Добрый день. Отработали первый месяц на 1С 8 ред.1,2. Теперь нужно закрыть месяц, но смотрю в оборотке выписки по 311 счету все сходится, а по 361 висят долги по некоторым клиентам хотя долга нет. По какой причине могла не подтянуться оплата в 361счет?
И с 361сч. в 702 счет не все поддтянулось? Может закрыть месяц и оно все поддтянется? Подскажите плиз#blush#
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Сч 361 мог не закрыться оплатой если используете счет авансов 6811. Проверьте.Аллусик писав:Добрый день. Отработали первый месяц на 1С 8 ред.1,2. Теперь нужно закрыть месяц, но смотрю в оборотке выписки по 311 счету все сходится, а по 361 висят долги по некоторым клиентам хотя долга нет. По какой причине могла не подтянуться оплата в 361счет?
И с 361сч. в 702 счет не все поддтянулось? Может закрыть месяц и оно все поддтянется? Подскажите плиз#blush#
Проверьте также в документах реализации стоят ли галки "Отразить в бух учете"... Это как вариант. А вообще причин может быть много..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
- Дякував (ла): 870 разів
- Подякували: 670 разів
Счет аванса везде 6811, но некоторые закрылись, а некоторые нет. #search# #search#Postpred писав:Сч 361 мог не закрыться оплатой если используете счет авансов 6811. Проверьте.Аллусик писав:Добрый день. Отработали первый месяц на 1С 8 ред.1,2. Теперь нужно закрыть месяц, но смотрю в оборотке выписки по 311 счету все сходится, а по 361 висят долги по некоторым клиентам хотя долга нет. По какой причине могла не подтянуться оплата в 361счет?
И с 361сч. в 702 счет не все поддтянулось? Может закрыть месяц и оно все поддтянется? Подскажите плиз#blush#
Проверьте также в документах реализации стоят ли галки "Отразить в бух учете"... Это как вариант. А вообще причин может быть много..
А где в документах реализации где живет этот пунктик "Отразить в бух учете"- не нахожу
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
можна налаштувати через головне меню-підприємство-рахунки розрахунків з контрагентами- там де є 3771 6811 зробіть пусті поля, але попередні аванси потрібно буде перепровестиАллусик писав:
Счет аванса везде 6811, но некоторые закрылись, а некоторые нет. #search# #search#
А где в документах реализации где живет этот пунктик "Отразить в бух учете"- не нахожу
-
- Оракул
- Повідомлень: 241
- З нами з: 29 січня 2013, 06:25
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 75 разів
Производственники, помогите!
Хочу настроить учет производства в 1С 8.2. Пересмотрела кучу видеороликов, но так и не нашла необходимое.Может кто подскажет или даст ссылку на литературу, чтобы настроить учет от начала до конца (приход ТМЦ.....выпуск продуции, закрытие периода).У меня производство мебели.
Хочу настроить учет производства в 1С 8.2. Пересмотрела кучу видеороликов, но так и не нашла необходимое.Может кто подскажет или даст ссылку на литературу, чтобы настроить учет от начала до конца (приход ТМЦ.....выпуск продуции, закрытие периода).У меня производство мебели.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
ИРИНА_ОК писав:Производственники, помогите!
Хочу настроить учет производства в 1С 8.2. Пересмотрела кучу видеороликов, но так и не нашла необходимое.Может кто подскажет или даст ссылку на литературу, чтобы настроить учет от начала до конца (приход ТМЦ.....выпуск продуции, закрытие периода).У меня производство мебели.
Не пойму как правильно настроить настройки и вообще какие по себестоимости 1 с 8.3? Мы ТОВ, услуги по строительству (делаю через акт об оказании произв. услуг). При закрытии месяца програма делает корректировку выпуска продукции (услуг). Вообще не пойму откуда эта сума берется и правильная ли она??? Сума акта 197992,00, она падает на 70,90 и 231 счет - это я так думаю, а програмам еще додает корректировкой плюс 100000 на счета 23 и 90?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
в операціях- регламентні операції- закриття місяця- зніміть галочку коригування собівартостіron писав:Не пойму как правильно настроить настройки и вообще какие по себестоимости 1 с 8.3? Мы ТОВ, услуги по строительству (делаю через акт об оказании произв. услуг). При закрытии месяца програма делает корректировку выпуска продукции (услуг). Вообще не пойму откуда эта сума берется и правильная ли она??? Сума акта 197992,00, она падает на 70,90 и 231 счет - это я так думаю, а програмам еще додает корректировкой плюс 100000 на счета 23 и 90?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Если у вас в акте сумма 197992,00 указана и как стоимость для покупателя, и как плановая стоимость, то тогда программа так и напишет что доход сч 70 = расходу сч.90. В конце месяца программа делает перерасчет, чтобы вывести реальную себестоимость и корректирует счета 23 и 90.ron писав:Не пойму как правильно настроить настройки и вообще какие по себестоимости 1 с 8.3? Мы ТОВ, услуги по строительству (делаю через акт об оказании произв. услуг). При закрытии месяца програма делает корректировку выпуска продукции (услуг). Вообще не пойму откуда эта сума берется и правильная ли она??? Сума акта 197992,00, она падает на 70,90 и 231 счет - это я так думаю, а програмам еще додает корректировкой плюс 100000 на счета 23 и 90?
посмотрите ваш 231 счет, ведь там вы аккумулируете все расходы по услуге. Возможно что-то списали ошибочно, а возможно ваша услуга вам вышла дороже чем вы ее продали.