Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Дмитро 1С писав:
ЗаИр писав:Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как правильно делать.
Предприятие производит продукцию и услуги (ремонт обрудования заказчикам).
При выпуске продукции:
1. Документом Требование-Накладная списую материалы в производство ДТ231 КТ201
2. Документ Отчет за смену делаю выпуск продукции, а что писать в Плановаую цену? До этого вписывала сумму материалов списанных. Можно ли так? ДТ 26 КТ231
3. Документ Реализация ..-Расходная накладная ДТ903 КТ 26
4. Провоожу Закрытие Месяца. расппределает все мои расходы с 91 на выпуск продукции прапорционально плановым ценам

При выпуске услуг делать всё тоже? В учетной политике счет 231 распеределяеться для услуг сторонним организациям по выручке - документ Реализация ...-акт
Такого понятия как «выпуск услуг» не существует, существует себестоимость услуги. Для того, чтобы правильно рассчитывалась себестоимость услуги нужно в карточке услуг и услуг входящих правильно настроить «Номенклатурные группы» (они должны быть одинаковыми для услуг и услуг входящих) т.к. именно по ним накапливается себестоимость услуги и закрываются 23 счет документом «Закрытие месяца». Метод распределения косвенных затрат «Прямые затраты». Принцип работы достаточно прост, на 23 счете накапливается информация о понесенных затратах по Номенклатурным группах из Актов входящих, амортизации и заработной платы и в конце месяца на основании доходной части по услугам организации с такими же номенклатурными группами закрывается на 903 счет.
Да, я это поняла. Но при этом отчет смены тоже надо делать?

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как быть
Заполняю отчет по ЭСВ, при выгрузке, пишет ошибку {Отчет.РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос.Форма.ФормаОтчета2015.Форма(7948)}: Поле объекта не обнаружено (НеполноеРВ)
докЭкспорт.NRC = СтрокаГруппы.НеполноеРВ;
#wall#

Дмитро 1С
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 23 вересня 2014, 13:07
Подякували: 21 раз

Повідомлення Дмитро 1С »

ЗаИр писав:
Дмитро 1С писав:
ЗаИр писав:Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как правильно делать.
Предприятие производит продукцию и услуги (ремонт обрудования заказчикам).
При выпуске продукции:
1. Документом Требование-Накладная списую материалы в производство ДТ231 КТ201
2. Документ Отчет за смену делаю выпуск продукции, а что писать в Плановаую цену? До этого вписывала сумму материалов списанных. Можно ли так? ДТ 26 КТ231
3. Документ Реализация ..-Расходная накладная ДТ903 КТ 26
4. Провоожу Закрытие Месяца. расппределает все мои расходы с 91 на выпуск продукции прапорционально плановым ценам

При выпуске услуг делать всё тоже? В учетной политике счет 231 распеределяеться для услуг сторонним организациям по выручке - документ Реализация ...-акт
Такого понятия как «выпуск услуг» не существует, существует себестоимость услуги. Для того, чтобы правильно рассчитывалась себестоимость услуги нужно в карточке услуг и услуг входящих правильно настроить «Номенклатурные группы» (они должны быть одинаковыми для услуг и услуг входящих) т.к. именно по ним накапливается себестоимость услуги и закрываются 23 счет документом «Закрытие месяца». Метод распределения косвенных затрат «Прямые затраты». Принцип работы достаточно прост, на 23 счете накапливается информация о понесенных затратах по Номенклатурным группах из Актов входящих, амортизации и заработной платы и в конце месяца на основании доходной части по услугам организации с такими же номенклатурными группами закрывается на 903 счет.
Да, я это поняла. Но при этом отчет смены тоже надо делать?
Вот этого не знаю, нужно понимать как у Вас формируется себестоимость услуги, если просто купи продай то не нужно, если нужно перераспределить затраты на выпуск услуги, например заработную плату 1 го сотрудника который учувствует в оказании более чем 1 услуги организации и не возможно установить проводку по зп правильно, или нужно распределить затраты электроэнергии на себестоимость услуг то нужно.

Дмитро 1С
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 23 вересня 2014, 13:07
Подякували: 21 раз

Повідомлення Дмитро 1С »

ЗаИр писав:Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как быть
Заполняю отчет по ЭСВ, при выгрузке, пишет ошибку {Отчет.РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос.Форма.ФормаОтчета2015.Форма(7948)}: Поле объекта не обнаружено (НеполноеРВ)
докЭкспорт.NRC = СтрокаГруппы.НеполноеРВ;
#wall#
Установите последнее обновление 1.2.30.1 и создайте отчет заново.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Дмитро 1С писав:
ЗаИр писав:
Дмитро 1С писав: Такого понятия как «выпуск услуг» не существует, существует себестоимость услуги. Для того, чтобы правильно рассчитывалась себестоимость услуги нужно в карточке услуг и услуг входящих правильно настроить «Номенклатурные группы» (они должны быть одинаковыми для услуг и услуг входящих) т.к. именно по ним накапливается себестоимость услуги и закрываются 23 счет документом «Закрытие месяца». Метод распределения косвенных затрат «Прямые затраты». Принцип работы достаточно прост, на 23 счете накапливается информация о понесенных затратах по Номенклатурным группах из Актов входящих, амортизации и заработной платы и в конце месяца на основании доходной части по услугам организации с такими же номенклатурными группами закрывается на 903 счет.
Да, я это поняла. Но при этом отчет смены тоже надо делать?
Вот этого не знаю, нужно понимать как у Вас формируется себестоимость услуги, если просто купи продай то не нужно, если нужно перераспределить затраты на выпуск услуги, например заработную плату 1 го сотрудника который учувствует в оказании более чем 1 услуги организации и не возможно установить проводку по зп правильно, или нужно распределить затраты электроэнергии на себестоимость услуг то нужно.
Да я разделяю затраты. Вот и делаю отчет смены. Спасибо за помощь!

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Дмитро 1С писав:
ЗаИр писав:Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Подскажите пожалуйста, как быть
Заполняю отчет по ЭСВ, при выгрузке, пишет ошибку {Отчет.РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос.Форма.ФормаОтчета2015.Форма(7948)}: Поле объекта не обнаружено (НеполноеРВ)
докЭкспорт.NRC = СтрокаГруппы.НеполноеРВ;
#wall#
Установите последнее обновление 1.2.30.1 и создайте отчет заново.
Ок, как раз устанавливаю. Как то упустила с виду, что вышло новое обновление

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

яким документом вносити безоплатно отримані товари і як потім закривати оплату перед постачальником?

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

ЯК ПОМІНЯТИ У 1С 8 ,У документі реалізація товарів і послуг,Представителя Организации?

Дмитро 1С
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 23 вересня 2014, 13:07
Подякували: 21 раз

Повідомлення Дмитро 1С »

halasky писав:ЯК ПОМІНЯТИ У 1С 8 ,У документі реалізація товарів і послуг,Представителя Организации?
Закладка "Печать"

Дмитро 1С
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 23 вересня 2014, 13:07
Подякували: 21 раз

Повідомлення Дмитро 1С »

halasky писав:яким документом вносити безоплатно отримані товари і як потім закривати оплату перед постачальником?
Документом "Поступление товаров и услуг", для того, чтобы Вам помочь нужно четко знать схему, как Вы получаете эти товары.

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”