В наш ПФУ не хочу даже идти - Я ребяткам доказываю, что в связи с гиперсложной ситуацией (вместо одного стандартного отчёта надо было делать четыре) не всем людям удалось проставить "доначисления". Ну добил бы я этих 100 человек 21 мая, отправил - на организацию пришло бы 170+540 грн. (вроде так). Они мне доказывают, что как же у Вас это получилось - ведь надо было всем вовремя всё начислить, потом рассказывают о штрафах. Говорю, я всё это понимаю - расскажите как это всё исправить в программе. В ответ молчание и "сказки леса" по поводу того, что при следующей плановой проверки это всё всплывёт, одним утешили: "это хорошо, что Вы сами заметили и собираетесь исправлять (только не говорят как, видать сами не знают), а то бы Мы Вам еще админштраф впаяли". Глубокие теоретики.....
СПАСИБО за пожелания - будем биться против "покращень"
zendow писав:Декретчице начислили материальную помощь по колдоговору в связи с рождением ребенка. Эта помощь ЕСВ не облагается. А в табл. 6 эту суммму надо показывать? Склоняюсь к тому что надо, но сомнения есть.
graff25 писав:Надеюсь все уже вкурсе, что с 1/07/13 облагаем больничный по беременности и родам? Закон подписан.
- мы то в курсе - теперь ждем разъяснений ПФ о "переходных суммах" - к примеру:
1. начислено в апреле за период апрель-сентябрь и выплата в мае, или :
2. начислено в июне за период июнь-октябрь а выплата в июле....????
Облагать - не облагать ?
Кроме закона ничего не видел. Как только чтото спустят с верхов, сразу покажу.
Ну тогда Я буду тем 100 человекам делать начисления по следующей схеме:
1 стр. - з/п и ЕС за май;
2 стр.; 3 стр.; 4 стр. - надбавка за январь/февраль/март/ и по каждому "тип нарахувань" 2 (без проставления количества дней, пребывания в труд.отношениях).
По крайней мере, других путей решения даного вопроса Я не вижу, мой отдел ПФУ вообще на приколе - Я уже согласен на штраф при ревизии, при таких расскладах его не избежать, но объяснить как это всё показать в Медке - сплошная тишина. Единственное не пойму, где в отчёте должна вылезти эта сумма с "ТП" - 2. Она по идеи не должна затронуть общий бюджет (за май) ?
- я бы эти 100 чел. заполняла точно так же как 300 в апреле , и "2" - не ставила.
Т.е. в апереле в ведомости начисления 300чел. должна быть эта доплата, а 100чел - доплаты в ведомости начислннгия не должно быть - только выплата этим 100 прошла в апреле авансом, в мае - начислили (т.е. - Вы и начислить им в апреле не успели - и в отчет не включили).
Дівчоночки, доброго дня! підскажіть мені будь ласка. У мене в травні були зняті лікарняні, я у попередніх періодах забагато нарахувала лікарняних а у травні я їх зняла, і відповідно у мене знялися податки, а я тепер не знаю, як правильно мені це все відобразити у пенсійному звіті,#blush#
Уляся писав:Дівчоночки, доброго дня! підскажіть мені будь ласка. У мене в травні були зняті лікарняні, я у попередніх періодах забагато нарахувала лікарняних а у травні я їх зняла, і відповідно у мене знялися податки, а я тепер не знаю, як правильно мені це все відобразити у пенсійному звіті,#blush#
Это как, по какой такой норме закона? Больничный оказался недействительным спустя пару месяцев?
ЗЫ: если перерасчёт, то все перасчёты показываются в том месяце, когда они были проведены. Тоесть вчера.
Уляся писав:Дівчоночки, доброго дня! підскажіть мені будь ласка. У мене в травні були зняті лікарняні, я у попередніх періодах забагато нарахувала лікарняних а у травні я їх зняла, і відповідно у мене знялися податки, а я тепер не знаю, як правильно мені це все відобразити у пенсійному звіті,#blush#
Я зарплату показывала с минусом, думаю и больничные тоже так надо
Уляся писав:Дівчоночки, доброго дня! підскажіть мені будь ласка. У мене в травні були зняті лікарняні, я у попередніх періодах забагато нарахувала лікарняних а у травні я їх зняла, і відповідно у мене знялися податки, а я тепер не знаю, як правильно мені це все відобразити у пенсійному звіті,#blush#
Я зарплату показывала с минусом, думаю и больничные тоже так надо
И больничный похоже тоже. Только код нарахувань отразить. И в табл. 6 внизу написано про "відображенні сторнованих сум .... , нарахованих у попередніх періодах". Прочтите и все будет понятно.
Добрый день! В отчете по ЕСВ за апрель, там где дата формирования у страхователя, поставила не тот месяц - надо было 05, а я поставила 04. Все остальное правильно, отчет приняли. Сегодня я обнаружила ошибку. Подскажите, пожалуйста, что делать, оставить все как есть или переделать и отнести в ПФ и есть ли за это какие-то штрафные санкции?
NataS писав:Добрый день! В отчете по ЕСВ за апрель, там где дата формирования у страхователя, поставила не тот месяц - надо было 05, а я поставила 04. Все остальное правильно, отчет приняли. Сегодня я обнаружила ошибку. Подскажите, пожалуйста, что делать, оставить все как есть или переделать и отнести в ПФ и есть ли за это какие-то штрафные санкции?
я бы так и оставила. Отчет все равно регят тек. датой