якщо я буду сплачувати рахунки по комунальним, які виставлені на орендодовця, то я матиму право на ПК ??? Все вірно?АЛЮШКА писав:А чего не можете? Можете. Вы же напрямую перечисляете за ком. услуги облэнерго?Снежынка писав:орендуємо приміщення в ФОП 3-ї групи. Не платиник ПДВ
В договорі прописано сплата комунальних орендарем.
Я повинна отримати від орендодавця 1)рахунок і акти виконання договору оренди.
2)Рахунок і акт на відшкодування комунальних послуг ????
Чи можу я ПН від київобл вкоючати до свого ПК???
Акт выполненных работ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 729
- З нами з: 12 травня 2017, 16:26
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 343 рази
нет.Снежынка писав:якщо я буду сплачувати рахунки по комунальним, які виставлені на орендодовця, то я матиму право на ПК ??? Все вірно?АЛЮШКА писав:А чего не можете? Можете. Вы же напрямую перечисляете за ком. услуги облэнерго?Снежынка писав:орендуємо приміщення в ФОП 3-ї групи. Не платиник ПДВ
В договорі прописано сплата комунальних орендарем.
Я повинна отримати від орендодавця 1)рахунок і акти виконання договору оренди.
2)Рахунок і акт на відшкодування комунальних послуг ????
Чи можу я ПН від київобл вкоючати до свого ПК???
поставщики будут выписывать нн на вашего арендодателя, на вас же они нн не выпишут
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
я зможу їх включити до ПК і вони прийдуть мені???Лорик777 писав:нет.Снежынка писав:якщо я буду сплачувати рахунки по комунальним, які виставлені на орендодовця, то я матиму право на ПК ??? Все вірно?АЛЮШКА писав: А чего не можете? Можете. Вы же напрямую перечисляете за ком. услуги облэнерго?
поставщики будут выписывать нн на вашего арендодателя, на вас же они нн не выпишут
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Если бы был договор на прямую с облэнерго, тогда да. А так, по идее, ваш арендодатель заключает трехсторонний договор с облэнерго, где указывается, что оплату будете производить вы. Но получатель ком.услуг- ваш арендодатель, соответственно, НН будет выписана на него, а не на вас.Снежынка писав:я зможу їх включити до ПК і вони прийдуть мені???Лорик777 писав:нет.Снежынка писав: якщо я буду сплачувати рахунки по комунальним, які виставлені на орендодовця, то я матиму право на ПК ??? Все вірно?
поставщики будут выписывать нн на вашего арендодателя, на вас же они нн не выпишут
-
- Мудрец
- Повідомлень: 117
- З нами з: 19 травня 2017, 14:43
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 2 рази
Подскажите, пожалуйста, мне пришел "акт прийому-передачі майна на відповідальне зберігання" что это за фрукт и как мне его проводить, потом списывать? Как в 1 с 8,3 этот документ называется и на что он влияет если пришел акт за апрель еще, а я его не провела?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
Оленкаа писав:Подскажите, пожалуйста, мне пришел "акт прийому-передачі майна на відповідальне зберігання" что это за фрукт и как мне его проводить, потом списывать? Как в 1 с 8,3 этот документ называется и на что он влияет если пришел акт за апрель еще, а я его не провела?
ручная проводка
Если Ваше предприятие берет на хранение, то Дт 023 (забалансовый счет) "Мат. ценности на ответственном хранении " возврат Кт 023
Если Ваше предприятие отдает на хранение то Дт 281 (склад ответсв. хранение Кт 281 (Ваш склад), возврат - проводка наоборот
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
Добрый день, коллеги! У нас на предприятии идет процесс добровольной сертификации. Вчера по почте получила от Метрологии Акт выполненных работ от 22 мая.
Можно ли этот акт включить в расходы июня или надо весь май переделывать (а это будут ЗВВ - затронет себестоимость, НДС - в общем весь месяц исправлять) #g_mad#
Можно ли этот акт включить в расходы июня или надо весь май переделывать (а это будут ЗВВ - затронет себестоимость, НДС - в общем весь месяц исправлять) #g_mad#
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
А в чем проблема? Разве Вы отчитываетесь помесячно? Я в течение квартала с расходами делаю что хочу. Или у Вас бухучет ведется вручную и надо переписывать кучу обороток?ANNA_N писав:Добрый день, коллеги! У нас на предприятии идет процесс добровольной сертификации. Вчера по почте получила от Метрологии Акт выполненных работ от 22 мая.
Можно ли этот акт включить в расходы июня или надо весь май переделывать (а это будут ЗВВ - затронет себестоимость, НДС - в общем весь месяц исправлять) #g_mad#
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
Ну да - вручную. Эксель наше всеУчетчица писав:А в чем проблема? Разве Вы отчитываетесь помесячно? Я в течение квартала с расходами делаю что хочу. Или у Вас бухучет ведется вручную и надо переписывать кучу обороток?ANNA_N писав:Добрый день, коллеги! У нас на предприятии идет процесс добровольной сертификации. Вчера по почте получила от Метрологии Акт выполненных работ от 22 мая.
Можно ли этот акт включить в расходы июня или надо весь май переделывать (а это будут ЗВВ - затронет себестоимость, НДС - в общем весь месяц исправлять) #g_mad#
а отчитываемся мы по полугодию - баланс.
так лучше все-таки в май включить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
с точки зрения правильности ведения бухгалтерского учета - включается по дате первичного документаANNA_N писав:Ну да - вручную. Эксель наше всеУчетчица писав:А в чем проблема? Разве Вы отчитываетесь помесячно? Я в течение квартала с расходами делаю что хочу. Или у Вас бухучет ведется вручную и надо переписывать кучу обороток?ANNA_N писав:Добрый день, коллеги! У нас на предприятии идет процесс добровольной сертификации. Вчера по почте получила от Метрологии Акт выполненных работ от 22 мая.
Можно ли этот акт включить в расходы июня или надо весь май переделывать (а это будут ЗВВ - затронет себестоимость, НДС - в общем весь месяц исправлять) #g_mad#
а отчитываемся мы по полугодию - баланс.
так лучше все-таки в май включить?