За березень здали звіт по ЄСВ, і забули включити лікарняний з 19.03- по 03.04.15
Як тепер все виправити?
Лікарняний з 19.03 по 03.04
Як заповнити табл. 6 поділити трьома стр.?
відпрацьовано днів - нараховано ЗП
к-ть днів лікарняних в березні - нараховано ЗП
к-ть днів лікарн. в квітні - нараховано ЗП?
Як виправити помилку в звіті з Єдиного внеску ?
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Сдайте отчет заново. есть время до 20 числа. И да, тремя строками.Unnak писав:За березень здали звіт по ЄСВ, і забули включити лікарняний з 19.03- по 03.04.15
Як тепер все виправити?
Лікарняний з 19.03 по 03.04
Як заповнити табл. 6 поділити трьома стр.?
відпрацьовано днів - нараховано ЗП
к-ть днів лікарняних в березні - нараховано ЗП
к-ть днів лікарн. в квітні - нараховано ЗП?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 07 серпня 2012, 07:53
- Дякував (ла): 1483 рази
- Подякували: 559 разів
А как вы могли начислить больничный в марте, если он у вас закрыт апрелем и вы его даже теоретически получить и начислить в марте не могли? да еще и по 03.04 - это в марте то? А протокол каким числом вы оформили, тоже в марте? В ы провидец, вы уже знали, когда вам работник принесет закрытый больничный и по какое число?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Все вірно, декретні також відображаються в одному звіті, різними рядками, наперед місяцяСчастливая писав:А как вы могли начислить больничный в марте, если он у вас закрыт апрелем и вы его даже теоретически получить и начислить в марте не могли? да еще и по 03.04 - это в марте то? А протокол каким числом вы оформили, тоже в марте? В ы провидец, вы уже знали, когда вам работник принесет закрытый больничный и по какое число?
Ви ж не нараховуєте зарплату 31,03 в 24,00
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 02 жовтня 2012, 06:58
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 13 разів
можно было,как вариант, начислить в апреле, и соответственно отобразить в апрельском отчёте.Татьяна ТС писав:Все вірно, декретні також відображаються в одному звіті, різними рядками, наперед місяцяСчастливая писав:А как вы могли начислить больничный в марте, если он у вас закрыт апрелем и вы его даже теоретически получить и начислить в марте не могли? да еще и по 03.04 - это в марте то? А протокол каким числом вы оформили, тоже в марте? В ы провидец, вы уже знали, когда вам работник принесет закрытый больничный и по какое число?
Ви ж не нараховуєте зарплату 31,03 в 24,00
Но автор вопроса пишет, что забыли.. т.е., наверное, подразумевается, что начисляли в марте и забыли отразить
В отчете по ЕСВ по форме приложения 4 такие «переходные» выплаты отражаются следующим образом:
— в таблице 1 они отражаются как обычный доход, начисленный в отчетном периоде: и в итоговой сумме начисленного дохода, и в базе для начисления (удержания) ЕСВ. В итоговой сумме начислений и удержаний будет отражена и сумма ЕСВ, начисленная и удержанная из таких доходов. При этом не нужно делать исправлений за предыдущие отчетные периоды или отражать выплаты, начисленные в текущем отчетном периоде, за будущие отчетные периоды, в отчетности за такие будущие отчетные периоды. Все доходы, в том числе начисленные за предыдущие или будущие отчетные периоды, отражаются в приложении 4 за тот отчетный период, в котором они начислены;
— в таблице 6 они отражаются отдельными долями — на каждый отчетный период (месяц и год), за который начислены такие доходы, составляется отдельная строка (с указанием соответствующей информации в реквизите 11). (с)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 749
- З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
- Дякував (ла): 395 разів
- Подякували: 49 разів
В отчете по ЕСВ по форме приложения 4 такие «переходные» выплаты отражаются следующим образом:
— в таблице 1 они отражаются как обычный доход, начисленный в отчетном периоде: и в итоговой сумме начисленного дохода, и в базе для начисления (удержания) ЕСВ. В итоговой сумме начислений и удержаний будет отражена и сумма ЕСВ, начисленная и удержанная из таких доходов. При этом не нужно делать исправлений за предыдущие отчетные периоды или отражать выплаты, начисленные в текущем отчетном периоде, за будущие отчетные периоды, в отчетности за такие будущие отчетные периоды. Все доходы, в том числе начисленные за предыдущие или будущие отчетные периоды, отражаются в приложении 4 за тот отчетный период, в котором они начислены;
— в таблице 6 они отражаются отдельными долями — на каждый отчетный период (месяц и год), за который начислены такие доходы, составляется отдельная строка (с указанием соответствующей информации в реквизите 11). (с)
Якщо це небуде помилкою,- то можливо лікарняний показати в звіті ЄСВ за квітень, ми ще звіт не відносили в фонд ФСС?
— в таблице 1 они отражаются как обычный доход, начисленный в отчетном периоде: и в итоговой сумме начисленного дохода, и в базе для начисления (удержания) ЕСВ. В итоговой сумме начислений и удержаний будет отражена и сумма ЕСВ, начисленная и удержанная из таких доходов. При этом не нужно делать исправлений за предыдущие отчетные периоды или отражать выплаты, начисленные в текущем отчетном периоде, за будущие отчетные периоды, в отчетности за такие будущие отчетные периоды. Все доходы, в том числе начисленные за предыдущие или будущие отчетные периоды, отражаются в приложении 4 за тот отчетный период, в котором они начислены;
— в таблице 6 они отражаются отдельными долями — на каждый отчетный период (месяц и год), за который начислены такие доходы, составляется отдельная строка (с указанием соответствующей информации в реквизите 11). (с)
Якщо це небуде помилкою,- то можливо лікарняний показати в звіті ЄСВ за квітень, ми ще звіт не відносили в фонд ФСС?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Лікарняний все-одно треба буде розділити, щоб перерахувати ПДФО, якщо у працівника виходила пільга.Unnak писав:В отчете по ЕСВ по форме приложения 4 такие «переходные» выплаты отражаются следующим образом:
— в таблице 1 они отражаются как обычный доход, начисленный в отчетном периоде: и в итоговой сумме начисленного дохода, и в базе для начисления (удержания) ЕСВ. В итоговой сумме начислений и удержаний будет отражена и сумма ЕСВ, начисленная и удержанная из таких доходов. При этом не нужно делать исправлений за предыдущие отчетные периоды или отражать выплаты, начисленные в текущем отчетном периоде, за будущие отчетные периоды, в отчетности за такие будущие отчетные периоды. Все доходы, в том числе начисленные за предыдущие или будущие отчетные периоды, отражаются в приложении 4 за тот отчетный период, в котором они начислены;
— в таблице 6 они отражаются отдельными долями — на каждый отчетный период (месяц и год), за который начислены такие доходы, составляется отдельная строка (с указанием соответствующей информации в реквизите 11). (с)
Якщо це небуде помилкою,- то можливо лікарняний показати в звіті ЄСВ за квітень, ми ще звіт не відносили в фонд ФСС?
Я б показала частину лікарняного в березні і частину у квітні.
Помогите срочно и мне! Я в феврале отправила отчет указав сумму налога в пару раз віше настоящей. Как исправить правильно ошибку? Ходила к инспектору он обїснил все так что я ничего и не поняла))))
-
- Высший разум
- Повідомлень: 749
- З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
- Дякував (ла): 395 разів
- Подякували: 49 разів
Пільги не буде, то чи можу я все показати в звіті за квітень,і якщо так,- то як все відобразити вірно в табл. 6?Татьяна ТС писав:Лікарняний все-одно треба буде розділити, щоб перерахувати ПДФО, якщо у працівника виходила пільга.Unnak писав:В отчете по ЕСВ по форме приложения 4 такие «переходные» выплаты отражаются следующим образом:
— в таблице 1 они отражаются как обычный доход, начисленный в отчетном периоде: и в итоговой сумме начисленного дохода, и в базе для начисления (удержания) ЕСВ. В итоговой сумме начислений и удержаний будет отражена и сумма ЕСВ, начисленная и удержанная из таких доходов. При этом не нужно делать исправлений за предыдущие отчетные периоды или отражать выплаты, начисленные в текущем отчетном периоде, за будущие отчетные периоды, в отчетности за такие будущие отчетные периоды. Все доходы, в том числе начисленные за предыдущие или будущие отчетные периоды, отражаются в приложении 4 за тот отчетный период, в котором они начислены;
— в таблице 6 они отражаются отдельными долями — на каждый отчетный период (месяц и год), за который начислены такие доходы, составляется отдельная строка (с указанием соответствующей информации в реквизите 11). (с)
Якщо це небуде помилкою,- то можливо лікарняний показати в звіті ЄСВ за квітень, ми ще звіт не відносили в фонд ФСС?
Я б показала частину лікарняного в березні і частину у квітні.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 07 серпня 2012, 07:53
- Дякував (ла): 1483 рази
- Подякували: 559 разів
Да, не начисляем в 24,00, но начисляем по состоянию на 24,00, а больничный на тот момент у вас на руках не было, что должно подтверждать протоколом заседания комиссии по соцстраху, а он у вас может быль (в идеале) только 03 апреля, а то и позже. Заявку вы в соцстрах тоже раньше подать не могли. Больничный надо начислять в апреле, но разбить на два периода - март и апрель, соответственно пересчитать ПДВО ЕСВ и ВЗ. Начисления попадут в отчет по ЕСВ в апреле тремя строками : больничный за март, больничный за апрель и зарплата (если будет) за апрель.Татьяна ТС писав:Все вірно, декретні також відображаються в одному звіті, різними рядками, наперед місяцяСчастливая писав:А как вы могли начислить больничный в марте, если он у вас закрыт апрелем и вы его даже теоретически получить и начислить в марте не могли? да еще и по 03.04 - это в марте то? А протокол каким числом вы оформили, тоже в марте? В ы провидец, вы уже знали, когда вам работник принесет закрытый больничный и по какое число?
Ви ж не нараховуєте зарплату 31,03 в 24,00
Вам просто повезло, что больничный только по 03.04, а он мог быть и по 20.03 и вообще до конца месяца - ситуации разные бывают и как бы вы его в март показывали?