При покупке аппарата отдельно оплачено:
опломбування 24грн
ввід ЕККА в експл. (перерегістрація) 120грн
сервіс обслуг. РРО 120грн.
на какие счета отнести правильно?
Основные средства: учет в 1С
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Это всё относится на админ.расходы сразу и не имеет никакого отношения к стоимости кассового аппаратаРокси писав:При покупке аппарата отдельно оплачено:
опломбування 24грн
ввід ЕККА в експл. (перерегістрація) 120грн
сервіс обслуг. РРО 120грн.
на какие счета отнести правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 27 жовтня 2011, 09:09
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 8 разів
на расходы кидаем по желанию... и это относится к ремонту больше..., улучшению и т. п.Gella писав:збільшення балансової вартості основного засобу, якщо ще є ліміт 10% то на витрати.
согласен с Берса... я бы так же все прибавил бы к себестоимости аппарата...
Тоесть мне при заполнении акта ввода в експлуатацию ОС указать, например 2120грн как его стоимость (2000грн-сам аппарат +120 стоимость акта ввода)?
Да, и еще стоимость брать без ПДВ? Наша организация не плательщик ПДВ.
Да, и еще стоимость брать без ПДВ? Наша организация не плательщик ПДВ.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11 травня 2011, 03:27
- Дякував (ла): 559 разів
- Подякували: 522 рази
Если в документе с НДС а вы не плательщики, то вы ставите себе полностью сумму с НДСРокси писав:Тоесть мне при заполнении акта ввода в експлуатацию ОС указать, например 2120грн как его стоимость (2000грн-сам аппарат +120 стоимость акта ввода)?
Да, и еще стоимость брать без ПДВ? Наша организация не плательщик ПДВ.
ПОдскажите пож. предприятие было не плательщиком НДС, было введено оборудование в эксплуатацию, начислялась аммортизация с назначениием необлагаемая НДС любая хоз. деятельность. Сейчас предприятие стало плательщиком НДС , что теперь с оборудованием, нужно менять его назначение? Заранее спасибо.
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 96 разів
Была такая проблема - обратились в 1С .Цитирую полученный ответОльгаК писав:ПОдскажите пож. предприятие было не плательщиком НДС, было введено оборудование в эксплуатацию, начислялась аммортизация с назначениием необлагаемая НДС любая хоз. деятельность. Сейчас предприятие стало плательщиком НДС , что теперь с оборудованием, нужно менять его назначение? Заранее спасибо.
"Добрый день! Приведем комментарии разработчиков по переходу на новую схему налогообложения:
« В случае перехода на общую систему налогообложения, в соответствии с Переходными положениями НКУ, требуется оценка ОС по данным налогового учета. Кроме того, необходима оценка запасов по данным НУ, иначе при их выбытии не будут признаны затраты.
Документы "Изменение налогового назначения" не предназначены для изменения схемы налогообложения предприятия.
При переходе на общую систему рекомендуется создать новую организацию, ввести по ней остатки и дальше вести учет по этой организации.
Или можно:
- списать остатки ОС и запасов
- ввести их документом "Ввод начальных остатков" по той же организации, но с новыми налоговыми назначениями и оценками(сумами) по НУ»
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
Подскажите где можно пошагово почитать как купить и ввести в эксплуатацию ОС в программе 1С8.0 УТП