Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Знаток
- Повідомлень: 15
- З нами з: 28 лютого 2015, 10:02
- Подякували: 1 раз
Может кто-то знает почему в1С зарплату считает правильно, а аванс делаю аванс (за попереднім розрахунком) начисляет но налоги не считает
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 17 січня 2015, 18:12
- Дякував (ла): 8 разів
как в 1С "продать" товар в услуге?!
Имеется в виду следующее: мы занимаемся монтажом и ремонтом электросетей в квартирах, частных домах и и т.д. Для своей работы покупаем лампочки, провод, крепление и прочее. Вопрос: как в 1с правильно прописать и провести как "Услуги" по установке люстр и учесть в этой услуге использованные лампы, которые по программе проведены и приняты на основной склад организации, но которые как отдельную позицию "Товары" (вкладка "Товары" в "Продажа-Реализация товаров и услуг-"Добавить новый") и, соответственно, в распечатываемом "Акте про оказание услуг" фигурировать не должны?!
Имеется в виду следующее: мы занимаемся монтажом и ремонтом электросетей в квартирах, частных домах и и т.д. Для своей работы покупаем лампочки, провод, крепление и прочее. Вопрос: как в 1с правильно прописать и провести как "Услуги" по установке люстр и учесть в этой услуге использованные лампы, которые по программе проведены и приняты на основной склад организации, но которые как отдельную позицию "Товары" (вкладка "Товары" в "Продажа-Реализация товаров и услуг-"Добавить новый") и, соответственно, в распечатываемом "Акте про оказание услуг" фигурировать не должны?!
Можно через производство. С помощью документа "Отчет производства за смену" списать материалы в себестоимость услуги, и документом "Акт об оказании производственных услуг" оказать услугуIvan_Rabin писав:как в 1С "продать" товар в услуге?!
Имеется в виду следующее: мы занимаемся монтажом и ремонтом электросетей в квартирах, частных домах и и т.д. Для своей работы покупаем лампочки, провод, крепление и прочее. Вопрос: как в 1с правильно прописать и провести как "Услуги" по установке люстр и учесть в этой услуге использованные лампы, которые по программе проведены и приняты на основной склад организации, но которые как отдельную позицию "Товары" (вкладка "Товары" в "Продажа-Реализация товаров и услуг-"Добавить новый") и, соответственно, в распечатываемом "Акте про оказание услуг" фигурировать не должны?!
Налоги рассчитываются документом "Зарплата к выплате организации"Герда7777777 писав:Может кто-то знает почему в1С зарплату считает правильно, а аванс делаю аванс (за попереднім розрахунком) начисляет но налоги не считает
Документом "Начисление заработной платы" с птичкой "Предварительный расчет" рассчитывается только сумма аванса, а документом "Зарплата к выплате организации" подготавливается ведомость к выплате и начисляются налоги.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Добрый день!Smile
Программа Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.26.1)
Подскажите, нужно в программе сделать уточняющие отчёты.
Ситуация такая: необходимо уточнить декабрьский и январский отчеты по НДС. Дело в том что в январе были учтены декабрськие НН, а сейчас это нужно исправить, исключив их и включив в декабрский отчет. В результате, в декабре вместо ндс к уплате, появиться минус, в январе, с исключением декабрських нн будет тоже минус.
как это сделать в 1с 8.2, уточнить декабрь у меня получилась, я в нужных НН вписала пометку Включено в УР декабря. Как сформировать правильно УР января, при заполнении у меня нечего не меняеться#wall#
Программа Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.26.1)
Подскажите, нужно в программе сделать уточняющие отчёты.
Ситуация такая: необходимо уточнить декабрьский и январский отчеты по НДС. Дело в том что в январе были учтены декабрськие НН, а сейчас это нужно исправить, исключив их и включив в декабрский отчет. В результате, в декабре вместо ндс к уплате, появиться минус, в январе, с исключением декабрських нн будет тоже минус.
как это сделать в 1с 8.2, уточнить декабрь у меня получилась, я в нужных НН вписала пометку Включено в УР декабря. Как сформировать правильно УР января, при заполнении у меня нечего не меняеться#wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Не знаю, что именно у вас не меняется... Попробую чисто технически...ЗаИр писав:Добрый день!Smile
Программа Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.26.1)
Подскажите, нужно в программе сделать уточняющие отчёты.
Ситуация такая: необходимо уточнить декабрьский и январский отчеты по НДС. Дело в том что в январе были учтены декабрськие НН, а сейчас это нужно исправить, исключив их и включив в декабрский отчет. В результате, в декабре вместо ндс к уплате, появиться минус, в январе, с исключением декабрських нн будет тоже минус.
как это сделать в 1с 8.2, уточнить декабрь у меня получилась, я в нужных НН вписала пометку Включено в УР декабря. Как сформировать правильно УР января, при заполнении у меня нечего не меняеться#wall#
1. В УР января из раздела НК вы уберёте декабрьские НН
2. в УР перенесётся стр. 20.2 из уточнёнки за декабрь...
А там уж арифметически смотрите сами, что поменяется, а что нет...
В карточкі працівника в мене діти занесені, і заява на застосування соц. пільги галочка Актуально, а в розрахунок ЗП не підтягує... Я щось не так зробила?ArinaArina писав:кадры - физические лица - открыли карточку работника - вкладка - расчет зарплаты - состав семьи заполнитьПерлін писав:Допоможіть, плиз. Де в 8 проставити кількість дітей щоб правильно рахувало пільгу по ПДФО?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Спасибо) Я поняла в январский НН стоит тоже поставить значение включено в УР января. Теперь главное не запутаться. Подскажите, если в декабре у меня было +43 к уплате, и отчет состоял из дек-и и прил-я №5, а после уточнения появиться - минус 5270,00 грн. то УР также будет состоять из уточн. деки и прил-я №5? А в январе мне нужно этот минус перенести в строку 20.2, кроме Прил-я № 5, заполняються ещё какие то прил-я, например № 2 или № 3? Этот минус мы хотим учитывать как НК. Извиняюсь заранее за глупые вопросы. Просто впервые сталкиваюсь с отрицательным НДС(tomassa писав:Не знаю, что именно у вас не меняется... Попробую чисто технически...ЗаИр писав:Добрый день!Smile
Программа Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.26.1)
Подскажите, нужно в программе сделать уточняющие отчёты.
Ситуация такая: необходимо уточнить декабрьский и январский отчеты по НДС. Дело в том что в январе были учтены декабрськие НН, а сейчас это нужно исправить, исключив их и включив в декабрский отчет. В результате, в декабре вместо ндс к уплате, появиться минус, в январе, с исключением декабрських нн будет тоже минус.
как это сделать в 1с 8.2, уточнить декабрь у меня получилась, я в нужных НН вписала пометку Включено в УР декабря. Как сформировать правильно УР января, при заполнении у меня нечего не меняеться#wall#
1. В УР января из раздела НК вы уберёте декабрьские НН
2. в УР перенесётся стр. 20.2 из уточнёнки за декабрь...
А там уж арифметически смотрите сами, что поменяется, а что нет...
-
- Гуру
- Повідомлень: 88
- З нами з: 28 травня 2012, 03:26
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 7 разів
Добрый день. Где можно в 1с 8.2 указать код филии покупателя, чтоб при выгрузке налоговой в формат хml в структуре был код филии.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Вы правы, здесь сейчас важно не запутаться... Будьте внимательны... Я с вашей ситуацией, кажется, запуталась... #smile3# Я правильно поняла, что УР за декабрь вы ещё не сдали?ЗаИр писав: Спасибо) Я поняла в январский НН стоит тоже поставить значение включено в УР января. Теперь главное не запутаться. Подскажите, если в декабре у меня было +43 к уплате, и отчет состоял из дек-и и прил-я №5, а после уточнения появиться - минус 5270,00 грн. то УР также будет состоять из уточн. деки и прил-я №5? А в январе мне нужно этот минус перенести в строку 20.2, кроме Прил-я № 5, заполняються ещё какие то прил-я, например № 2 или № 3? Этот минус мы хотим учитывать как НК. Извиняюсь заранее за глупые вопросы. Просто впервые сталкиваюсь с отрицательным НДС(
Тогда концепция несколько меняется... Ситуация сейчас несколько сложная...
Есть нюансы...
1. По старой форме вам сдать УР уже не удастся... А новая форма.... #wall# Толком в ней ещё не разобрались... Может вам стоит немного подождать с уточнёнкой?
2. Пока не совсем понятно, как отрицательное значение НДС из УР предыдущих периодов будет переноситься в текущую деку... Есть предположение, что прямиком из УР за декабрь - в деку за февраль, март и т.д. И тогда результаты УР за декабрь и январь по отдельности попадут в деку марта... А если, как раньше, тогда результат декабря - в январь, результат января - в февраль и т.д. Ждём мнения ГФС...
3. Если вы сейчас будете сдавать какие-либо УР, то они подтянутся только в деку марта... А до конца марта ещё время есть... Может что-то прояснится...
4. И ещё одно сомнение появилось... А что если уточнение нужно начинать с января. Сначала оттуда вытащить декабрьские НН, а уж потом втаскивать их в декабрь... ???
Но тогда вопрос: что будет с результатом января после уточнения? Меняется последовательность, меняется результат...
Простите...#blush# , я правда уже сомневаюсь, как лучше сделать...
Может более опытные коллеги в вопросе сдачи УР что-то подскажут... У меня в этом смысле опыт тоже не очень... слава Богу... Правда... весь опыт - всё равно коту под хвост... С этого года - всё иначе...
П.С. А здесь