1. Регистрация 1й накладнойYuliaso писав:Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 УТП правильно ввести РК от поставщика на смену номенклатуры.
Мы перечислили предоплату условно 1000 грн., получили НН. Товара нам отгрузили на 500 грн.
На оставшиеся 500 грн мы взяли совершенно другой товар, не тот за который была перечислена предоплата.
Поставщик дал мне РК на -500 и новую НН +500 на новый товар.
Вопрос: Как теперь всё правильно отобразить в 1С???
С новой НН вопросов нет, ввожу её на основании Поступления товаров и услуг.
РК на -500 вводила на основании Счёта от Поставщика, т.к. на основании НН на предоплату не могу ввести РК нет даже кнопочки ввести на основании.
Теперь по РК на -500 у меня при формировании Отчёта Ожидаемый и подтверждённый НДС приобретений вообще всё некрасиво получается.
Рисует мне по Колонке ВОЗВРАТ Підтверджений ПДВ 500 и тут же рядом колонка НЕ Підтверджений ПДВ -500, и в колонке ПОСТУПЛЕНИЕ там где НЕ Підтверджений ПДВ у меня - 500
Запуталась окончательно, что я не так сделала?
2. Вводите на основании Вашего платежного поручения еще раз Регистрация входящего налогового документа с видом операции "Расчет корректировка", в который подтягиваете данные 1й НН. Все должно получиться.