Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

Продукти компанії 1С
Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1853
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 905 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Спасибо за ответ. Может кто еще имел дело с путаницой в 644 счете. Налоговый кредит у меня по первому событию - отгрузка товара. Но при разнесение выписок бывают случаи когда 1С сама формирует продоки и бросает что то на 644 счет. Или может мы не провели приходную и налоговую или еще ошибка какая то. Плюс у нас 2 ставки НДС 7% и 20%. Возможен вариант не участия 644 счета в операциях. Или отключения его для некоторых постоянных поставщиков в программе.

olesya-zdes
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 135
З нами з: 03 лютого 2014, 13:13
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 28 разів

Повідомлення olesya-zdes »

добрый день.
я начинающий бухгалтер, поэтому вопрос наверное смешной.. в общем, мне надо закрыть квартал по предприятию в программе 1 с семерка, а именно - все счета в квартале до 791 счета. Как это сделать, и как потом можно проверить - всё ли правильно..

Никита
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 08 липня 2009, 04:36
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення Никита »

Denis@@@ писав:Кто пробовал отражать налоговое обязательство с бюджетной организацией в 1с? Первое событие не действует.
При отгрузке делаю ручную операцию, снимаю налоговое обязательство
Дт 643 Кт 6415 - сумма НДС с "минусом",
после оплаты, - такую же проводку только с +.

Larnik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 25 січня 2014, 19:54
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Larnik »

olesya-zdes писав:добрый день.
я начинающий бухгалтер, поэтому вопрос наверное смешной.. в общем, мне надо закрыть квартал по предприятию в программе 1 с семерка, а именно - все счета в квартале до 791 счета. Как это сделать, и как потом можно проверить - всё ли правильно..
В журналах Финансовые результаты-Закрытие общепроизводственных расходов(сч91) а потом Определение финансового результата После чего все счета закроются на сч. 79

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250

Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Natalenna писав:І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250

Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

ArinaArina писав:
Natalenna писав:І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250

Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Natalenna писав:
Скрытый текст
ArinaArina писав:
Natalenna писав:І у мене питаннячко. Є ТзОВ "Альфа" у 2008 р.:
1. Заплатили їм гроші за товар - 1800,00 в т.ч. ПДВ 300,00
Дт 631 Кт 311 1800
Дт 6442 Кт 6441 300
2. Вони відгрузили товар на 1500,00 в т.ч. ПДВ 250,00
Дт 281 Кт 631 1250
Дт 6441 Кт 631 250
3. Дали податкову на 250,00
Дт 6415 Кт 6441 250

Висіла сума переплати їм 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. три роки. Потім попередній гол. бух. списала із 631 рах цю переплату, а 6441 і 6442 так і висить.
От у мене питання, як можна у 1С 7.7 її красиво закрити. На думку мені спадає тільки ручна проводка Дт 6441 Кт 6442 на 50,00
Але я щось не знаю чи так можна. Фактично, цим кредитом ніхто не скористався.
Може, у когось ще якісь ідеї будуть???
не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.
забавно. А вона всю суму заборгованості з ПДВ на витрати відправила? Якщо вже робити все правильно, то оформляти бух. довідкою виправлення помилок у списанні заборгованості. Чесно скажу, я б не морочилася, і зробила б ручною операцією проводку, як ви запропонували. Тим більше, якщо вона всю суму на витрати відправила, то виправлення помилки фін.результат не змінить.

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

ArinaArina писав:
Natalenna писав:
Скрытый текст
ArinaArina писав: не зовсім зрозуміло: перша подія - передоплата? А чому ПН на 250грн, а не на 300? Передоплата була двома частинами? І на 50грн ПН не була отримана?
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.
забавно. А вона всю суму заборгованості з ПДВ на витрати відправила? Якщо вже робити все правильно, то оформляти бух. довідкою виправлення помилок у списанні заборгованості. Чесно скажу, я б не морочилася, і зробила б ручною операцією проводку, як ви запропонували. Тим більше, якщо вона всю суму на витрати відправила, то виправлення помилки фін.результат не змінить.
так, всю суму на витрати. вона взагалі ПДВ не переймалася. ДЯкую за підказку!
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Natalenna писав:
ArinaArina писав:
Natalenna писав:
Скрытый текст
ні, передоплата була однією сумою 300 грн., а дали по другій події на 250. попередній гол.бух. не дуже переймалася першою/другою подією. що дали - те і відшкодовувала.
забавно. А вона всю суму заборгованості з ПДВ на витрати відправила? Якщо вже робити все правильно, то оформляти бух. довідкою виправлення помилок у списанні заборгованості. Чесно скажу, я б не морочилася, і зробила б ручною операцією проводку, як ви запропонували. Тим більше, якщо вона всю суму на витрати відправила, то виправлення помилки фін.результат не змінить.
так, всю суму на витрати. вона взагалі ПДВ не переймалася. ДЯкую за підказку!
#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#
заздрю ​​таким людям. у них немає проблем

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”