Отчет по ЕСВ (часть-2)

Питання по ЄСВ
Olga_R
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 29 червня 2011, 08:39
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Olga_R »

вышел журнал "Все о бухгалтерском учете" спецвыпуск № 54 от 12.06.15. по поводу отчетности по есв.

ВОТ ЭТО ДА
Оракул
Оракул
Повідомлень: 201
З нами з: 23 жовтня 2012, 04:34
Дякував (ла): 75 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення ВОТ ЭТО ДА »

НЕ МОГУ НАЙТИ информацию, если работник уволился 22 мая, начислено 1000 грн, мне надо делать строку с кодом "13"??? (извините дублирую вопрос - делаю отчет не знаю как првильно)

Котуся
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 17 березня 2015, 12:34
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Котуся »

І мені порадьте, будь ласка, в травні працівник був у відпустці, а потім звільнився, йому нараховані відпускні у травні 1202 грн. + комп. відпустки 2127 грн. рядочок з кодом 13 не потрібно ж?

ВОТ ЭТО ДА
Оракул
Оракул
Повідомлень: 201
З нами з: 23 жовтня 2012, 04:34
Дякував (ла): 75 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення ВОТ ЭТО ДА »

нет, не нужно

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Лагню4ка писав:
blize писав:
Лагню4ка писав: А ТАК можно?! То есть как можно выдать отпускные при этом начислить их аж через месяц?
Я начисляю и плачу налоги до выдачи. В 1С провожу в конце месяца.[/quote]
Ну а в отчет как у Вас идет?
В отчет по ЕСВ? З/п за май - в майский отчет, отпускные за июнь - в июньском.

Дадачка
ПрофиПрофи
Повідомлень: 41
З нами з: 18 січня 2015, 18:57
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Дадачка »

товарищи-коллеги, такой вопрос: применяем коэффициент, 5 работников было на момент выдачи аванса, стало быть фонд начисления ЕСВ был один и по нему рассчитывала коэффициент, 15-го июня выплатили аванс, а 16-го один работник уволился. теперь, при выплате з/п фонд начисления ЕСВ будет другой и коэффициент тоже другой. а как мне потом в отчете за июнь показать два разных коэффициента???

sergey2015
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 23 березня 2015, 16:41

Повідомлення sergey2015 »

Практиканти на підприємстві. Заключений договір на навчально-виробничу практику.

Як їх потім показувати в 1ДФ і в ЄСВ, якщо вони не рахуються працівниками і ЄСВ ненараховується і неутримуєтьс??

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

sergey2015 писав:Практиканти на підприємстві. Заключений договір на навчально-виробничу практику.

Як їх потім показувати в 1ДФ і в ЄСВ, якщо вони не рахуються працівниками і ЄСВ ненараховується і неутримуєтьс??
А плату получают?

Лагню4ка
Гуру
Гуру
Повідомлень: 85
З нами з: 20 листопада 2014, 11:40
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Лагню4ка »

blize писав:
Лагню4ка писав:
blize писав: Я начисляю и плачу налоги до выдачи. В 1С провожу в конце месяца.[/quote]
Ну а в отчет как у Вас идет?
В отчет по ЕСВ? З/п за май - в майский отчет, отпускные за июнь - в июньском.
Логично))
Так значит...Если человек пошел в отпуск, напр. 24 мая. Вы начисляете ему в мае зпл и отп. за май. При этом выдаете зпл за май и отпускные за май и июнь (кот. по сути еще не начислены, только в черновике для себя?) Т.е. ведомость выплаты опережает ведомость начисления? Как и с авансом... сори, просто интересен сам процесс и что за чем!

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Лагню4ка писав:
blize писав:
Лагню4ка писав: В отчет по ЕСВ? З/п за май - в майский отчет, отпускные за июнь - в июньском.
Логично))
Так значит...Если человек пошел в отпуск, напр. 24 мая. Вы начисляете ему в мае зпл и отп. за май. При этом выдаете зпл за май и отпускные за май и июнь (кот. по сути еще не начислены, только в черновике для себя?) Т.е. ведомость выплаты опережает ведомость начисления? Как и с авансом... сори, просто интересен сам процесс и что за чем!
Да, документ выплаты в 1С опережает начисление. Соответственно, по сч. 661 горят красные минусы) Что в последствии выравнивается)

Закрито

Повернутись до “Єдиний соціальний внесок”