ввод остатков в 1С 8.2.
-
- Гений
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25 травня 2009, 16:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 52 рази
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 24 лютого 2012, 13:56
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 28 разів
операцией не в каждом случае получится.
в конфигурации УТП не только бух учет, но и управленчский учет. и отчеты многие строятся на регистрах накопления. именно поэтому остатки необходимо вводить с учетом того, на каких регистрах зависнут остатки.
Допустим, Тати вводит остатки на 1 марта по счету 661 - значит у нее не только будет проводка Дт 00 Кт 661, но и запись в регистрах накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций", "Взаиморасчеты по НДФЛ", "Взаиморасчеты по взносам в фонды", регистрах расчета "Взносы в фонды", "Отражение зарплаты органиаций в регл учете", "Начисления".
Поэтому принимайте во внимание и эти моменты )))
п.с. привела пример по ЗП, т.к. затратные счета и регистры по идее на 1 марта должны быть закрыты на 7 класс счетов
в конфигурации УТП не только бух учет, но и управленчский учет. и отчеты многие строятся на регистрах накопления. именно поэтому остатки необходимо вводить с учетом того, на каких регистрах зависнут остатки.
Допустим, Тати вводит остатки на 1 марта по счету 661 - значит у нее не только будет проводка Дт 00 Кт 661, но и запись в регистрах накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций", "Взаиморасчеты по НДФЛ", "Взаиморасчеты по взносам в фонды", регистрах расчета "Взносы в фонды", "Отражение зарплаты органиаций в регл учете", "Начисления".
Поэтому принимайте во внимание и эти моменты )))
п.с. привела пример по ЗП, т.к. затратные счета и регистры по идее на 1 марта должны быть закрыты на 7 класс счетов
-
- Гений
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25 травня 2009, 16:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 52 рази
В даному конкретному випадку можна обійтись і операцією.
про регістри я в курсі
про регістри я в курсі
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
Помогите пожалуйста разобраться вот с чем: вношу дебетовые остатки по счетам 651, 641(НДФЛ) документом "ввод начальных остатков по зарплате", всё проводит, в журнале проводок вижу проводку Дт00 Кт 651 с минусом. А когда делаю оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам, то остатков на этих счетах(651 и 641) нет. Что я не так делаю?
-
- Гений
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25 травня 2009, 16:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 52 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.capitoshko писав:де ви це робите? в якій конфігурації?
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2011 (1.2.6.1) (
Copyright © ООО "1C", 2007-2011
(
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519) Скопировала всё, что было о программе
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 24 лютого 2012, 13:56
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 28 разів
воспроизвела Ваши действия, у меня в оборотно-сальдовой дебетовый остаток на конец периода есть.И.О. писав:Помогите пожалуйста разобраться вот с чем: вношу дебетовые остатки по счетам 651, 641(НДФЛ) документом "ввод начальных остатков по зарплате", всё проводит, в журнале проводок вижу проводку Дт00 Кт 651 с минусом. А когда делаю оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам, то остатков на этих счетах(651 и 641) нет. Что я не так делаю?
проверьте период, за который формируете оборотно-сальдовую, проверьте дату, которой вводили остатки.