Транспортные затраты на доставку сырья

Продукти компанії 1С
Дерево
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 05 березня 2013, 04:49
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Дерево »

Добрый день
Програма 8.2 1.С Управление торговым предприятием
Проблема каким документом оприходовать затраты на доставку сырья для производства продукции
т.е проводка должна быть Дт 201 кт. 631 без количества

ТЗВ на доставку готовой продукции со счетом 2801 не подходят, т.к. списываються на 90 счет а мне нужно списывать транспортные на 23

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Приход - На основании прихода делаем - поступление доп. расходов (а в доп расходах, контрагент который оказал доставку), на основании доп.расх. - налоговую.
После введения доп. расходов, оставаясь на накладной, вверху на панели есть - "Структура подчиненности документа"(чтоб увидеть все затраты на это сырьё).

Дерево
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 05 березня 2013, 04:49
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Дерево »

Спасибо только что нашла все нужные доки

qwerty793
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 15 липня 2013, 11:30
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення qwerty793 »

Добрый день, уважаемый бухгалтера, помогите разобраться в ТЗР, при оплате доставки материалов (товаров) док-том Поступление доп расходов списываю в себестоимость на основании Актов перевозчика, получаем Дт 201(281) Кт 631.
Но часто перевозчик присылает Акт с опозданием в 1 день, то-есть мы раньше продали чем купили. В себестоимость включить не могу, оприходую док Поступление товаров и услуг на 93 счет, но по сути это не затраты на сбыт, а транспорно-заготовительные расходы(материалы) - счёт 200 (2801)
(1С Предприятие - Бух для Укр., ред 1.2).
Как оприходовать и списать запоздавшую доставку через сч. 200 (2801) ????? #smile3#

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

qwerty793 писав:Добрый день, уважаемый бухгалтера, помогите разобраться в ТЗР, при оплате доставки материалов (товаров) док-том Поступление доп расходов списываю в себестоимость на основании Актов перевозчика, получаем Дт 201(281) Кт 631.
Но часто перевозчик присылает Акт с опозданием в 1 день, то-есть мы раньше продали чем купили. В себестоимость включить не могу, оприходую док Поступление товаров и услуг на 93 счет, но по сути это не затраты на сбыт, а транспорно-заготовительные расходы(материалы) - счёт 200 (2801)
(1С Предприятие - Бух для Укр., ред 1.2).
Как оприходовать и списать запоздавшую доставку через сч. 200 (2801) ????? #smile3#
Ну по сути эти затраты вы действительно должны включать в себестоимость товара, а как же вы его продаете, покакой цене?
Работаете вы с поставщиком в разрезе договоров или в разрезе счетов?

qwerty793
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 15 липня 2013, 11:30
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення qwerty793 »

В этом случае мы продаем без доставки, работаем с поставщиками по расчётным документам,на перевозчика создаём отдельный счет, а так как в итоге всё попадает в расходы (сч 901,.. 93) пускаем на 93.
А вот как оприходовать и списать через сч. 200 (2801) в 1С????

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”