Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
В 1С 8,2 Бухгалтерии нет такой возможности.yarli писав:Подскажите пожалуйста, в 1С 8,2 Бухгалтерии есть возможность посмотреть рентабельность сделки?.
Т.е сумма продажи минус сумма себестоимости товара?
Есть в 1С УТП.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как правильно делать.
Предприятие производит продукцию и услуги (ремонт обрудования заказчикам).
При выпуске продукции:
1. Документом Требование-Накладная списую материалы в производство ДТ231 КТ201
2. Документ Отчет за смену делаю выпуск продукции, а что писать в Плановаую цену? До этого вписывала сумму материалов списанных. Можно ли так? ДТ 26 КТ231
3. Документ Реализация ..-Расходная накладная ДТ903 КТ 26
4. Провоожу Закрытие Месяца. расппределает все мои расходы с 91 на выпуск продукции прапорционально плановым ценам
При выпуске услуг делать всё тоже? В учетной политике счет 231 распеределяеться для услуг сторонним организациям по выручке - документ Реализация ...-акт
Подскажите пожалуйста, как правильно делать.
Предприятие производит продукцию и услуги (ремонт обрудования заказчикам).
При выпуске продукции:
1. Документом Требование-Накладная списую материалы в производство ДТ231 КТ201
2. Документ Отчет за смену делаю выпуск продукции, а что писать в Плановаую цену? До этого вписывала сумму материалов списанных. Можно ли так? ДТ 26 КТ231
3. Документ Реализация ..-Расходная накладная ДТ903 КТ 26
4. Провоожу Закрытие Месяца. расппределает все мои расходы с 91 на выпуск продукции прапорционально плановым ценам
При выпуске услуг делать всё тоже? В учетной политике счет 231 распеределяеться для услуг сторонним организациям по выручке - документ Реализация ...-акт
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Вирішили з червня перейти на понижену ставку ЄСВ.
Підняли з/п до такого рівня, щоб коефіцієнт став 0,4.
тепер питаня:
як в документі нарахування зарплати це відобразити чи де поставити галочку щоб рахувало вірно?
Підняли з/п до такого рівня, щоб коефіцієнт став 0,4.
тепер питаня:
як в документі нарахування зарплати це відобразити чи де поставити галочку щоб рахувало вірно?
Такого понятия как «выпуск услуг» не существует, существует себестоимость услуги. Для того, чтобы правильно рассчитывалась себестоимость услуги нужно в карточке услуг и услуг входящих правильно настроить «Номенклатурные группы» (они должны быть одинаковыми для услуг и услуг входящих) т.к. именно по ним накапливается себестоимость услуги и закрываются 23 счет документом «Закрытие месяца». Метод распределения косвенных затрат «Прямые затраты». Принцип работы достаточно прост, на 23 счете накапливается информация о понесенных затратах по Номенклатурным группах из Актов входящих, амортизации и заработной платы и в конце месяца на основании доходной части по услугам организации с такими же номенклатурными группами закрывается на 903 счет.ЗаИр писав:Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как правильно делать.
Предприятие производит продукцию и услуги (ремонт обрудования заказчикам).
При выпуске продукции:
1. Документом Требование-Накладная списую материалы в производство ДТ231 КТ201
2. Документ Отчет за смену делаю выпуск продукции, а что писать в Плановаую цену? До этого вписывала сумму материалов списанных. Можно ли так? ДТ 26 КТ231
3. Документ Реализация ..-Расходная накладная ДТ903 КТ 26
4. Провоожу Закрытие Месяца. расппределает все мои расходы с 91 на выпуск продукции прапорционально плановым ценам
При выпуске услуг делать всё тоже? В учетной политике счет 231 распеределяеться для услуг сторонним организациям по выручке - документ Реализация ...-акт
Конфигурация какая?Inna Medvetska писав:Вирішили з червня перейти на понижену ставку ЄСВ.
Підняли з/п до такого рівня, щоб коефіцієнт став 0,4.
тепер питаня:
як в документі нарахування зарплати це відобразити чи де поставити галочку щоб рахувало вірно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Дякую, я вже знайшлаДмитро 1С писав:Конфигурация какая?Inna Medvetska писав:Вирішили з червня перейти на понижену ставку ЄСВ.
Підняли з/п до такого рівня, щоб коефіцієнт став 0,4.
тепер питаня:
як в документі нарахування зарплати це відобразити чи де поставити галочку щоб рахувало вірно?