YuliyaDol писав:сформировала ПП на оплату налогов и ЕСВ на основании предварительного расчета (аванса). все суммы перенесены правильно, но не проводится ни одна платежка "не совпадает сумма документа и суммы по налогам". в чем причина? платежка на перечисление зп провелась.[/quot
на основании документа выплата зарплаты , который сформирован как аванс по предварительному расчету, налоги в нем рассчитаны, вы формируете ПП, суммы подтягиваются сами, как они могут не совпадать?
потому и спрашиваю. Все перепровела, суммы сверила, меняла время проведения документов, даже на калькуляторе пересчитала. В чем может быть причина?
удалите платежки и сделайте заново
вы видите суммы налогов в документе выплата зарплаты?
Подскажите, пожалуйста, в начислении зпл не отражается льгота по НДФЛ. У сотрудника 3-е детей. Заявление на льготу внесла, данные детей внесла. Жена в декрете, поэтому льготой имеет право пользоваться муж (наш сотрудник), облагаемый доход для льготы умножается на 3 (2470*3), у него оклад 3800.
Где-то нужно еще что-то указать?
-Latka- писав:
потому и спрашиваю. Все перепровела, суммы сверила, меняла время проведения документов, даже на калькуляторе пересчитала. В чем может быть причина?
удалите платежки и сделайте заново
вы видите суммы налогов в документе выплата зарплаты?
удалила, сделала заново, суммы вижу, в ПП перенесены правильно, но опять пишет такую же байду
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Начисляю больничные по беременности и родам, декретный отпуск впервые, да еще и себе)) Все статьи читала по поводу сумм начислений, приказов, отчетности, работы с соц страхом, а по поводу начисления всего этого в 1 с не нашла((( я так поняла, что нужно создавать вид начислений новый. начала создавать и запуталась...
Помогите, пожалуйста. С чего начинать, как все это отразить в 1 с, как сделать так чтоб я потом в следующих начислениях по ЗП не появлялась?)
У меня 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2., а больничный должна получить на руки 19 апреля (но там дата открытия с 16 апреля).
Заранее спасибо#blush#
Pip4ik писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Начисляю больничные по беременности и родам, декретный отпуск впервые, да еще и себе)) Все статьи читала по поводу сумм начислений, приказов, отчетности, работы с соц страхом, а по поводу начисления всего этого в 1 с не нашла((( я так поняла, что нужно создавать вид начислений новый. начала создавать и запуталась...
Помогите, пожалуйста. С чего начинать, как все это отразить в 1 с, как сделать так чтоб я потом в следующих начислениях по ЗП не появлялась?)
У меня 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2., а больничный должна получить на руки 19 апреля (но там дата открытия с 16 апреля).
Заранее спасибо#blush#
Погано шукаєте.
"больничные по беременности и родам" це по суті лікарняні за рахунок ФСС. Лікарняні в 1С Бухгалтерія для України
Зверніть увагу - сума лікарняних вказується в документі «Начисление заработной платы работникам организации» окремими рядками за кожний місяць нарахування. Наприклад нараховуємо в квітні, лікарняні 126 днів, тоді буде 4 рядки з видом нарахування "лікарняні за рахунок ФСС": квітень-липень.
Pip4ik писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Начисляю больничные по беременности и родам, декретный отпуск впервые, да еще и себе)) Все статьи читала по поводу сумм начислений, приказов, отчетности, работы с соц страхом, а по поводу начисления всего этого в 1 с не нашла((( я так поняла, что нужно создавать вид начислений новый. начала создавать и запуталась...
Помогите, пожалуйста. С чего начинать, как все это отразить в 1 с, как сделать так чтоб я потом в следующих начислениях по ЗП не появлялась?)
У меня 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2., а больничный должна получить на руки 19 апреля (но там дата открытия с 16 апреля).
Заранее спасибо#blush#
Погано шукаєте.
"больничные по беременности и родам" це по суті лікарняні за рахунок ФСС. Лікарняні в 1С Бухгалтерія для України
Зверніть увагу - сума лікарняних вказується в документі «Начисление заработной платы работникам организации» окремими рядками за кожний місяць нарахування. Наприклад нараховуємо в квітні, лікарняні 126 днів, тоді буде 4 рядки з видом нарахування "лікарняні за рахунок ФСС": квітень-липень.
Спасибо) а дальше?) как сделать, чтоб я не появлялась в следующих начислениях по ЗП? Перемещением кадров?? только вот куда...?
я сделала так:
создала Перемещ кадров от 16.04.18, во второй табл части указала двумя строчками 1 - Лікарняні по ваг та полог, действие "Начать", 2 - Оклад по дням, действие "Прекратить".
Но в Док Начисл з п, к примеру за май, моё имя все равно появляется и с ошибкой, что нет базовіх начислений по такому сотруднику...
Как меня отправить в отпуск по беременности и родам...? Что еще создавать...?#wall#
Подскажите, пожалуйста при выплате зарплаты за месяц формирую "ведомость на выплату через банк" ,указываю "очередная выплата",но ФОТ не считает. Как его посчитать? нужно создать еще отдельно ведомость и выбрать " перечисление взносов ФОТ(очередная) или как правильно?
Подскажите, пожалуйста при выплате зарплаты за месяц формирую "ведомость на выплату через банк" ,указываю "очередная выплата",но ФОТ не считает. Как его посчитать? нужно создать еще отдельно ведомость и выбрать " перечисление взносов ФОТ(очередная) или как правильно?
Правильно сначала начислять зарплату ("Начисление зарплаты работникам организаций"), а уже потом выплачивать.