В 1С 7.7 сделала документ "Начисление износа". Он сделал проводку Дт791 Кт131
Мне нужно что б амортизация закрывалась на 91 сч. как это можно исправить?
Амортизация
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17 січня 2010, 05:54
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 1085 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
і в мене такі проведення робить після оновлення програми і в номенклатурі рах. 92 стоїть, так я потім просто вручну цифри переставляю в звітності і все, бо як не старалася виправити нічого не виходитьIN_NOCHKA писав:В 1С 7.7 сделала документ "Начисление износа". Он сделал проводку Дт791 Кт131
Мне нужно что б амортизация закрывалась на 91 сч. как это можно исправить?
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 29 квітня 2009, 23:36
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 4 рази
Обнаружила, что те основные средства которые уже самортизировались еще три месяца назад программа продолжает начислять амортизацию и тут же проводкой сторнирует красным эту сумму с финансового результата, скажите разве так должно быть?? как это остановить???
проводки:
91 131
791 131 - красным
проводки:
91 131
791 131 - красным
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17 січня 2010, 05:54
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 1085 разів
Evelina писав:Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит
Счет учета 104
Счет и вид затрат 91 "Общепроизводственные ОС"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17 січня 2010, 05:54
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 1085 разів
Самое интересное что я даже проверила каталог корректных проводок. Проводки "79-13" там вообще нет.Inna Medvetska писав:і в мене такі проведення робить після оновлення програми і в номенклатурі рах. 92 стоїть, так я потім просто вручну цифри переставляю в звітності і все, бо як не старалася виправити нічого не виходитьIN_NOCHKA писав:В 1С 7.7 сделала документ "Начисление износа". Он сделал проводку Дт791 Кт131
Мне нужно что б амортизация закрывалась на 91 сч. как это можно исправить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
А какой класс используете 9 или 8+9?IN_NOCHKA писав:Счет учета 104Evelina писав:Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит
Счет и вид затрат 91 "Общепроизводственные ОС"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17 січня 2010, 05:54
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 1085 разів
Оксана 1 писав:А какой класс используете 9 или 8+9?IN_NOCHKA писав:Счет учета 104Evelina писав:Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит
Счет и вид затрат 91 "Общепроизводственные ОС"
Только 9. Мне эти ОС на 91 нужны для калькуляций
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
С укр.форума 1с
Как утверждает 1с они действуют согласно кодексу.... А в коде документа начисления износа прописано что если есть разница между БУ и НУ то он разницу списывает на 791 при условии, что само ОС списывается на 23
//Если счет затрат 23 и суммы износа БУ и НУ отличаются - разницу списываем на 79 счет
Если (Лев(СчетЗакрытия.Код, 2) = "23") и (Ит.Субконто(1).Производственное = 1) и (Ит.Субконто(1).Группа < 17) Тогда
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
//разница
глПроводка(Контекст,"791",СчИзноса,СуммаИзноса-СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
Иначе
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзноса,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
КонецЕсли;
Как утверждает 1с они действуют согласно кодексу.... А в коде документа начисления износа прописано что если есть разница между БУ и НУ то он разницу списывает на 791 при условии, что само ОС списывается на 23
//Если счет затрат 23 и суммы износа БУ и НУ отличаются - разницу списываем на 79 счет
Если (Лев(СчетЗакрытия.Код, 2) = "23") и (Ит.Субконто(1).Производственное = 1) и (Ит.Субконто(1).Группа < 17) Тогда
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
//разница
глПроводка(Контекст,"791",СчИзноса,СуммаИзноса-СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
Иначе
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзноса,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
КонецЕсли;
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17 січня 2010, 05:54
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 1085 разів
Оксана 1 писав:С укр.форума 1с
Как утверждает 1с они действуют согласно кодексу.... А в коде документа начисления износа прописано что если есть разница между БУ и НУ то он разницу списывает на 791 при условии, что само ОС списывается на 23
//Если счет затрат 23 и суммы износа БУ и НУ отличаются - разницу списываем на 79 счет
Если (Лев(СчетЗакрытия.Код, 2) = "23") и (Ит.Субконто(1).Производственное = 1) и (Ит.Субконто(1).Группа < 17) Тогда
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
//разница
глПроводка(Контекст,"791",СчИзноса,СуммаИзноса-СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
Иначе
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзноса,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
КонецЕсли;
ОС действительно списывается на 23 сч. Но амортизацию в НУ программа вообще не делает, если в БУ можно распечатать и посмотреть табл. то НУ вообще ничего.