Так я так и делаю, только там две кнопки, одна "заполнить всех работников", другая "расчитать всех работников", в документе зарплата смотрю вкладку "ДтКТ", далее вкладку "відображення" все проводки на автомате отображает, а в оборотку призакрытии месяца не идут, идут только когда сделать в документе зарплата в отделе "Проводки" принудительно "Сформировать проводки". Что-то ж не так работает, а что уже ума не хватает понять.NikolayPoklonskiy писав:Автоматически(без использования закладки "Проводки") проводки формируются только при использовании кнопки "Заполнить и рассчитать все", а если любой другой вариант то нужно их формировать самому на закладке проводки или можно еще использовать кнопку "Рассчитать" - - "Переформировать отражение зарплаты"Сменщик писав:Уважаемые бухгалтера у меня конфигурация "1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) и вот какой вопрос по учету зарплаты. Я сразу скажу, что пролистал форум и статьи на которые идут ссылки выше прочитал касаемо зарплаты. У меня есть очень большое желание чтобы программа ставила и расчитывала зарплату на автомате таким образом:
ДТ 811 КТ661
ДТ 92 КТ 811
ДТ821 КТ 651
ДТ92 КТ 821
ДТ661 КТ 651
ДТ661 КТ6411
Я заполнил в отделе программы "Способи відображення зарплати в регламентованому обліку" такие параметры " Отражение ЕСВ с ФОТ" так как я хочу чтобы отражало, и "Отражение начислений по умолчанию" тоже так как я хочу чтобы отражало (единственное что я не понял надо или не надо ставить галочку в последнем столбике "Внески основного нарахування" и для чего он предназначен). Затем с помощью помошника учета зарплаты я заполнил все что нужно для того чтобы зарплата расчитывалась автоматически. И вот что получаеться при автоматическом расчете начисления зарплаты: проводки формирует документ, закрываю месяц, а проводки в оборотку никуда не попадают. А чтобы проводки сформировались и попали в оборотку нужно зайти в документ "начисление зарплаты" и во вкладке "Проводки" нажать кнопку "сформувати рахунки" тогда все получается, все отражается как надо и в документе и в оборотке при закрытии месяца. Но вот незадача вкладка "сформувати рахунки" предназначена для того если нужно вмешаться и откорректировать нестандартную ситуацию, а вобще на автомате все должно проходить без помощи этой вкладки. А у меня без помощи этой вкладки ничего не получается. Может кто нибудь что-то подскажет, плиз.
Нарахування з/п в 1С8.2
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Спасибо " Валюша с" и " оляля"т за ответы, но я думаю, что и при формировании автоматических проводок, они должны попадать в оборотку при закрытии месяца, а они не попадают, значит чего-то я не доделал, а чего не пойму. Делать проводки принудительно можно конечно, еще одну кнопку нажать мне не лень, но не в этом дело, дело в том что что-то ж там неправильно, а что вот в чем вопрос?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Все понял, вернее мне в личку подсказали, вверху документа "Начисление зарплаты" есть кнопка "Расчитать и заполнить все" ее нужно было нажать, а я жал кнопки в нижней части таблицы, сначала кнопку "Заполнить всех", а затем "Расчитать всех". Если жать кнопку "Расчитать и заполнить все", то оно автоматом все делает, даже в отделе документа "начисление зарплаты", который зовется "Проводки" формируются проводки (хотя я думал, что там проводки должны появляться, только когда я в этом отделе жму на кнопку "Сформувати проводки").
Остался еще один маленький вопрос в отделе "Способ відображення зарплати в регламентованому обліку" есть последний столбец, который носит название "Внески основного нарахування", там нужно ставить галочку, или нет и на что эта галочка собственно влияет?
Остался еще один маленький вопрос в отделе "Способ відображення зарплати в регламентованому обліку" есть последний столбец, который носит название "Внески основного нарахування", там нужно ставить галочку, или нет и на что эта галочка собственно влияет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
+1оляля писав:у мене з 8 при зарплаті вічні проблеми. Напр.нарахувала, розрахувала проводки, потім щось змінила, а проводки не сформувала - потрапляють в оборотку старі дані. Я не знаю, чи так має бути чи ні, але я завжди формую проводки після розрахунку по всіх закладках (3,6, ПДФО , ЄСВ) і все попадає куди треба
Програма 1с8 очень суетливая, потому что много чего лишнего приходится делать, даже в том же расчете зп! У меня получилось так, что я что-то не нажала (не помню конкретно) и данные за квартал в 1ДФ не попадали, так пришлось задним снимать все проводки по зп (и по платежкам в том числе), чтоб все доделать в этих ведомостях по зп. Много суеты в документе по зп и поэтому теперь каждый раз все проверяю по зп, чтоб попадало все куда надо!
-
- Гений
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25 травня 2009, 16:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 52 рази
механізм розрахунку внесків ЄСВ та сплати ПДФО давно є предметом гарячих дискусій серед 1С-ків
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
ПО моему в отделе НДФЛ "Заполнить всех", а затем "Расчитать всех" нажимала все равно, причем задним числом, потому что в 1ДФ данные не затягивало!Сменщик писав:Все понял, вернее мне в личку подсказали, вверху документа "Начисление зарплаты" есть кнопка "Расчитать и заполнить все" ее нужно было нажать, а я жал кнопки в нижней части таблицы, сначала кнопку "Заполнить всех", а затем "Расчитать всех". Если жать кнопку "Расчитать и заполнить все", то оно автоматом все делает, даже в отделе документа "начисление зарплаты", который зовется "Проводки" формируются проводки (хотя я думал, что там проводки должны появляться, только когда я в этом отделе жму на кнопку "Сформувати проводки").
Остался еще один маленький вопрос в отделе "Способ відображення зарплати в регламентованому обліку" есть последний столбец, который носит название "Внески основного нарахування", там нужно ставить галочку, или нет и на что эта галочка собственно влияет?
Вообщем теперь все нажимаю, чтоб точно все попадало куда надо! Может это и не правильно, но пока делаю так!
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22 вересня 2011, 07:19
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Та до отчетов мне еще далековато, недели две ковыряться в четырех-пяти месяцах этого года, чтобы для начала оборотки шли.Валюша с писав:ПО моему в отделе НДФЛ "Заполнить всех", а затем "Расчитать всех" нажимала все равно, причем задним числом, потому что в 1ДФ данные не затягивало!Сменщик писав:Все понял, вернее мне в личку подсказали, вверху документа "Начисление зарплаты" есть кнопка "Расчитать и заполнить все" ее нужно было нажать, а я жал кнопки в нижней части таблицы, сначала кнопку "Заполнить всех", а затем "Расчитать всех". Если жать кнопку "Расчитать и заполнить все", то оно автоматом все делает, даже в отделе документа "начисление зарплаты", который зовется "Проводки" формируются проводки (хотя я думал, что там проводки должны появляться, только когда я в этом отделе жму на кнопку "Сформувати проводки").
Остался еще один маленький вопрос в отделе "Способ відображення зарплати в регламентованому обліку" есть последний столбец, который носит название "Внески основного нарахування", там нужно ставить галочку, или нет и на что эта галочка собственно влияет?
Вообщем теперь все нажимаю, чтоб точно все попадало куда надо! Может это и не правильно, но пока делаю так!
а кто пробывал начислять отпуск?
у меня ситуация такая:
сотрудник ушел в отпуск с 08.06, я ему начислила отпускные 05.06. поставила вверху месяц "ИЮНЬ", теперь мне нужно ему заплатить зп с 01.06-08.06, и вот началось. Я опять ставлю вверху "Июнь" и мне не дает расчитать-пишет что документ за "Июнь "уже существует, "удалите документ..."
Подскажите как Вы делаете?
у меня ситуация такая:
сотрудник ушел в отпуск с 08.06, я ему начислила отпускные 05.06. поставила вверху месяц "ИЮНЬ", теперь мне нужно ему заплатить зп с 01.06-08.06, и вот началось. Я опять ставлю вверху "Июнь" и мне не дает расчитать-пишет что документ за "Июнь "уже существует, "удалите документ..."
Подскажите как Вы делаете?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
1С Бухгалтерия или УПТ, или какая? Если Бухгалтерия, то сделайте непроведенным начисление за 05.06, потом начислите зарплату, не забудьте отпускные там указать, и количество отработанных дней.Tatka писав:а кто пробывал начислять отпуск?
у меня ситуация такая:
сотрудник ушел в отпуск с 08.06, я ему начислила отпускные 05.06. поставила вверху месяц "ИЮНЬ", теперь мне нужно ему заплатить зп с 01.06-08.06, и вот началось. Я опять ставлю вверху "Июнь" и мне не дает расчитать-пишет что документ за "Июнь "уже существует, "удалите документ..."
Подскажите как Вы делаете?
Бухгалтерия. О, вроде получилось))) спасибкиИр4ик писав:1С Бухгалтерия или УПТ, или какая? Если Бухгалтерия, то сделайте непроведенным начисление за 05.06, потом начислите зарплату, не забудьте отпускные там указать, и количество отработанных дней.Tatka писав:а кто пробывал начислять отпуск?
у меня ситуация такая:
сотрудник ушел в отпуск с 08.06, я ему начислила отпускные 05.06. поставила вверху месяц "ИЮНЬ", теперь мне нужно ему заплатить зп с 01.06-08.06, и вот началось. Я опять ставлю вверху "Июнь" и мне не дает расчитать-пишет что документ за "Июнь "уже существует, "удалите документ..."
Подскажите как Вы делаете?