Отчет по ЕСВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
в карточке предприятиясветикус писав:в медке не проставляются сроки выплаты зарплаты в таблице 1 может их кудато еще надо дописать?
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Не нужно ничего доудерживать. Пишете ту сумму, которая у Вас получается при суммировании по всем сотрудникам. Округление в этом случае допускается и отчет будет принят.zxcvbnm писав:А как, я ведь уже выплатила з/пл за октябрь?marinesko писав:доудержать 1 копейкуzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, делаю отчет по ЕСВ, начисленная з/пл за октябрь 4628,00 грн., удержано с работников 3,6% 166,60 грн. и уже выплачена з/пл. При составлении отчета 4628*3,6%=166,61 грн. Тоесть 0,01 коп не доудержала.Заполняю в отчете 166,60 грн. При проверке отчета медок пишет попередження, что не 166,60 грн. а 166,61 грн. Что делать?
- Irina777
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1777 разів
- Подякували: 1089 разів
светикус писав:спасибо получилось. а как правильно надо писать чтобы не придрались пойдет 15 и 31? или как то по другому?
Я проставляю предельные сроки выплаты - 7 и 22, а выплачиваю раньше.
- Valentina
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 19 січня 2010, 03:27
- Дякував (ла): 2145 разів
- Подякували: 2217 разів
У меня тоже предельные сроки 7 и 22 числа. А, выплачивать могу и раньше. А, 7 и 22 число,что бы было время для "манёвров".Irina777 писав:светикус писав:спасибо получилось. а как правильно надо писать чтобы не придрались пойдет 15 и 31? или как то по другому?
Я проставляю предельные сроки выплаты - 7 и 22, а выплачиваю раньше.
Консультировалась по этому вопросу. Сказали , что всё правильно. Раньше,это не позже. Можно однозначно, "гулять" между 1 и 7 числом и между 16 и 22 числом.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 2125 разів
... у кого был случай при увольнении работника в текущем мес-це : удержания у работника части начисленных ранее (к примеру в июне) и полученных сумм отпускных ...
- как в отчете по ЕСВ показывать ? - просто с минусом эту сумму и кодом 10 но за текущий месяц ? - или нет ?
- как в отчете по ЕСВ показывать ? - просто с минусом эту сумму и кодом 10 но за текущий месяц ? - или нет ?
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Була така ситуація: на семінарі, а потім і в ПФ підтвердили, що показувати треба 2 строчками (якщо ще є виплата з/п за поточний місяць):
1. з/п строчка
2. з кодом 10, але за місяць, коли були нараховані відпускні (у Вас в червні) з "-" сум утриманих відпускних і утриманого ЄСВ
Причому розрахунок утримань виплачених наперед відпускних треба розраховувати по старій середній з/п (яка застосовувалася у червні).
1. з/п строчка
2. з кодом 10, але за місяць, коли були нараховані відпускні (у Вас в червні) з "-" сум утриманих відпускних і утриманого ЄСВ
Причому розрахунок утримань виплачених наперед відпускних треба розраховувати по старій середній з/п (яка застосовувалася у червні).
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 2125 разів
- да и в табл.1, табл.5- только дату в мес-це принятия, табл.6 - 2 года ставить птичку "новостворене"nikzxcv писав:подскажите плизnikzxcv писав:Доброго дня,подскажите если весь год работало 2 чел в октябре взяли еще одного-мне писать что створено 1 рабочее место или нет
Спасибо