику... А взятие на расходы предприятия?

4 сентября
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 04 вересня 2013, 08:05
Подякували: 11 разів

Повідомлення 4 сентября »

Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Здесь нужно учитывать, к примеру, с какой целью он ездил в этом поезде. Если у него любовь к проводнику вагона № 3 или целью поездки была встреча форумчан, то стоимость проезда = мимо расходов))))

ИринаRetz
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 18 вересня 2013, 14:20
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ИринаRetz »

Добрый день!!! Помогите пожалуйста!!!((( ДИРЕКТОР КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ ПО Б\НАЛУ, для поездки (полета) в командировку((( как правильно его оприходовать и как списывать. Спасибо

ВВС
Гений
Гений
Повідомлень: 473
З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
Дякував (ла): 267 разів
Подякували: 365 разів

Повідомлення ВВС »

ИринаRetz писав:Добрый день!!! Помогите пожалуйста!!!((( ДИРЕКТОР КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ ПО Б\НАЛУ, для поездки (полета) в командировку((( как правильно его оприходовать и как списывать. Спасибо
К авансовому отчету приложите электронную копию билета и обязательно оригинал посадочного талона.

ИринаRetz
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 18 вересня 2013, 14:20
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ИринаRetz »

ВВС писав:
ИринаRetz писав:Добрый день!!! Помогите пожалуйста!!!((( ДИРЕКТОР КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ ПО Б\НАЛУ, для поездки (полета) в командировку((( как правильно его оприходовать и как списывать. Спасибо
К авансовому отчету приложите электронную копию билета и обязательно оригинал посадочного талона.
Это я поняла, а куда его приходовать на 331, а потом выдать ведомостью или расх ордером?

NataliЯ
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 28 серпня 2012, 05:36
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення NataliЯ »

Это я поняла, а куда его приходовать на 331, а потом выдать ведомостью или расх ордером?

Я оформляю как услугу(через акт выполненых услуг от туроператора), Дт 91(92)-Кт 631.

Відповісти

Повернутись до “Первинні документи”