Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
AVI
Ученик
Повідомлень: 8
З нами з: 26 травня 2020, 13:08

Повідомлення AVI »

отримала аванс згідно рахунка 349 000
у рахунку дві позиції
Товар А - 0,5 -275 000грн
товар Б - 0,5-74 000грн
розприділила суму пропорційно товарам
роблю розхід Товару А -1 шт -550 000грн
у вкладці передоплата вказую суму передоплати 275 000 грн за першу позицію,
формує Д 702 К 6442 на суму різниці 550.000-275.000-74.000=201 000\6=33500

як зробити,щоб формувало на 275.000\6=45833,33

Nelli-Nelli
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 183 рази
Подякували: 419 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

AVI писав:
06 жовтня 2020, 21:57
отримала аванс згідно рахунка 349 000
у рахунку дві позиції
Товар А - 0,5 -275 000грн
товар Б - 0,5-74 000грн
розприділила суму пропорційно товарам
роблю розхід Товару А -1 шт -550 000грн
у вкладці передоплата вказую суму передоплати 275 000 грн за першу позицію,
формує Д 702 К 6442 на суму різниці 550.000-275.000-74.000=201 000\6=33500

як зробити,щоб формувало на 275.000\6=45833,33
Ну Да, програма трохи недобачає :) вона всі ПЗ ліпить разом
Шляхи вирішення
1- якщо ПН не зареєстрована , предоплату зробить виключно на товар А. По відвантаженню просто випишете на різницю відвантаження.
2- якщо ПН зареєстрована , то зробити датою відвантаження нульовий РК (теж всі ПЗ перекинуть на товар А) і нова ПН на різницю.
А клієнт, хоч і правильно підказує , що в цій ситуації по відвантаженню-таки у Вас зобов’язання на 0,5 товару А виникають, але трохи лукавить (хоче собі побільше ПК). Можна і так, але 6432 у Вас висітиме не закритим (я теж так робила, але на менші суми, тоді мене це влаштовувало) зараз трохи порозумнішала і просто так ПК не роздаю :g_crazy:
Дивіться шляхи вирішення вище :)

AVI
Ученик
Повідомлень: 8
З нами з: 26 травня 2020, 13:08

Повідомлення AVI »

2- якщо ПН зареєстрована , то зробити датою відвантаження нульовий РК (теж всі ПЗ перекинуть на товар А) і нова ПН на різницю.

розумієте клієнт хоче,щоб податкову на аванс залишила без змін,а податкову на постачання виписала на 0,5 на решту суми
тобто аванс на 349 000 і реалізацію на 275 000

хіба так можна?
якщо ще з 643 можна якось це зробити в 1с,то як збільшити 631 ,щоб було видно що вони нам більше грошей винні,як це зробити в 1с я не уявляю

Nelli-Nelli
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 183 рази
Подякували: 419 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

AVI писав:
06 жовтня 2020, 23:54
2- якщо ПН зареєстрована , то зробити датою відвантаження нульовий РК (теж всі ПЗ перекинуть на товар А) і нова ПН на різницю.

розумієте клієнт хоче,щоб податкову на аванс залишила без змін,а податкову на постачання виписала на 0,5 на решту суми
тобто аванс на 349 000 і реалізацію на 275 000

хіба так можна?
якщо ще з 643 можна якось це зробити в 1с,то як збільшити 631 ,щоб було видно що вони нам більше грошей винні,як це зробити в 1с я не уявляю
https://buhgalter911.com/uk/news/news-608199.html
Там різні ситуаціі з предоплатами. уважно перечитайте п.3
я ж написала, правильно буде і так як Ваш клієнт хоче, і так я посовітувала. Все залежить від Вашої можливості оплатити рег.ліміт.
щодо 6432 (якщо виписати ПН на 0,5 Товару А, так як хоче клієнт) не закриється доти, доки Ви не отримаєте оплату, хоча нічого і страшного нема.
Заборгованість покупців у Вас висне на 361 :yes:
631 - розрахунки з ВАШИМИ постачальниками :beer:
Головне нічого вручну в проводках програми не міняйте :g_crazy:

Blanka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 31 липня 2012, 07:52
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 36 разів

Повідомлення Blanka »

Подскажите, пожалуйста, начала работать в 1с 8.3 Управление производственным предприятием для Украины и при формирование платежного поручения на полученный аванс денежных средства не формируются проводки по НДС, только ДТ 31 Кт 361 (авансовые счета не использую). Погуглила, что УПП так устроена и это ее особенность. Как теперь делать, чтоб программа видела и формировала проводку по НДС на ожидаемое НО? С помощью документа "регистрация авансов в налоговом учете" не могу разобраться как нужно - на какую дату формировать, каждый день и потом по итогам месяца? Нормально никак не закрывает оборотки 6431, 6432

softsvit
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 25 вересня 2020, 15:42

Повідомлення softsvit »

Blanka писав:
20 жовтня 2020, 16:44
Подскажите, пожалуйста, начала работать в 1с 8.3 Управление производственным предприятием для Украины и при формирование платежного поручения на полученный аванс денежных средства не формируются проводки по НДС, только ДТ 31 Кт 361 (авансовые счета не использую). Погуглила, что УПП так устроена и это ее особенность. Как теперь делать, чтоб программа видела и формировала проводку по НДС на ожидаемое НО? С помощью документа "регистрация авансов в налоговом учете" не могу разобраться как нужно - на какую дату формировать, каждый день и потом по итогам месяца? Нормально никак не закрывает оборотки 6431, 6432
В конце налогового периода при помощи документа «Регистрация авансов в налоговом учете» выполняется начисление НДС на сумму незакрытых авансов (есть возможность автоматического заполнения при помощи кнопки «Заполнить»). Документ корректирует сформированные в течение налогового периода проводки по НДС таким образом, чтобы они соответствовали выбранной в договоре схеме налогового учета.
Кроме того, сделки, полностью завершенные в течение налогового периода, вообще не подлежат корректировке, поскольку оба события – отгрузка и оплата – состоялись. https://its.1c.ua/db/metod81u#content:8020967:hdoc
_________________________________________________
softsvit.te.ua - тільки найкращі програми для бізнесу

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”