Валюша с писав:
Ув. консультанты по 1с 8.2! В 1с 8.2 неправильно формируется Главная книга! 1с показывает движения только по главным счетам ( например "10", "11", "68" и т.д.), а нужно, чтоб формировала движение по всем имеющимся субсчетам (там "104", "112/1" и т.д.) - это как-то можно поправить или програма так разработана?#search#
Отчеты - Главная книга - Закладка Действия - Настройки - Выводить данные по субсчетам кор.счетов (поставьте галочку)-Сформировать
Марина_БИТ!
Спасибо большое за ответ. Но, честно говоря, хотела бы еще уточнить.
По 1 вопросу-ответу: Допустим, у меня для части сотрудников зарплата учитывается на 92, для части на 93, для части на 91.
Для каждого конкретного случая для каждого конкретного сотрудника я выбираю нужную проводку. Но при написании проводки с Дебетом все понятно, а вот Кредит 66/1 - я не должна в субконто заполнять фамилию конкретного сотрудника, правильно ли я поняла?
По 2 вопросу-ответу: А где находится поле "Начисления организаций"?
Программа сама реально рассчитывает отпуск, больничные, премии? Или где-то пользователь самостоятельно настраивает механизм расчета?
у меня кстати вопрос куда делась шахматка в 1С 8,2 ??????? я привыкла делать прибыль и проверять все счета только по ней - было всё просто и быстро а теперь немаааааааааааааа или я чего-то не сомотрела#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
Валюша с писав:
Ув. консультанты по 1с 8.2! В 1с 8.2 неправильно формируется Главная книга! 1с показывает движения только по главным счетам ( например "10", "11", "68" и т.д.), а нужно, чтоб формировала движение по всем имеющимся субсчетам (там "104", "112/1" и т.д.) - это как-то можно поправить или програма так разработана?#search#
Отчеты - Главная книга - Закладка Действия - Настройки - Выводить данные по субсчетам кор.счетов (поставьте галочку)-Сформировать
Да все так и делала, но все равно движения показывает по общим счетам, не знаю как правильно обьяснить!. В главной книге (вверху) где пишется по какому счету отражаются движения и пишется название самого счета - пишет все равно основные счета (10, 11, 13 и т.д.), а у меня есть субсчета 131, 132, 112/1 - то по ним отдельно, где бы галочьку не поставила, - не формирует! Я понятно написала? Оксана 1 у Вас по другому?
Helen_Marlen писав:Марина_БИТ!
Спасибо большое за ответ. Но, честно говоря, хотела бы еще уточнить.
По 1 вопросу-ответу: Допустим, у меня для части сотрудников зарплата учитывается на 92, для части на 93, для части на 91.
Для каждого конкретного случая для каждого конкретного сотрудника я выбираю нужную проводку. Но при написании проводки с Дебетом все понятно, а вот Кредит 66/1 - я не должна в субконто заполнять фамилию конкретного сотрудника, правильно ли я поняла?
По 2 вопросу-ответу: А где находится поле "Начисления организаций"?
Программа сама реально рассчитывает отпуск, больничные, премии? Или где-то пользователь самостоятельно настраивает механизм расчета?
Helen_Marlen писав:Марина_БИТ!
Спасибо большое за ответ. Но, честно говоря, хотела бы еще уточнить.
По 1 вопросу-ответу: Допустим, у меня для части сотрудников зарплата учитывается на 92, для части на 93, для части на 91.
Для каждого конкретного случая для каждого конкретного сотрудника я выбираю нужную проводку. Но при написании проводки с Дебетом все понятно, а вот Кредит 66/1 - я не должна в субконто заполнять фамилию конкретного сотрудника, правильно ли я поняла?
По 2 вопросу-ответу: А где находится поле "Начисления организаций"?
Программа сама реально рассчитывает отпуск, больничные, премии? Или где-то пользователь самостоятельно настраивает механизм расчета?
Ответ1. В способе отражения для счета 661 не нужно указывать фамилию сотрудника, тогда эта проводка будет для всех. Аналогично для счета 92 и 92 не нужно указывать подразделение, главное указать статью затрат по структуре декларации и налоговое назначение "Хоз. д-ть", чтобы заполнилась "Декларация о прибыли".
Ответ2. Программа сама расчитывает только оклад и индексацию, остальные начисления нужно указывать вручную.
Чтобы произвести дополнительные начисления необходимо в документе "Начисление ЗП" для конкретного сотрудника указать это начисление и размер, а потом при нажатии кнопки "расчитать" по работнику эта сумма попадает в колонку результат и соответственно в проводки.
Но чтобы правильно добавить дополнительные начисления нужно знать, что указывать в каджом поле, поэтому я вам рекомендую посмотреть как они добавлены в демо версии.
Helen_Marlen писав:Марина_БИТ!
Спасибо большое за ответ. Но, честно говоря, хотела бы еще уточнить.
По 1 вопросу-ответу: Допустим, у меня для части сотрудников зарплата учитывается на 92, для части на 93, для части на 91.
Для каждого конкретного случая для каждого конкретного сотрудника я выбираю нужную проводку. Но при написании проводки с Дебетом все понятно, а вот Кредит 66/1 - я не должна в субконто заполнять фамилию конкретного сотрудника, правильно ли я поняла?
По 2 вопросу-ответу: А где находится поле "Начисления организаций"?
Программа сама реально рассчитывает отпуск, больничные, премии? Или где-то пользователь самостоятельно настраивает механизм расчета?
Helen_Marlen писав:Марина_БИТ!
Спасибо большое за ответ. Но, честно говоря, хотела бы еще уточнить.
По 1 вопросу-ответу: Допустим, у меня для части сотрудников зарплата учитывается на 92, для части на 93, для части на 91.
Для каждого конкретного случая для каждого конкретного сотрудника я выбираю нужную проводку. Но при написании проводки с Дебетом все понятно, а вот Кредит 66/1 - я не должна в субконто заполнять фамилию конкретного сотрудника, правильно ли я поняла?
По 2 вопросу-ответу: А где находится поле "Начисления организаций"?
Программа сама реально рассчитывает отпуск, больничные, премии? Или где-то пользователь самостоятельно настраивает механизм расчета?