Як виправити помилку в звіті з Єдиного внеску ?
Як в електронному кабінеті виправити несумові помилки в таб. 6?
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13863
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
В електронному кабінеті несумові помилки в таб. 6 виправляються также, як і в інших программах, у відповідності до розд.
Алгоритм изложен в этой же теме
Повторю ниже:

- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13863
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
Как создать "скасовуючу" табл. 6 в ЭК, если указали неточные данные о работнике (кроме денежных показателей).
В соответствии с разделом V. Виправлення помилок Порядка:
В соответствии с разделом V. Виправлення помилок Порядка:
2. У разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення строку подання такого Звіту помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми "скасовуюча" з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми "початкова" із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку має містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо.
Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не має містити таблиць 1 - 4 додатка 4 до цього Порядку. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.
Шаги создания
Шаг 1: Открываем меню "Введення звітності" за тот месяц, в котором надо сформировать "скасуючу" табл. 6, например, декабрь 2018, выбираем "+Створити" и "F30 Єдиний внесок...". Нас интересует Додаток 4:
Шаг 2: Клацаем левой кнопкой мышки на "Додаток 4", выбираем "уточнюючий документ", меняем циферку в периоде и галочкой отмечаем табл. 6:
Нажимаем "+Створити"
Шаг 3: В перечне таблиц (титульном листе) меняем отметку-крестик на "(скасовуюча)", а в самом перечне отмечаем (крестиком) табл. 6
Шаг 4: Открываем в "Додатки" таблицу 6 "початкову" и вносим правильную информацию по сотруднику (например, исправили отчество, или код). Денежные показатели не меняем — должны совпадать с показателями "початковой" табл. 6 по этому сотруднику в сданном ранее отчёте за декабрь 2018.
Затем в "Додатки" выбираем "+Додати"
и в открывшемся меню выбираем табл.6:
в ней меняем отметку на "скасовуюча"
В "скасовуючу" вносим информацию по сотруднику, которую нужно отменить; она должна полностью совпадать с информацией по этому сотруднику из "початковой" табл. 6 сданного ранее Додатка 4 за декабрь 2018.
Денежные показатели не меняем. Цифры по "скасовуючей" должны равняться цифрам "початковой"
В открытом виде я поочерёдно нажимаю на "Перевирити" каждой из таблиц, а затем и перечень.
Затем нажимаю "Зберегти"
и додаток с таблицами закроется.
В результате мы получили созданный сегодня отчёт, содержащий титульный лист (перечень таблиц) и початкову+скас. табл. 6 — за декабрь 2018. Денежные показатели в созданном сегодня пакете с "початковой" и "скасовуючей" таблицами 6 – одинаковы и совпадают с денежными показателями "початковой" табл. 6 Додатка 4 за декабрь 2018, сданного в январе 2019-го
Шаг 5: Подписываем, отправляем...
Шаг 2: Клацаем левой кнопкой мышки на "Додаток 4", выбираем "уточнюючий документ", меняем циферку в периоде и галочкой отмечаем табл. 6:
Нажимаем "+Створити"
Шаг 3: В перечне таблиц (титульном листе) меняем отметку-крестик на "(скасовуюча)", а в самом перечне отмечаем (крестиком) табл. 6
Шаг 4: Открываем в "Додатки" таблицу 6 "початкову" и вносим правильную информацию по сотруднику (например, исправили отчество, или код). Денежные показатели не меняем — должны совпадать с показателями "початковой" табл. 6 по этому сотруднику в сданном ранее отчёте за декабрь 2018.
Затем в "Додатки" выбираем "+Додати"
и в открывшемся меню выбираем табл.6:
в ней меняем отметку на "скасовуюча"
В "скасовуючу" вносим информацию по сотруднику, которую нужно отменить; она должна полностью совпадать с информацией по этому сотруднику из "початковой" табл. 6 сданного ранее Додатка 4 за декабрь 2018.
Денежные показатели не меняем. Цифры по "скасовуючей" должны равняться цифрам "початковой"
В открытом виде я поочерёдно нажимаю на "Перевирити" каждой из таблиц, а затем и перечень.
Затем нажимаю "Зберегти"
и додаток с таблицами закроется.
В результате мы получили созданный сегодня отчёт, содержащий титульный лист (перечень таблиц) и початкову+скас. табл. 6 — за декабрь 2018. Денежные показатели в созданном сегодня пакете с "початковой" и "скасовуючей" таблицами 6 – одинаковы и совпадают с денежными показателями "початковой" табл. 6 Додатка 4 за декабрь 2018, сданного в январе 2019-го
Шаг 5: Подписываем, отправляем...

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в отчете по ЕСВ за июнь. По двум работникам вместо дохода за месяц, написала доход за квартал. В отчете есть только початкова, скасовуюча та довидкова. Таблица 1 не проходит
Как в таблице 1 отчета по ЕСВ исправить сумму дохода и начисление ЕСВ соответственно? Вместо 9480 написала 28440 грн дохода (за квартал). Ошиблась. Увидела только вчера. Спасибо
Как в таблице 1 отчета по ЕСВ исправить сумму дохода и начисление ЕСВ соответственно? Вместо 9480 написала 28440 грн дохода (за квартал). Ошиблась. Увидела только вчера. Спасибо
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13863
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
Корида писав: ↑02 серпня 2020, 10:53Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в отчете по ЕСВ за июнь. По двум работникам вместо дохода за месяц, написала доход за квартал. В отчете есть только початкова, скасовуюча та довидкова. Таблица 1 не проходит
Как в таблице 1 отчета по ЕСВ исправить сумму дохода и начисление ЕСВ соответственно? Вместо 9480 написала 28440 грн дохода (за квартал). Ошиблась. Увидела только вчера. Спасибо
В графе 10 таблицы 6 отчёта, например, за июль, отдельными строками указываете уменьшения за июнь с кодом 3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.5. Якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, застосовуються коди типу нарахувань, передбачені пунктом 9 розділу IV цього Порядку.
В табл. 1 отображаете в строках 5, описываете содержание ошибки, и учитываете уменьшение в итоговых суммах других строк

-
Max_818
- Гений

- Повідомлень: 338
- З нами з: 18 березня 2013, 01:47
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 17 разів
Скажите, пожалуйста, как исправить следующую ситуацию: в январе-феврале этого года сотруднику не были проставлены дни в трудовых отношениях по причине больниченого. Получается, что заполнены были данные по коду 29, указано кол-во дне на больничном, а вот дни в труд. отношениях пустые. Обнаружил, что по табличке 6 нету опции "создать додаткову". Вероятно, только через скасовуючу, но как верно заполнить: что ставить в скасовуючей и в початковой ?
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13863
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
В скасуючих формах за январь-февраль полностью повторяете ошибочные данные только по этому сотруднику из таблиц 6 сданных ранее Додатков 4. В початкових — указываете верные данные.Max_818 писав: ↑06 серпня 2020, 09:03Скажите, пожалуйста, как исправить следующую ситуацию: в январе-феврале этого года сотруднику не были проставлены дни в трудовых отношениях по причине больниченого. Получается, что заполнены были данные по коду 29, указано кол-во дне на больничном, а вот дни в труд. отношениях пустые. Обнаружил, что по табличке 6 нету опции "создать додаткову". Вероятно, только через скасовуючу, но как верно заполнить: что ставить в скасовуючей и в початковой ?
Примечание: а может ошибки и не было? Если работник работал в январе и феврале, и ему начислялась заработная плата, то кол-во дней в труд. отношениях указывается только в строке по з/п. Если весь январь и весь февраль был на больничном, тогда кол-во дней нужно указать в строке по начисленным больничным; и если Вы не указали — а Вы уверены, что отчёт принят?

-
Max_818
- Гений

- Повідомлень: 338
- З нами з: 18 березня 2013, 01:47
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 17 разів
Яков
Вот к примеру ситуация такая (смотри скриншот):
Речь идет об отчете за апрель месяц. Получается, что нету еще одной строки по категории 1 за период 04_2020 с 30 днями в труд. отношениях. И как теперь это исправить путем скасовуючей ?
Вот к примеру ситуация такая (смотри скриншот):
Речь идет об отчете за апрель месяц. Получается, что нету еще одной строки по категории 1 за период 04_2020 с 30 днями в труд. отношениях. И как теперь это исправить путем скасовуючей ?
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 05:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
в июле по сотруднику с больничным показала в отчет тип начисления "1", кол-во дней нетрудосп."3" и всю зарплату целиком с больничными. первый больничный на 3 дня с 21.07 по 23.07, второй с 24.07 по 27.08.
правильное ли решение?
в отчете за август
нужно ли в отчете за июль исправлять 3дня нетрудоспособности или можно показать в исправлениях в отчете за август -3 дня, т.е будет 8 дней.
підніму тему, може хтось допоможе 
правильное ли решение?
в отчете за август
нужно ли в отчете за июль исправлять 3дня нетрудоспособности или можно показать в исправлениях в отчете за август -3 дня, т.е будет 8 дней.
Спойлер
не могу картинку добавить в сообщение, поэтому даю ссылку