Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 905 разів
- Подякували: 106 разів
Спасибо за ответ. Может кто еще имел дело с путаницой в 644 счете. Налоговый кредит у меня по первому событию - отгрузка товара. Но при разнесение выписок бывают случаи когда 1С сама формирует продоки и бросает что то на 644 счет. Или может мы не провели приходную и налоговую или еще ошибка какая то. Плюс у нас 2 ставки НДС 7% и 20%. Возможен вариант не участия 644 счета в операциях. Или отключения его для некоторых постоянных поставщиков в программе.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 03 лютого 2014, 13:13
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 28 разів
добрый день.
я начинающий бухгалтер, поэтому вопрос наверное смешной.. в общем, мне надо закрыть квартал по предприятию в программе 1 с семерка, а именно - все счета в квартале до 791 счета. Как это сделать, и как потом можно проверить - всё ли правильно..
я начинающий бухгалтер, поэтому вопрос наверное смешной.. в общем, мне надо закрыть квартал по предприятию в программе 1 с семерка, а именно - все счета в квартале до 791 счета. Как это сделать, и как потом можно проверить - всё ли правильно..
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 94
- З нами з: 08 липня 2009, 04:36
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 16 разів
При отгрузке делаю ручную операцию, снимаю налоговое обязательствоDenis@@@ писав:Кто пробовал отражать налоговое обязательство с бюджетной организацией в 1с? Первое событие не действует.
Дт 643 Кт 6415 - сумма НДС с "минусом",
после оплаты, - такую же проводку только с +.
-
- Оракул
- Повідомлень: 227
- З нами з: 25 січня 2014, 19:54
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 142 рази
В журналах Финансовые результаты-Закрытие общепроизводственных расходов(сч91) а потом Определение финансового результата После чего все счета закроются на сч. 79olesya-zdes писав:добрый день.
я начинающий бухгалтер, поэтому вопрос наверное смешной.. в общем, мне надо закрыть квартал по предприятию в программе 1 с семерка, а именно - все счета в квартале до 791 счета. Как это сделать, и как потом можно проверить - всё ли правильно..
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250
Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250
Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?Natalenna писав:І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250
Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.ArinaArina писав:не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?Natalenna писав:І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250
Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
забавно. А вона всю суму заборгованості з ПДВ на витрати відправила? Якщо вже робити все правильно, то оформляти бух. довідкою виправлення помилок у списанні заборгованості. Чесно скажу, я б не морочилася, і зробила б ручною операцією проводку, як ви запропонували. Тим більше, якщо вона всю суму на витрати відправила, то виправлення помилки фін.результат не змінить.Natalenna писав:Скрытый текст
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.ArinaArina писав:не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?Natalenna писав:І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250
Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
так, всю суму на витрати. вона взагалі ПДВ не переймалася. ДЯкую за підказку!ArinaArina писав:забавно. А вона всю суму заборгованості з ПДВ на витрати відправила? Якщо вже робити все правильно, то оформляти бух. довідкою виправлення помилок у списанні заборгованості. Чесно скажу, я б не морочилася, і зробила б ручною операцією проводку, як ви запропонували. Тим більше, якщо вона всю суму на витрати відправила, то виправлення помилки фін.результат не змінить.Natalenna писав:Скрытый текст
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.ArinaArina писав: не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#Natalenna писав:так, всю суму на витрати. вона взагалі ПДВ не переймалася. ДЯкую за підказку!ArinaArina писав:забавно. А вона всю суму заборгованості з ПДВ на витрати відправила? Якщо вже робити все правильно, то оформляти бух. довідкою виправлення помилок у списанні заборгованості. Чесно скажу, я б не морочилася, і зробила б ручною операцією проводку, як ви запропонували. Тим більше, якщо вона всю суму на витрати відправила, то виправлення помилки фін.результат не змінить.Natalenna писав:Скрытый текст
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.
заздрю таким людям. у них немає проблем