Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
Abi
Оракул
Оракул
Повідомлень: 212
З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 96 разів

Повідомлення Abi »

termv писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як в 1С УТП 8.3 нарахувати працівнику підприємтсва допомогу на поховання від ФСС з ТВП, провести вхідне платіжне доручення після отримання фінансування від Фонду на її виплату , та, власне, правильно виплатити її. Дякую!
для данного вида начислений в УТП ничего нет, поэтому выкручивайтесь через создание нового вида начисления с кодом НДФЛ 146.,фиксированной суммой и отражением в БУ как начисления за счет ФСС . Начисляйте его через Невыходы и Разовые выплаты. При поступлении средств от ФСС делаете п/п входящее Прочее поступление ДС, счет 378. Имеете проводку Дт311 Кт.378
Выплачиваете через Зарплату к выплате, создав новый вид выплаты= На погребение и выбрав в него созданный вид начисления. Далее как обычно или РКО или П\П ( аналогично Больничным). Проводки Дт378 Кт.663 создадутся Начисление ЗП .

Wasdik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 660
З нами з: 03 грудня 2013, 20:36
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 240 разів

Повідомлення Wasdik »

Вышло обновление для конфигурации "Бухгалтерия для Украины" редакции 1.2 (в том числе и базовая) релиз 1.2.40.2 от 09.03.2017 Подробнее читайте здесь
Кому нужен сервер или место на сервере с круглосуточным доступом и набором бухгалтерских программ (1С, Медок, Соната) - пишите в личку.

naaa
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 10 березня 2017, 05:08

Повідомлення naaa »

1C 8.3 Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь ввести начальные остатки по состоянию на 31.12.2016, все вроде ничего но как ввести налог на прибыль по результатам года? В счете 6413 есть только "Декларація на прибуток" а в ней вложены "Різниці..." и "Зменшення нарахованної суми податку". А где сам податок? (Я конечно могу сам дописать туда во вложенные позицию "Податок на прибуток" и оно его вроде как проглатывает но правильно ли так делать?

Правильно ли было указать в разделе учетная политика два периода 01.01.2017-31.12.2017 и 01.12.2016-31.12.2016 - без последнего ругалось что мол для 31.12.2016 не установлена учетная политика.

ПыСы неприятно удивило практически полное отсутствие вменяемых, актуальных гайдов в сети по 1С.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

naaa писав:1C 8.3 Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь ввести начальные остатки по состоянию на 31.12.2016, все вроде ничего но как ввести налог на прибыль по результатам года? В счете 6413 есть только "Декларація на прибуток" а в ней вложены "Різниці..." и "Зменшення нарахованної суми податку". А где сам податок? (Я конечно могу сам дописать туда во вложенные позицию "Податок на прибуток" и оно его вроде как проглатывает но правильно ли так делать?
31.12. заповніть документ- розрахунки за податком на прибуток у розділі податковий облік

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Нове у версії 1.2.40

Облік ПДВ

Заповнення кодів УКТЗЕД та ДКПП

Довідник "Класифікатор УКТЗЕД" перейменовано в "Класифікатор кодів для ПН". В класифікатор вносяться коди УКТЗЕД для товарів і коди ДКПП для послуг, а також коди видів діяльності для сільськогосподарських підприємств.
Підбір кодів класифікаторів з УКТЗЕД та ДКПП здійснюється при натисканні відповідних кнопок. При виборі (ручному введенні) коду УКТЗЕД вибирається Вид: Товар або Імпортований товар. Для імпортованого товару в графі 3.2 Податкової накладної проставляється відмітка Х. Якщо підприємство здійснює поставку імпортних і вітчизняних товарів із одним і тим же кодом УКТЗЕД, код повинен бути внесений до класифікатора двічі: як Товар і Імпортований товар.
Для кодів УКТЗЕД, які були внесені до класифікатора до оновлення, необхідно вказати Вид. Для автоматичного заповнення Виду призначена обробка.
Відкрити обробку "Заповнення видів кодів в класифікаторі кодів для ПН".
Довідник "Номенклатура ВМД" перейменовано в "Коди номенклатури для ПН".
" Код для ПН за замовчуванням вказується в номенклатурних картках товарів і послуг. Код за замовчуванням може бути обрано:
- із загального Класифікатора кодів для НН""
- з підпорядкованого довідника ""Коди номенклатури для НН"""

Нові форми податкових документів

Реалізовано заповнення Податкової накладної та додатків до неї згідно з наказом Мінфіну № 276 від 23.02.2017. Для номенклатури постачання заповнюється код УКТЗЕД або ДКПП, а також ознака імпортованого товару.
Документи будуть формуватися за новою формою, починаючи з 16.03.2017 р., незалежно від дати виписки документів.
В Податкову накладну доданий вид операції "Зведена на перевищення бази над ціною поставки". Для зведеної ПН реалізовано автоматичне заповнення всіма оподатковуваним ПДВ операціями з поставки товарів та послуг, здійсненими протягом місяця за ціною, нижчою від бази оподаткування, визначеної згідно зі ст. 188 і 189 ПКУ. База оподаткування визначається як ціна певного типу, зазначеного в документі на кнопці "Ціни і валюта".
Необоротні активи, продані за ціною нижче бази оподаткування, вносяться в документ вручну.
ВАЖЛИВО! У відповідності до Порядку, підприємство виписує або окрему ПН на перевищення бази оподаткування для кожної операції поставки, або одну зведену ПН. Якщо передбачається оформлення зведеної податкової накладної за місяць, не потрібно протягом місяця заповнювати прапор "База оподаткування перевищує ціну постачання" в Податкових накладних.
" В Додаток 2 до податкової накладної доданий вид операції ""Перевищення бази над ціною поставки"". У документі повинна бути обрана Податкова накладна одного з видів: ПН на операцію поставки, в якій включений прапор ""База оподаткування перевищує ціну постачання"", або зведена ПН на перевищення бази над ціною поставки.
Номенклатурний склад документа може бути автоматично заповнений по кнопці ""Заповнити - Скопіювати з податкової накладної"". Інформація про зміну кількості або ціни вноситься вручну."
ВАЖЛИВО! У Додатках 2 на перевищення бази оподаткування до Податкових накладних, виписаних за формою, затвердженою наказом Мінфіна № 1307 от 31.12.2015, Номер рядка ПН потрібно заповнити вручну


anutabuh
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 182
З нами з: 21 грудня 2011, 06:51
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 33 рази

Повідомлення anutabuh »

Sancho Panza писав:
Natka1307 писав:Подскажите почему при вводе платежного поручения исходящего налоги/взносы на зароботную плату при подтягивание ведомости на выплату зарплаты не подтягивается сумма эсв, а сумма ндфл и вз подтягивается полностью.без учетов аванов.в чем может быть причина?
Треба зробити ще одну відомість на виплату зарплати. Спеціальну, в якій і буде розраховуватись сума ЄСВ. У ній ставиться вид виплати "Перечисление взносов ФОТ (очередная)". В платіжку з ЄСВ треба підтягувати саме цю відомість, попередньо її заповнивши.
у меня такая же проблема(( Где можно почитать какие шаги нужно сделать при начислении зп. Что еще нужно сделать кроме самого начисления зп? спасибо

Sancho Panza
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 613
З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 341 раз

Повідомлення Sancho Panza »

anutabuh писав: у меня такая же проблема(( Где можно почитать какие шаги нужно сделать при начислении зп. Что еще нужно сделать кроме самого начисления зп? спасибо
Читати книгу "Описание конфигурации....". Поставляється разом з ліцензією 1С. Знайти ці мануали в форматі PDF, практично на кожну конфігурацію, можна в мережі.


Wasdik
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 660
З нами з: 03 грудня 2013, 20:36
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 240 разів

Повідомлення Wasdik »

anutabuh писав: у меня такая же проблема(( Где можно почитать какие шаги нужно сделать при начислении зп. Что еще нужно сделать кроме самого начисления зп? спасибо
Для тех у кого лицензионная 1С (хоть одна база) и оформлена подписка ИТС есть доступ к онлайновой версии ИТС (не все об этом знаю) и там можно найти много методической информации по различным продуктам фирмы 1С.

Если нет лицензионной 1С, тогда можно рассмотреть вопрос о легализации:

- один из продуктов 1С, например Бухгалтерия для Украины на 1 пользователя - 4680 грн. (единоразово)
- договор ИТС - 1740 грн (на 6 месяцев)

Есть ещё бухгалтерия базовая за 1560 грн., но нужно уточнить, можно ли при её покупке пользоваться ИТС.
Кому нужен сервер или место на сервере с круглосуточным доступом и набором бухгалтерских программ (1С, Медок, Соната) - пишите в личку.

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Добрый день! Подскажите, как оформить продажу станка? Перевести его в товар? помогите.

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, как оформить продажу станка? Перевести его в товар? помогите.
Он у вас в основных?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”