Нет, у вас без статьи может не провести документ. Создайте статью вне декларации, например: амортизация нехоз. и выбирите "Не учитывается при заполнении декларации."Аря писав:а я еще думаю, в самой форме создания товара (этого ноута) в справочнике номенклатура не указывать статьи затрат, тогда, думаю, не должно проводиться по декларации на прибыль. верно?Zolter1984 писав:Попробуйте в документе "Поступление товаров и услуг" - операция - Покупка оборудования, в налоговом назначении поставить "Необл.НДС, нехоз.". Потом при вводе в эксплуатацию выбрать способ отражения амортизация который будет закрываться на 949 счет.Аря писав:Подскажите, пожалуйста, как в 1с8.2 отразить приобретение ОС (ноут) без отнесения на затраты?
Я так понимаю, что в БУ этот ноут все равно надо амортизировать и на какой-то счет повесить, чтобы не попадало в затраты. Как провести амортизацию?
Основные средства: учет в 1С
- 
				Zolter1984
 - Высший разум

 - Повідомлень: 738
 - З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
 - Дякував (ла): 58 разів
 - Подякували: 295 разів
 
- 
				Натали 123
 - Мыслитель

 - Повідомлень: 95
 - З нами з: 16 серпня 2012, 03:51
 - Дякував (ла): 23 рази
 - Подякували: 3 рази
 
Подскажите пожалуйста если мы покупали ОС у физлица и заплатили за него НДФЛ, то при оприходовании  ОС мне этот налог включать в себестоимость основных???? (тоесть сумма ОС+ НДФЛ) и амортизировать все вместе??? Или куда то надо отдельно его отнести??
			
			
									
						- 
				ar4ik
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 14254
 - З нами з: 07 січня 2013, 06:29
 - Дякував (ла): 22126 разів
 - Подякували: 40709 разів
 
- 
				Натали 123
 - Мыслитель

 - Повідомлень: 95
 - З нами з: 16 серпня 2012, 03:51
 - Дякував (ла): 23 рази
 - Подякували: 3 рази
 
- 
				Натали 123
 - Мыслитель

 - Повідомлень: 95
 - З нами з: 16 серпня 2012, 03:51
 - Дякував (ла): 23 рази
 - Подякували: 3 рази
 
- 
				Берса
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 8478
 - З нами з: 23 березня 2011, 09:48
 - Дякував (ла): 2195 разів
 - Подякували: 3439 разів
 
Вы амортизируете ОС, а не НДФЛ. Сумма НДФЛ вошла в ст-ть ОС.Натали 123 писав:Подскажите, а разве можно НДФЛ амортизировать?????
- 
				dn2003
 - Оракул

 - Повідомлень: 254
 - З нами з: 31 жовтня 2011, 08:04
 - Дякував (ла): 14 разів
 - Подякували: 138 разів
 
Берса писав:Вы амортизируете ОС, а не НДФЛ. Сумма НДФЛ вошла в ст-ть ОС.Натали 123 писав:Подскажите, а разве можно НДФЛ амортизировать?????
Шибко спорить не буду т.к. сам сомневаюсь, но должна ли сумма НДФЛ войти в ст-сть ОС???:
8. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з
таких витрат:
суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт
основних засобів;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються
підприємству/установі); { Абзац п'ятий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396
( z1239-09 ) від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 }
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів; ( Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від
25.11.2002 )
інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних
засобів до стану, у якому вони придатні для використання із
запланованою метою.
-------------------------------------------------------------------------------
Здается мне что НДФЛ самый что ни на есть прямой податок а не непрямой
как думаете, Берса?
- 
				Оксана 1
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2347
 - З нами з: 16 червня 2011, 02:10
 - Дякував (ла): 98 разів
 - Подякували: 644 рази
 
См. пример в таблице 1 в конце статьи. Директор как физлицо продает предприятию мебель. На руки физ лицо получает сумму без НДФЛ.Натали 123 писав:Подскажите пожалуйста если мы покупали ОС у физлица и заплатили за него НДФЛ, то при оприходовании ОС мне этот налог включать в себестоимость основных???? (тоесть сумма ОС+ НДФЛ) и амортизировать все вместе??? Или куда то надо отдельно его отнести??
В вашем случае получается стоимость ОС, н-р, 3000 грн + еще уплатили НДФЛ 450 грн. В накладной значит должно быть указано, что ОС стоит 3450 грн.
- 
				Натали 123
 - Мыслитель

 - Повідомлень: 95
 - З нами з: 16 серпня 2012, 03:51
 - Дякував (ла): 23 рази
 - Подякували: 3 рази
 
Я думала НДФЛ показать в 1ДФ. Это же  налог. А ОС оприходовать без него. Правильно????
			
			
									
						- 
				Оксана 1
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2347
 - З нами з: 16 червня 2011, 02:10
 - Дякував (ла): 98 разів
 - Подякували: 644 рази
 
Незная, что реально проходит по докам тяжело дать ответ. По накладной ОС+НДФЛ = сумма? или нет?Натали 123 писав:Я думала НДФЛ показать в 1ДФ. Это же налог. А ОС оприходовать без него. Правильно????