В б/у Дт 949 Кт 6412 на сумму уточнения.Yuliaso писав:Мне сняли кредит потому что поставщик не зарегистрировал НН, их было несколько в Июле, штук 5 не меньше.Lumix писав:Надо смотреть по какой из хозопераций Вы доначисляли ПДВ и подавали УР...Yuliaso писав: Со штрафом и пеней всё поняла, а с НДС по УР что делать????
Он у меня ложиться как предоплата по 6412
Куда смотреть, что делать, как проводить?
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Оракул
- Повідомлень: 247
- З нами з: 06 лютого 2013, 02:42
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 101 раз
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Большое человеческое спасибо от начинающего неопытного бухгалтера!Lumix писав:В б/у Дт 949 Кт 6412 на сумму уточнения.Yuliaso писав:Мне сняли кредит потому что поставщик не зарегистрировал НН, их было несколько в Июле, штук 5 не меньше.Lumix писав: Надо смотреть по какой из хозопераций Вы доначисляли ПДВ и подавали УР...
Куда смотреть, что делать, как проводить?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 УТП правильно ввести РК от поставщика на смену номенклатуры.
Мы перечислили предоплату условно 1000 грн., получили НН. Товара нам отгрузили на 500 грн.
На оставшиеся 500 грн мы взяли совершенно другой товар, не тот за который была перечислена предоплата.
Поставщик дал мне РК на -500 и новую НН +500 на новый товар.
Вопрос: Как теперь всё правильно отобразить в 1С???
С новой НН вопросов нет, ввожу её на основании Поступления товаров и услуг.
РК на -500 вводила на основании Счёта от Поставщика, т.к. на основании НН на предоплату не могу ввести РК нет даже кнопочки ввести на основании.
Теперь по РК на -500 у меня при формировании Отчёта Ожидаемый и подтверждённый НДС приобретений вообще всё некрасиво получается.
Рисует мне по Колонке ВОЗВРАТ Підтверджений ПДВ 500 и тут же рядом колонка НЕ Підтверджений ПДВ -500, и в колонке ПОСТУПЛЕНИЕ там где НЕ Підтверджений ПДВ у меня - 500
Запуталась окончательно, что я не так сделала?
Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 УТП правильно ввести РК от поставщика на смену номенклатуры.
Мы перечислили предоплату условно 1000 грн., получили НН. Товара нам отгрузили на 500 грн.
На оставшиеся 500 грн мы взяли совершенно другой товар, не тот за который была перечислена предоплата.
Поставщик дал мне РК на -500 и новую НН +500 на новый товар.
Вопрос: Как теперь всё правильно отобразить в 1С???
С новой НН вопросов нет, ввожу её на основании Поступления товаров и услуг.
РК на -500 вводила на основании Счёта от Поставщика, т.к. на основании НН на предоплату не могу ввести РК нет даже кнопочки ввести на основании.
Теперь по РК на -500 у меня при формировании Отчёта Ожидаемый и подтверждённый НДС приобретений вообще всё некрасиво получается.
Рисует мне по Колонке ВОЗВРАТ Підтверджений ПДВ 500 и тут же рядом колонка НЕ Підтверджений ПДВ -500, и в колонке ПОСТУПЛЕНИЕ там где НЕ Підтверджений ПДВ у меня - 500
Запуталась окончательно, что я не так сделала?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Не знаю, как в УТП, а в Бухгалтерии - на основании плат. поручения... Но я делаю ещё тупее... Копирую НН, которая выписана по предоплате и корректируется, в закладке "операция" нахожу расчёт корректировки и ставлю циферки вручную с минусом...
У меня другой вопрос к вам... А вы уверены, что они вам должны дать РК на -500 + НН на +500?... Я бы задумалась... и попросила бы только РК. Одна строчка на товар А с "-" другая на товар Б - с "+"... Что-то я не наблюдаю у вас оснований для выписки второй НН...
НН выписывается только по первому событию, а на изменения цены, кол-ва, номенклатуры - РК... А у вас получается выписана НН на первое событие, а потом ещё кусочек и на второе... Смотрите сами, но налоговики на это уже обращают внимание... и всё больше появляется разъяснений на этот счёт и даже судебной практики...
Вот цитата из одной консультации...
Как говорят налоговики в ЕБНЗ (код 130.10), смена номенклатуры товаров также является изменением суммы компенсации их стоимости, поскольку один вид товаров количеством или стоимостью уменьшается, а другой на соответствующую сумму увеличивается. В условиях, когда на момент оплаты номенклатура авансируемого товара из договора (спецификаций) и прочих документов со всей однозначностью не следует, то поставщик все равно вынужден выписать налоговую накладную, самостоятельно определив номенклатуру поставляемого товара (услуг).
В дальнейшем (в момент фактической отгрузки) при изменении номенклатуры поставляемых товаров (услуг)необходимо выписать РК к такой налоговой накладной.
У меня другой вопрос к вам... А вы уверены, что они вам должны дать РК на -500 + НН на +500?... Я бы задумалась... и попросила бы только РК. Одна строчка на товар А с "-" другая на товар Б - с "+"... Что-то я не наблюдаю у вас оснований для выписки второй НН...
НН выписывается только по первому событию, а на изменения цены, кол-ва, номенклатуры - РК... А у вас получается выписана НН на первое событие, а потом ещё кусочек и на второе... Смотрите сами, но налоговики на это уже обращают внимание... и всё больше появляется разъяснений на этот счёт и даже судебной практики...
Вот цитата из одной консультации...
Как говорят налоговики в ЕБНЗ (код 130.10), смена номенклатуры товаров также является изменением суммы компенсации их стоимости, поскольку один вид товаров количеством или стоимостью уменьшается, а другой на соответствующую сумму увеличивается. В условиях, когда на момент оплаты номенклатура авансируемого товара из договора (спецификаций) и прочих документов со всей однозначностью не следует, то поставщик все равно вынужден выписать налоговую накладную, самостоятельно определив номенклатуру поставляемого товара (услуг).
В дальнейшем (в момент фактической отгрузки) при изменении номенклатуры поставляемых товаров (услуг)необходимо выписать РК к такой налоговой накладной.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Я бы и рада получить нулевой Расчёт корректировки, и более того, скажу вам я долго и нудно уговаривала Поставщика сделать именно так, НО они так не делают. Факт остаётся фактом уже есть РК на - и новая НН +tomassa писав:Не знаю, как в УТП, а в Бухгалтерии - на основании плат. поручения... Но я делаю ещё тупее... Копирую НН, которая выписана по предоплате и корректируется, в закладке "операция" нахожу расчёт корректировки и ставлю циферки вручную с минусом...
У меня другой вопрос к вам... А вы уверены, что они вам должны дать РК на -500 + НН на +500?... Я бы задумалась... и попросила бы только РК. Одна строчка на товар А с "-" другая на товар Б - с "+"... Что-то я не наблюдаю у вас оснований для выписки второй НН...
НН выписывается только по первому событию, а на изменения цены, кол-ва, номенклатуры - РК... А у вас получается выписана НН на первое событие, а потом ещё кусочек и на второе... Смотрите сами, но налоговики на это уже обращают внимание... и всё больше появляется разъяснений на этот счёт и даже судебной практики...
Вот цитата из одной консультации...
Как говорят налоговики в ЕБНЗ (код 130.10), смена номенклатуры товаров также является изменением суммы компенсации их стоимости, поскольку один вид товаров количеством или стоимостью уменьшается, а другой на соответствующую сумму увеличивается. В условиях, когда на момент оплаты номенклатура авансируемого товара из договора (спецификаций) и прочих документов со всей однозначностью не следует, то поставщик все равно вынужден выписать налоговую накладную, самостоятельно определив номенклатуру поставляемого товара (услуг).
В дальнейшем (в момент фактической отгрузки) при изменении номенклатуры поставляемых товаров (услуг)необходимо выписать РК к такой налоговой накладной.
И самое главгое в 1С 8.2 УТП технически не возможно провести нулевой РК. Поправьте меня если я ошибаюсь, но поддержка из 1С утверждает что только через РК - и новая НН+
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
не знаю, что там за заморочки в УТП, а в 1С-Бухгалтерии нулевые РК без проблем проводятся.Yuliaso писав:Я бы и рада получить нулевой Расчёт корректировки, и более того, скажу вам я долго и нудно уговаривала Поставщика сделать именно так, НО они так не делают. Факт остаётся фактом уже есть РК на - и новая НН +tomassa писав:Не знаю, как в УТП, а в Бухгалтерии - на основании плат. поручения... Но я делаю ещё тупее... Копирую НН, которая выписана по предоплате и корректируется, в закладке "операция" нахожу расчёт корректировки и ставлю циферки вручную с минусом...
У меня другой вопрос к вам... А вы уверены, что они вам должны дать РК на -500 + НН на +500?... Я бы задумалась... и попросила бы только РК. Одна строчка на товар А с "-" другая на товар Б - с "+"... Что-то я не наблюдаю у вас оснований для выписки второй НН...
НН выписывается только по первому событию, а на изменения цены, кол-ва, номенклатуры - РК... А у вас получается выписана НН на первое событие, а потом ещё кусочек и на второе... Смотрите сами, но налоговики на это уже обращают внимание... и всё больше появляется разъяснений на этот счёт и даже судебной практики...
Вот цитата из одной консультации...
Как говорят налоговики в ЕБНЗ (код 130.10), смена номенклатуры товаров также является изменением суммы компенсации их стоимости, поскольку один вид товаров количеством или стоимостью уменьшается, а другой на соответствующую сумму увеличивается. В условиях, когда на момент оплаты номенклатура авансируемого товара из договора (спецификаций) и прочих документов со всей однозначностью не следует, то поставщик все равно вынужден выписать налоговую накладную, самостоятельно определив номенклатуру поставляемого товара (услуг).
В дальнейшем (в момент фактической отгрузки) при изменении номенклатуры поставляемых товаров (услуг)необходимо выписать РК к такой налоговой накладной.
И самое главгое в 1С 8.2 УТП технически не возможно провести нулевой РК. Поправьте меня если я ошибаюсь, но поддержка из 1С утверждает что только через РК - и новая НН+
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Как вы проводите??? Расскажите пожалуйста! Мы сейчас на поддержке в 1С, так мне консультанты говорят что нулевые РК в УТП 8.2 никак не проводяться. Я правда недавно работаю в 1С, поэтому прошу помощи подскажите ради Бога как вы их проводите!ArinaArina писав:не знаю, что там за заморочки в УТП, а в 1С-Бухгалтерии нулевые РК без проблем проводятся.Yuliaso писав:Я бы и рада получить нулевой Расчёт корректировки, и более того, скажу вам я долго и нудно уговаривала Поставщика сделать именно так, НО они так не делают. Факт остаётся фактом уже есть РК на - и новая НН +tomassa писав:Не знаю, как в УТП, а в Бухгалтерии - на основании плат. поручения... Но я делаю ещё тупее... Копирую НН, которая выписана по предоплате и корректируется, в закладке "операция" нахожу расчёт корректировки и ставлю циферки вручную с минусом...
У меня другой вопрос к вам... А вы уверены, что они вам должны дать РК на -500 + НН на +500?... Я бы задумалась... и попросила бы только РК. Одна строчка на товар А с "-" другая на товар Б - с "+"... Что-то я не наблюдаю у вас оснований для выписки второй НН...
НН выписывается только по первому событию, а на изменения цены, кол-ва, номенклатуры - РК... А у вас получается выписана НН на первое событие, а потом ещё кусочек и на второе... Смотрите сами, но налоговики на это уже обращают внимание... и всё больше появляется разъяснений на этот счёт и даже судебной практики...
Вот цитата из одной консультации...
Как говорят налоговики в ЕБНЗ (код 130.10), смена номенклатуры товаров также является изменением суммы компенсации их стоимости, поскольку один вид товаров количеством или стоимостью уменьшается, а другой на соответствующую сумму увеличивается. В условиях, когда на момент оплаты номенклатура авансируемого товара из договора (спецификаций) и прочих документов со всей однозначностью не следует, то поставщик все равно вынужден выписать налоговую накладную, самостоятельно определив номенклатуру поставляемого товара (услуг).
В дальнейшем (в момент фактической отгрузки) при изменении номенклатуры поставляемых товаров (услуг)необходимо выписать РК к такой налоговой накладной.
И самое главгое в 1С 8.2 УТП технически не возможно провести нулевой РК. Поправьте меня если я ошибаюсь, но поддержка из 1С утверждает что только через РК - и новая НН+
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
Если Вы про входящую НН, то вообще непонятно в чем проблема.Yuliaso писав: Как вы проводите??? Расскажите пожалуйста! Мы сейчас на поддержке в 1С, так мне консультанты говорят что нулевые РК в УТП 8.2 никак не проводяться. Я правда недавно работаю в 1С, поэтому прошу помощи подскажите ради Бога как вы их проводите!
Заполняете 2 строки: 1-я все суммы с минусом. 2-я те же суммы с плюсом
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Yuliaso писав: Я бы и рада получить нулевой Расчёт корректировки, и более того, скажу вам я долго и нудно уговаривала Поставщика сделать именно так, НО они так не делают.
1.Факт остаётся фактом уже есть РК на - и новая НН +
2. И самое главгое в 1С 8.2 УТП технически не возможно провести нулевой РК. Поправьте меня если я ошибаюсь, но поддержка из 1С утверждает что только через РК - и новая НН+
1. За этот факт при проверке вам могут снять НК по НН, поскольку она выписана необоснованно... Как вариант выхода из положения - дод. 8...
2. Есть сомнения на этот счёт... но утверждать ничего не могу... Может кто-то из коллег, работающих в УТП, подключится к обсуждению...
Но в вашем случае РК всё равно не нулевой, так что должно всё провестись...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Информация от 1С - обновления на 8.2 Бухгалтерия ожидаются не раньше 02.12.14.
А новые НН - с декабря.
С каждым днем все радостнее жить!
А новые НН - с декабря.
С каждым днем все радостнее жить!