Уточненка(проводки в 1 с 7)
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 02 лютого 2012, 09:48
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11 травня 2011, 03:27
- Дякував (ла): 560 разів
- Подякували: 522 рази
штраф отнесите на 948-311, а остальное как обычноТанита писав:Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Вы - это поставщик? Или вы покупатель, непонятно...Танита писав:Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 02 лютого 2012, 09:48
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Я-"пострадавшая сторона"покупатель,прошу совета ,правильно ли я отображаю операцию в программе 1 с 7 с приходной накладной ,с которой снят налоговый кредит от поставщика ,а именно :в прих накл.ставлю галочку "нет налогового кредита",в налоговой накладной снимаю галочку с "для совершения облагаемых налогом операций" ???Нужны ли еще какие-то дополнительные проводки???
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
- Дякував (ла): 256 разів
- Подякували: 110 разів
Если по этой приходной накладной налоговой не будет, то я бы сделала так: накладную провожу как обычно, а проводку по НДС , что сделала программа при проведении документа, через ОПЕРАЦИЯ, сделала бы красным и потом уже эту же сумму отнесла на 94 счет. Ну а в декларации покажите эту сумму в 11 строке
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
- Дякував (ла): 256 разів
- Подякували: 110 разів