Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по ОСВ за Август у меня соблюдается равенство данных ДТ и КТ по БО, а по НУ нет.
Что делаю не так, на что обратить внимание???
Но когда составляю Баланс за 9 мес. там всё ок.
Недавно работаю в 1С, подскажите, плиз.
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
налоговый учет к балансу не имеет никакого отношенияYuliaso писав:Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по ОСВ за Август у меня соблюдается равенство данных ДТ и КТ по БО, а по НУ нет.
Что делаю не так, на что обратить внимание???
Но когда составляю Баланс за 9 мес. там всё ок.
Недавно работаю в 1С, подскажите, плиз.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Подскажите, показатели ДТ и КТ по НУ из ОСВ не должны быть между собой равны? Запуталась окончательно#wall#ArinaArina писав:налоговый учет к балансу не имеет никакого отношенияYuliaso писав:Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по ОСВ за Август у меня соблюдается равенство данных ДТ и КТ по БО, а по НУ нет.
Что делаю не так, на что обратить внимание???
Но когда составляю Баланс за 9 мес. там всё ок.
Недавно работаю в 1С, подскажите, плиз.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
какие-то счета равны, по каким-то могут быть расхождения. а ряд бух.счетов в налоговом учете никак не отражаетсяYuliaso писав:Подскажите, показатели ДТ и КТ по НУ из ОСВ не должны быть между собой равны? Запуталась окончательно#wall#ArinaArina писав:налоговый учет к балансу не имеет никакого отношенияYuliaso писав:Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по ОСВ за Август у меня соблюдается равенство данных ДТ и КТ по БО, а по НУ нет.
Что делаю не так, на что обратить внимание???
Но когда составляю Баланс за 9 мес. там всё ок.
Недавно работаю в 1С, подскажите, плиз.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Для начала... у вас все расходы, которые вы проводите по БУ относятся и к НУ или есть такие, что по БУ - затраты, а по НУ - нет? И вообще, что вы имеете ввиду, когда пишете... показатели ДТ и КТ по НУ из ОСВ не должны быть между собой равны? какие показатели, можно поконкретнее, что вас смущает?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 712
- З нами з: 13 лютого 2012, 01:41
- Дякував (ла): 432 рази
- Подякували: 158 разів
учитывать как стоит - производственноеLumix писав:Проверьте в документе Ввод ОС в эксплуатацию на вкладке "Учетные данные" ячейки "Учитывать как" и "Налоговое назначение"sunny day писав: кажись не было..
не вижу такого док. в восьмерке?
налог. назначение -Необл. НДС, любая хоз
где собака зарыта? что не так? почему с февр. не расчитывалась амортиз.?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
tomassa писав:Для начала... у вас все расходы, которые вы проводите по БУ относятся и к НУ или есть такие, что по БУ - затраты, а по НУ - нет? И вообще, что вы имеете ввиду, когда пишете... показатели ДТ и КТ по НУ из ОСВ не должны быть между собой равны? какие показатели, можно поконкретнее, что вас смущает?[/quoteе
Опыт работы бухом небольшой, поэтому, смущает, чесно говоря, всё#smile3#
Сформировала ОСВ за месяц. Сальдо на конец по БУ по ДТ и КТ равно, а вот по НУ нет.
Все расходы по БУ и НУ признаются, поэтому тут равенство БУ и НУ.
Вообщем запутала и себя и вас.
До меня дошло)
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 150
- З нами з: 13 листопада 2013, 14:00
- Дякував (ла): 52 рази
День добрый. Разрешите, пожалуйста, вопрос. Поступила аванс 311 6811, выписана НН соответствующие проводки, ну а потом это все закрываем актом выполненных работ 361 703, 703 6431.
Ну почему-то счет 6811 так и не закрылся( В чем проблема не могу понять. Помогите!!!!
Ну почему-то счет 6811 так и не закрылся( В чем проблема не могу понять. Помогите!!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Всем доброго утра... Обращаюсь скорее всего к специалистам по 1С. Сразу предупреждаю, что проблема не у меня, а у коллег по цеху... 1С Бухгалтерия (лицензия, обновлена до последнего) не формирует в документах аналитику по налоговому учёту и не формирует декларацию по прибыли. Настройки по НУ везде присутствуют: и в карточках номенклатуры и в учётной политике... прошерстили всё... Причём, в самом документе в закладке "товары" налоговое назначение выводится и видится, что всё в порядке, а в аналитику (ДтКт) - не выводится...
Бухучёт формирует, вопросов нет... Деку по НДС и все остальные отчёты - тоже... А что касается прибыли - пустота...
Хотя бы навскидку, чтобы это могло быть... Я полагаю, что что-то... где-то... слетело в конфигурации...
Бухучёт формирует, вопросов нет... Деку по НДС и все остальные отчёты - тоже... А что касается прибыли - пустота...
Хотя бы навскидку, чтобы это могло быть... Я полагаю, что что-то... где-то... слетело в конфигурации...
-
- Профи
- Повідомлень: 36
- З нами з: 15 жовтня 2014, 09:56
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 4 рази
Леля Александровна писав:День добрый. Разрешите, пожалуйста, вопрос. Поступила аванс 311 6811, выписана НН соответствующие проводки, ну а потом это все закрываем актом выполненных работ 361 703, 703 6431.
Ну почему-то счет 6811 так и не закрылся( В чем проблема не могу понять. Помогите!!!!
Гроші прийли на 6811, а акт закритй 361. В акті закладка счета учета ,поставити 6811 замість 6811.