Уточненка(проводки в 1 с 7)

Продукти компанії 1С
Танита
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 02 лютого 2012, 09:48
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Танита »

Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 560 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

Танита писав:Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
штраф отнесите на 948-311, а остальное как обычно

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Танита писав:Здравствуйте всем участникам форума!!Очень нужна помощь опытных бухгалтеров...Поставщик забыл зарегить в 20-дневный срок налоговую накладную на сумму НДС свыше 10тыс.Поставщик старый,проверенный,но- "все мы люди".. Уточнека с дод 5 сдалась,сумма перечислена,штраф 3% уплачен....Подскажите пожалуйста,как все это отобразить в 1 С7,нужны ли какие-то бухсправки,какая проводка по штрафу,что делать с этой приходной,где поставить или убрать галочку,куда отнести НДС,и как показать эту операцию в Деке о прибыли..?(события в текущем квартале).Заранее спасибо..
Вы - это поставщик? Или вы покупатель, непонятно...

Танита
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 02 лютого 2012, 09:48
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Танита »

Я-"пострадавшая сторона"покупатель,прошу совета ,правильно ли я отображаю операцию в программе 1 с 7 с приходной накладной ,с которой снят налоговый кредит от поставщика ,а именно :в прих накл.ставлю галочку "нет налогового кредита",в налоговой накладной снимаю галочку с "для совершения облагаемых налогом операций" ???Нужны ли еще какие-то дополнительные проводки???

Танита
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 02 лютого 2012, 09:48
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Танита »

люди!!!Отзовитесь!!!Нужна помощь начинающим!!!!Как правильно оприходовать такие приходы???

Танита
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 02 лютого 2012, 09:48
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Танита »

Напишите хоть что-нибудь и кто-нибудь..

buhgalter4p
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
Дякував (ла): 256 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення buhgalter4p »

Если по этой приходной накладной налоговой не будет, то я бы сделала так: накладную провожу как обычно, а проводку по НДС , что сделала программа при проведении документа, через ОПЕРАЦИЯ, сделала бы красным и потом уже эту же сумму отнесла на 94 счет. Ну а в декларации покажите эту сумму в 11 строке

buhgalter4p
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
Дякував (ла): 256 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення buhgalter4p »

Да, штрафная санкция Дт94Кт6415

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”