Баланс в 1С 8 - как найти ошибку

Продукти компанії 1С
Ленамир
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ленамир »

Прошу помощи вот в каком вопросе : в 1с8 в "Регламентных отчетах" сформирован баланс, он не сходится с сальдо на конец года по оборотно-сальдовой ведомости. В балансе в активе и пассиве есть суммы, которых нет в оборотке. Но если в оборотке всегда можно "докопаться" до ошибки, то в регламентном балансе строки не "раскрываются", не расшифровываются. Как найти ошибку, расшифровать эти суммы? Может кто сталкивался, заранее спасибо за ответы. #smile3#

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Вы не написали, что именно не совпадает? Приходится гадать...и предполагать... Желательно бы задавать вопросы поконкретнее... Итак, случайно не дебиторы с кредиторами у вас не совпадают? Например, если у вас есть и Дт и Кт сальдо на 631 счёте. то в балансе Дт с-до соответственно попадёт в актив в дебиторы... И ещё... если вы проводите документы, не соблюдая основания, то будет чехарда и придётся дебиторов и кредиторов в балансе выставлять вручную в соответствии с обороткой...

Ленамир
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ленамир »

Вы правы, нужно поконкретнее. 361 и 631 счета в оборотке совпадают с балансом. Но в балансе есть суммы по строке "інші кред./дебіт. зобов.", которых нет в оборотке. Т.е., если взять общие суммы по оборотке по всем деб./крет. задолженностям, то они меньше, чем общие такие же суммы по балансу. Ох и нагородила, надеюсь, что будет понятно. :-) Документы всегда провожу "на основании". Вопрос - есть ли какая-то возможность расшифровать статьи баланса, чтобы проследить откуда идут "лишние" суммы?

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

Развернуть статью баланса можно с помощью кнопки (F5-раскрыть). Все видно, что откуда в строку набежало.

Ленамир
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ленамир »

Спасибо, и правда разворачивает. Сейчас буду разбираться.

Ленамир
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ленамир »

tomassa была права. В оборотке сальдо было свернуто, а в балансе идут развернутые остатки. Всем спасибо.

Олеся26
Гений
Гений
Повідомлень: 376
З нами з: 24 січня 2014, 15:37
Дякував (ла): 110 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Олеся26 »

Ой, а как же быть если в оборотке остатков нет и не должно быть, а в баланс тянет одну и ту же сумму и в актив и в пассив? Конкретнеее: есть акт на услуги входящий, и он закрывается банковской проплатой. Оборотка как и следует остатков не дает, а в балансе в активе есть ровно эта сумма в строчке 210 "Поточна дебіторська заборгованість" и в пассиве в строчке 530 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги". Вот интерестно в чем проблема?

2510
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 06 грудня 2013, 15:59
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення 2510 »

У Вас, скорее всего, развернутое сальдо по этому счету.

Олеся26
Гений
Гений
Повідомлень: 376
З нами з: 24 січня 2014, 15:37
Дякував (ла): 110 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Олеся26 »

2510 писав:У Вас, скорее всего, развернутое сальдо по этому счету.
А что это значит?

Евгения_Игоревна
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 172
З нами з: 07 жовтня 2013, 11:50
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 30 разів

Повідомлення Евгения_Игоревна »

Олеся26 писав:Ой, а как же быть если в оборотке остатков нет и не должно быть, а в баланс тянет одну и ту же сумму и в актив и в пассив? Конкретнеее: есть акт на услуги входящий, и он закрывается банковской проплатой. Оборотка как и следует остатков не дает, а в балансе в активе есть ровно эта сумма в строчке 210 "Поточна дебіторська заборгованість" и в пассиве в строчке 530 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги". Вот интерестно в чем проблема?
По одному и тому же договору акт и банк? Проверьте. Еще посмотрите у вас счет взаиморасчетов должен закрываться по всем субконто.

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”