Як виправити помилку в звіті з Єдиного внеску ?
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 23 червня 2015, 13:04
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день!Не знаю была ли у кого то такая ситуация наверное нет..Можно ли подать уточенку в отчете уволить сотрудника 06.2014 при последней выплате зп если до сегоднешнего дня подавали отчет что он в бесплатном отпуске "предприятие из Донецка"сейчас стал вопрос о их нахождении увольнении выплаты расчетных ..но начислить можно но выплачивать не кому ..тишина и связаться не возможно дай бог сотрудник жив и здоров !
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 30 серпня 2016, 15:12
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня. Неправильно вказала кількість штатних проацівників ( не враховувала декретних ),, як виправити помилку. Допоможіть будь ласка
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
ну звичайно вам потрібно провести звільнення працівника, подайте додатковий додаток 5Lucky25111983 писав:Добрый день!Не знаю была ли у кого то такая ситуация наверное нет..Можно ли подать уточенку в отчете уволить сотрудника 06.2014 при последней выплате зп если до сегоднешнего дня подавали отчет что он в бесплатном отпуске "предприятие из Донецка"сейчас стал вопрос о их нахождении увольнении выплаты расчетных ..но начислить можно но выплачивать не кому ..тишина и связаться не возможно дай бог сотрудник жив и здоров !
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
таблицю 1 звіту виправити не можна, вкажіть в наступному періоді правильну к-стьKsenia1717 писав:Доброго дня. Неправильно вказала кількість штатних проацівників ( не враховувала декретних ),, як виправити помилку. Допоможіть будь ласка
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
все нормально*TT* писав:Дуже дякую!Nadiy писав: двома пачками окремо по кожній таблиці
А якщо в квитанції №1 прийшло "Виявлені помилки: Попередження - порушення вимог ст.49 п.49.18 ПКУ. Граничний термін подання звітності за звітний період -",
а в квитанції №2 стоїть код 00, то все нормально, на це попередження не звертати уваги?
Добрый день! Подскажите у кого то есть проблемка в 1с 8 1,2 предприятие в отчете за февраль 2017 нет функции выгрузка (чтобы выгрузить в Медок)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Это уже давно, 1с убрали эту копку, чтобы пользовались 1с звитом, сделать можно, но это делаем программист 1С, их доработки.юлияяяяя писав:Добрый день! Подскажите у кого то есть проблемка в 1с 8 1,2 предприятие в отчете за февраль 2017 нет функции выгрузка (чтобы выгрузить в Медок)
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать правильно. Дело в том что сотрудница ушла в декретный отпуск с 12.12.2016, больничный принесла в январе после сдачи отчета. За декабрь ей начислен оклад за полный месяц. В отчете за январь я показываю:
9 11 17 18 21
1 12,2016 -1032,26 -1032,26 -227,10
42 12,2016 1051,2 1051,2 231,27
Выдает ошибку:
Помилка Таблиця 6 тип форми "початкова" рядок 3. Для ЗО xxxxx86 до реквізиту "Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату / дохід)" внесено значення відмінне від суми зазначеної в "Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" помноженої на 22%. Крім категорій ЗО 2, 32, 36, 43 -(8,41%), 27, 30, 37, 38, 41, 44 - (5,3%), 28, 39, 45 - (5,5%) та/або ЗО з типом нарахування 2,3,6,7,8,9,11,12 та суми зі знаком мінус при відображені перерахунків у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
9 11 17 18 21
1 12,2016 -1032,26 -1032,26 -227,10
42 12,2016 1051,2 1051,2 231,27
Выдает ошибку:
Помилка Таблиця 6 тип форми "початкова" рядок 3. Для ЗО xxxxx86 до реквізиту "Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату / дохід)" внесено значення відмінне від суми зазначеної в "Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" помноженої на 22%. Крім категорій ЗО 2, 32, 36, 43 -(8,41%), 27, 30, 37, 38, 41, 44 - (5,3%), 28, 39, 45 - (5,5%) та/або ЗО з типом нарахування 2,3,6,7,8,9,11,12 та суми зі знаком мінус при відображені перерахунків у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13675
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14127 разів
- Подякували: 27914 разів
Вам надо подать табл. 5 за декабрь. Уменьшить начисления по з/п за декабрь надо в соответствиии с Приказом № 435m@rusya писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать правильно. Дело в том что сотрудница ушла в декретный отпуск с 12.12.2016, больничный принесла в январе после сдачи отчета. За декабрь ей начислен оклад за полный месяц. В отчете за январь я показываю:
9 11 17 18 21
1 12,2016 -1032,26 -1032,26 -227,10
42 12,2016 1051,2 1051,2 231,27
Выдает ошибку:
Помилка Таблиця 6 тип форми "початкова" рядок 3. Для ЗО xxxxx86 до реквізиту "Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату / дохід)" внесено значення відмінне від суми зазначеної в "Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" помноженої на 22%. Крім категорій ЗО 2, 32, 36, 43 -(8,41%), 27, 30, 37, 38, 41, 44 - (5,3%), 28, 39, 45 - (5,5%) та/або ЗО з типом нарахування 2,3,6,7,8,9,11,12 та суми зі знаком мінус при відображені перерахунків у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
5. Если страхователем осуществляется доначисление (уменьшение) единого взноса в связи с исправлением ошибки, допущенной в предыдущих периодах, кроме доначисления (уменьшения) в результате увеличения (уменьшения) класса профессионального риска производства, применяются коды типа начислений, предусмотренные пунктом 9 раздела IV данного Порядка.
Кроме того, в отчёте за январь у Вас с кодом 42 должны быть отражены помесячно начисления за остальные месяцы больничного по БиР.Если доначисляют или уменьшают сумму единого взноса на сумму заработной платы (дохода), начисленной в предыдущих отчетных периодах, применяют коды типа начислений 2 и 3:
2 - сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, в соответствии с которыми проводится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую страхователем самостоятельно доначислена сумма единого взноса;
3 - сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, в соответствии с которыми проводится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую страхователем самостоятельно уменьшена излишне начисленная сумма единого взноса.
И не забывайте про доначисления до мин. страх взноса за декабрь (если сумма з/п и больничного за дек. меньше 1600), которые должны были быть отражены в январском отчёте;
доначисления до мин. страх взноса за 2017 год (сравниваете больн. помесячно с 3200) ДФС "разрешает" отображать в последнем месяце больничного, при условии, что не выплачивалась з/п.
Скорее всего, что Вы сильно ошиблись, если есть возможность - проведите начисления февралём